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Contenuto dell'obbligo
Documenti di gara. Che comprendono, almeno:Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato specialeCondizioni contrattuali proposte
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SUL PNA 2025 E NUOVO PTPCT 2026. COMPLESSIVI EURO 129,00 IVA ESENTE, CIG B9E2D024C2.
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA CTP - CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER LA CAUSA INSTAURATA INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE R.G. N. 149/2021. CIG: B9E031F3DC.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER USO PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E PIATTAFORMA FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2026. COMPLESSIVI EURO 2.300,00 IVA ESENTE, CIG B9E708B019.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLE FIGURE DEL RUP E DEL DEC IN FASE ESECUTIVA DI SERVIZI E FORNITURE. COMPLESSIVI EURO 900,00 IVA ESENTE, CIG B9E022DC25.
DETERMINA A CONTRARRE:ACQUISTO CLASSIFICATORE KUBO PER UFFICIO CONTENZIOSO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA TARQUINIA UFFICIO DI TOGNAZZINI GIANLUCA P.I. 01422350569. CIG: B99B7FA8E8. ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1978 DEL 2025.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO PER RICHIESTA RISARCIMENTO DEL DANNO A VALERE COME RICORSO AUTONOMO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO R.G. N. 9414/2025. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. S. TRIPPANERA. CIG: B9A147F265.
DETERMINA A CONTRARRE: ADESIONE ALL’INVITO DI MEDIAZIONE PER CONTROVERSIA RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DI N. 2 OPERE ARTISTICHE E RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. P. PIRANI. CIG: B94867C734.
DETERMINA A CONTRARRE: ADEMPIMENTI VARI COLLEGATI AL DECRETO DI ESPROPRIO PER CONTO DELL’ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG:B96416FFB5.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SUI TITOLI EDILIZI, PROCEDIMENTI REPRESSIVI ED AUTOTUTELA EDILIZIA, COMPLESSIVI EURO 1.102,00 IVA ESENTE, CIG B9487F2BD5.
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA SALDO CTU CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA R.G. N. 3383/2023. CIG: B9484F113F.
DETERMINA A CONTRARRE: ATTO DI CITAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROPOSTO DA SO.GE.CA S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA, SEZIONE CIVILE, N. 218 DEL 2025. INCARICO LEGALE AVV. F. DINELLI. CIG: B8EBD97490.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO PER RICHIESTA DI ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2015. INCARICO LEGALE AVV. G. DE NIGRIS. CIG: B8EBCBD0AB.
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA VALORE AGGIUNT0 FATTURA AVV. BIAMONTE A. N. 13/2023 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO AL TAR LAZIO DALLA SOC. LIFE CENTER IMMOBILIARE S.R.L. CIG: Z7837021AB.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI A N. 3 CORSI DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA, NUOVA PASSWEB, FONDO PERSEO E TFR E TFS. COMPLESSIVI EURO 602,00 IVA ESENTE, CIG B8E329A232.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL’ENTE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA GIERRE SERVIZI S.R.L. - EURO 422,00 IVA ESENTE CIG B8E30C3D80.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DENOMINATO MASTER PER SPECIALISTA UFFICIO GARE. COMPLESSIVI EURO 1.182,00 IVA ESENTE, CIG B8E304DC20.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DENOMINATO MASTER SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. COMPLESSIVI EURO 302,00 IVA ESENTE, CIG B8E2ED777F.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROT. N. 25171 DEL 12.06.2025. INCARICO LEGALE AVV. M.E. ALBE' . CIG: B8A7A5E32D.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR ABILITANTE PER MESSI NOTIFICATORI E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI. COMPLESSIVI EURO 302,00 IVA ESENTE, CIG B8AD1E1AB5.
DETERMINA A CONTRARRE:AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLA DISCIPLINA DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. COMPLESSIVI EURO 242,00 IVA ESENTE, CIG B8AD15BC20.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR CON CERTIFICAZIONE SULLA NUOVA PASSWEB, SCAD E BANCA DATI CONTRIBUTIVA. COMPLESSIVI EURO 202,00 IVA ESENTE, CIG B8A78D2C60.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLE NUOVE MODALITA’ OPERATIVE PER LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS. COMPLESSIVI EURO 50,00 IVA ESENTE, CIG B8A774873E.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AD UN CICLO DI N. 4 CORSI DI FORMAZIONE IN WEBINAR SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI BILANCIO. COMPLESSIVI EURO 322,00 IVA ESENTE, CIG B8A74AAE55.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 18.06.2025. INCARCO LEGALE AVV. S. TRIPPANERA. CIG: B83D7C4833.
DETERMINA A CONTRARRE:RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 81 DEL 10.06.2024. INCARCO LEGALE AVV. S. TRIPPANERA. CIG: B83D71BCBB.
DETERMINA A CONTRARRE: ATTO DI CITAZIONE PER TUTELA INIBITORIA IMMISSIONI SONORE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. RINUNCIA AVV. BRUNO ROBERTO E SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO. DETERMINAZIONI IMPEGNO DI SPESA. CIG: B78CBBA2A9.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI TRA LEGGE 241/90 E D.LGS. 33/2013. COMPLESSIVI EURO 302,00 IVA ESENTE, CIG B7F06DA962.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL’ENTE AI CORSI DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLA PIATTAFORMA IN ABBONAMENTO FINO AL 31/12/2025. COMPLESSIVI EURO 777,00 IVA ESENTE, CIG B7D1B0F240.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE CCNA. COMPLESSIVI EURO 1.200,00 IVA ESENTE, CIG B7BD3813BD.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SU STATO CIVILE, ELETTORALE ED ANAGRAFE. COMPLESSIVI EURO 570,00 IVA ESENTE, CIG B7BCF411E5.
DETERMINA A CONTRARRE: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 4154/2025 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. CIG: B7BD2135B4.
DETERMINA A CONTRARRE: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA PER TUTELA INIBITORIA E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE EX ARTT. 2043 E 2059 C.C. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. R. BRUNO. CIG: B78CBBA2A9.
DETERMINA A CONTRARRE: SALDO ONORARI GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA R.G. N. 1001/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. CIG: B78CCDF473.
DETERMINA A CONTRARRE: SALDO ONORARI PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ANNULLAMENTO DET. DIRET. REG. LAZIO N. G06688/2023, TRASPOSTO AL TAR LAZIO PROC. R.G. N. 13412/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. CIG: B79A124011.
DETERMINA A CONTRARRE: ADESIONE ALL’INVITO DI MEDIAZIONE PER CONTROVERSIA RELATIVA AD UNA QUESTIONE DI USUCAPIONE IMMOBILE PER POSSESSO ULTRAVENTENNALE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. DINELLI. CIG: B72CEC1619.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULL’IVA. COMPLESSIVI EURO 35,00 IVA ESENTE, CIG B6B3A200F3.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA R.G. N. 2012/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. CIG: B69D4CAEE6.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DAL TITOLO LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI DOPO IL DL SALVA CASA . COMPLESSIVI EURO 200,00 IVA ESENTE, CIG B69D394F14.
DETERMINA A CONTRARRE: SALDO ONORARI GIUDIZIO DINANZIAL TAR LAZIO R.G. N. 14982/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. CIG: B63CC35DC5. ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA NR. 432 DEL 27/03/2025.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 82/2024. INCARICO LEGALE AVV. A. DI GENNARO. CIG: B63CDF3DD2.
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA ACCONTO CTU CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA R.G. N. 3383/2023. CIG: B602FBD877.
DETERMINA A CONTRARRE: ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ GIERRE SERVIZI S.R.L. PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2025 .CIG: B5F2B61D7D.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 52/2024. IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE AVV. E. CAPPELACCI. CIG: B5B9B58AE0.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO CORTE DI APPELLO DI ROMA R.G. N. 5371/2023 PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DICIVITAVECCHIA N. 1005/2023. ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA INTERESSI LEGALI E RIM
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 53/2024. IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE AVV. E. CAPPELACCI. CIG: B5B9CE41AD.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLA CONTABILITA’ IVA NEGLI ENTI LOCALI. COMPLESSIVI EURO 50,00 IVA ESENTE, CIG B5C60C6775.
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA SALDO CTU CAUSA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 9086/2021. CIG: B59B9404C7.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULL’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025. COMPLESSIVI EURO 252,00, IVA ESENTE, CIG B5B9928CBF.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SUGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI SOCIALI. COMPLESSIVI EURO 312,00, IVA ESENTE, CIG B5B9793E87.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DAL TITOLO ANTIRICICLAGGIO I SISTEMI DI PREVENZIONE NELLE PPAA. COMPLESSIVI EURO 302,00 IVA ESENTE, CIG B59BFDD9E1.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLA LEGGE 241/1990. COMPLESSIVI EURO 252,00 IVA ESENTE, CIG B59BDC4EBA.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DAL TITOLO I CONTROLLI SULLA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE. COMPLESSIVI EURO 152,00 IVA ESENTE, CIG B59BB44E95.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SUI NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E DEBITI FUORI BILANCIO. COMPLESSIVI EURO 733,50, IVA ESENTE, CIG B58B2FF991.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLA DICHIARAZIONE IVA 2025. COMPLESSIVI EURO 132,00 IVA ESENTE, CIG B58B46C6C7.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SULLA LEGGE 241/1990. COMPLESSIVI EURO 50,00 IVA ESENTE, CIG B5817CF8FC.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DAL TITOLO CORSO DI MICROSOFT EXCEL (BASE). COMPLESSIVI EURO 302,00 IVA ESENTE, CIG B581555DC9.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 90 DEL 24.05.2024. IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE AVV. F. DINELLI. CIG: B4CB054DB7.
DETERMINA A CONTRARRE: NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ARTT. 2 E SEGUENTI DEL D.L. N. 132/2014CONVERTITO IN LEGGE N. 162/2014 PER RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO DISPESA INCARCO LEGALE AVV. P. PIRANI. CIG: B4C63DC31A.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TARLAZIO N. 4660 DEL 16.10.2024. IMPEGNO DI SPESA INCARCO LEGALE AVV. S.TRIPPANERA. CIG: B4C6A95F4D.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIATRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO N. 2721/08/2024. IMPEGNO DI SPESAINCARCO LEGALE AVV. G. DE NIGRIS. CIG: B4C673999D.
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESAPARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLO ENTE AL CORSO DI FORMAZIONEOPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI SU ANALISI DELCEDOLINO PAGA 2024 - EURO 312,00 IVA ESENTE CIG B4A2DF0FA1.
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESAPARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLO ENTE AL CORSO DI FORMAZIONEOPERAORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CORSO AVANZATOSULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA - EURO 310,00 IVA ESENTE CIGB4A3472E75.
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESAPARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELLO ENTE AL CORSO DI FORMAZIONEOPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI SU DMA DENUNCIAMENSILE ANALITICA - EURO 370,00 IVA ESENTE CIG B4A30B58B9
CONTRATTO DI ACQUISTO TERRENI IN VIA DELLA RIPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DISPESA PER GLI ADEMPIMENTI CORRELATI E PER LE IMPOSTE INERENTI ILCONTRATTO (REG.TRASCRIZIONE ECC..) CIG: B4972E5557
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONEDIPENDENTE DELLO ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE UNISAPIENS PERESPERTO IN GESTIONE DELLA ENERGIA (EGE) - EURO 432,00 IVA ESENTECIG B4658B4226.
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELL’ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE OPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI - EURO 312,00 IVA ESENTE CIG B42959EEA3.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DAL TITOLO LE NOTE DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE E COME CONTESTARLE. COMPLESSIVI EURO 50,00 IVA ESENTE, CIG B423D42409.
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA SALDO CTU CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA R.G. 1037/2021. CIG: B3E6610845.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR LAZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 81 DEL 10.06.2024. INCARCO LEGALE AVV. S. TRIPPANERA. CIG: B35EEE0CD2.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL’ENTE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE GIERRE SERVIZI S.R.L. - EURO 422,00 IVA ESENTE CIG B35F73D3A4.
DETERMINA A CONTRARRE: NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON AVV. COLAGRANDE R. INCARCO LEGALE AVV. G. PIFERI. CIG: B2FF88DCCC.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR S33 LA NUOVA DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA. OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. - EURO 618,00 IVA ESENTE CIG B335552129.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR WORKSHOP: COMUNICARE BENE PER LAVORARE MEGLIO CON I COLLEGHI E L’UTENZA. PUBLIKA S.R.L. - EURO 360,00 IVA ESENTE CIG B30A721DCD.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PART. 3 DIPENDENTI CORSO SANATORIA ED. 2024 E DECRETO-SALVA CASA -L. 24 LUGLIO 2024, N. 105"NORME, PROC. E MODIFICHE NORME EDILIZIE. MAGGIOLI EDITORE - .479,00 IVA ESENTE CIG B31F0EA387.
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 04.04.2024 DI INTITOLAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. SANT’AGOSTINO. INCARCO LEGALE AVV. R. PELUCCO. CIG: B2FFE55225.
DETERMINA A CONTRARRE: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO MED SEA LITTER ITALIA S.R.L. INCARCO LEGALE AVV. F. DINELLI. CIG: B300030A1E.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. - EURO 770,00 IVA ESENTE CIG B3006AB32D.
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL PERCORSO DI FORMAZIONE WEBINAR OBBLIGHI, NOVITA’, REQUISITI E CASI D’USO NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEGLI ENTI PUBBLICI . CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P
DETERMINA A CONTRARRE: CONTRATTO D’ACQUISTO LOCALI SOTTOSTANTI IL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI CORRELATI E PER LE IMPOSTE INERENTI IL CONTRATTO (REG.TRASCRIZIONE ECC..) CIG: B2FF16EC69
DETERMINA A CONTRARRE: ALLARME DIFFUSO ON LINE ASS. CONTRO LE MAFIE DELL’ALTO LAZIO. IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PRESENTAZIONE ESPOSTO-DENUNCIA AVV. P.PIRANI CIG: B22FE3C347
DETERMINA A CONTRARRE: ATTO DI CITAZIONE PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO SALA LAWRENCE E LIZZA TORRE DANTE. RINUNCIA AVV. BELARDINELLI ANNA LISA E SOSTITUZIONE LEGALE INCARICATO.DETERMINAZIONI IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD23A34B7F
DETERMINA A CONTRARRE: ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ GIERRE SERVIZI S.R.L. PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI ANNO 2024 - CIG : B2308C9835
DEERMINA A CONTRARRE: DIFFIDA INDEBITO UTILIZZO MARCHIO AGRIFISH. INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AVV. P. PIRANI CIG: B22F39BDD3
DETERMINAA CONTRARRE: GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO CIG: Z632DB0161
DETERMINA A CONTRARRE: ATTO DI CITAZIONE PRESUNTA ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE TERRENI LIDO DI TARQUINIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F.DINELLI CIG: B21EEE47C4
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE CORSO FORMAZIONE -WEBINAR LE RECENTISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI LOCALI" DIRITTO ITALIA S.R.L. - COMPLESSIVI 300,00 IVA ESENTE, CIG B21DF01B91
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO EX ART.414 AL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA- SEZ. LAVORO R.G.N. 2298/2023. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. M. PIETROCOLA CIG: B1FEB6A548
DETERMINA A CONTRARRE: ATTO DI CITAZIONE PER DISAPPLICAZIONE PROVV. DI ANNULLAMENTO ISCRIZIONE ANAGRAFICA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. F. ZAULI CIG: B1B5837437
DETERMINA A CONTRARRE: RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE NEI CONFRONTI DI TALETE S.P.A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARCO LEGALE AVV. TOMMASO COCCHI CIG: B1D3956CD4
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DAL TITOLO GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI UPEL S.R.L. - COMPLESSIVI 50,00 IVA ESENTE, CIG B1D35224E5
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO EX ART. 281 UNDECIES C.P.C. CONDOMINIO SANTA LUCIA VIA DEI VELKA 23/25. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARCO LEGALE AVV. PAOLO PIRANI CIG: B17ED21F66
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO AL CDS SOC. VELCO SRL VELKA COSTRUZIONI PER ANNULLAMENTO/RIFORMA SENTENZA TAR LAZIO 17893/023. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARCO LEGALE AVV.F. DINELLI CIG: B17E6D4C50
DETERMINA A CONTRARRE: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO PER UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTINA IN LOC. SANT’AGOSTINO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. M. MONTARULI CIG: B17DED74BC
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL PERCORSO FORMATIVO IN WEBINAR DAL TITOLO MASETR SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2024 PUBLIKA S.R.L. - COMPLESSIVI EURO 360,00 IVA ESENTE, CIG B15BACC257
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE AL PERCORSO FORMATIVO IN WEBINAR DAL TITOLO ATTRARRE I TALENTI: COME SCRIVERE UN BANDO DI CONCORSO PER CREARE INNOVAZIONE FPA S.R.L. - . 500,00 IVA ESENTE, CIG B0CB0039B8
DETERMINA A CONTRARRE: RICORSO IN APPELLO SOC. VODAFONE ITALIA SPA RIFORMA SENTENZA DEL TRIB. DI CIVITAVECCHIA N.1005/2023.CONFERMA INCARICO LEGALE AVV. ANNALISA DI GENNARO CIG: B0B1104288
DETERMINA A CONTRARRE: DEPOSITO SCORIE NUCLEARI-ELENCO AREE CNAI DEL 13.12.2023.RICORSO AL TAR LAZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NOEMI TSUNO CIG: B03DB66559
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZ. DI TRE DIPENDENTI WEBINAR DAL TITOLO CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE: OBBLIGHI E SCADENZE PUBBLIC. E AGGIOR."AGID OPEN DATA PROF.ACADEMY. 297,00 CIG B06E57BD4D
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR IL NUOVO PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA P.A. 2024-2026. EURO 200,00 IVA ESENTE CIG B05FE58FD8
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZ. DIPENDENTE WEBINAR INVENTARI E FIGURA DEL CONSEGNATARIO NELLA P.A. OBBLIGHI-GESTIONE- RENDICONTAZ.-RESPONSABILITA’ VERSO LA CORTE DEI CONTI". 385,00 CIG B05FBD091B
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE WEBINAR LA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI E LE MISURE DI GARANZIA: LA CORRETTA TENUTA DELLA PIATTAFORMA E LE NUOVE FUNZIONALITA’ DELL’AREA RGS.280,00 CIG B002008081
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024. EURO 250,00 IVA ESENTE, CIG B05FD5E18E
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR DAL TITOLO MONITORAGGIO E CONTROLLO SUGLI INVESTIMENTI PNRR. COMPLESSIVI EURO 50,00 IVA ESENTE, CIG B00FF6A7E0
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA) GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: CORSO BASE. EURO 350,00 IVA ESENTE, CIG B00FE31595
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR GESTIONE POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI P.A.NUOVA PASSWEB E CONCESSIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO"EURO 385,00 IVA ESENTE CIG B00FB1A8D3
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE PERCORSO FORMATIVO WEBINAR: NUOVA DISCIPLINA AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ISTRUZIONI PRATICHE, ANALISI CASI PRATICI SVOLGIMENTO PROCEDURA -PROF. ACCADEMY .143,20 IVA ESENTE CIG B002008081
DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE IMPEGNO DELLA QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA- (FONDAZIONE G.A.R.I.) ANNO 2024 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI C. COMUNALE N. 16 DEL 30/07/2019
DETERMINAZIONE N. 61 DEL 16.01.2026: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 IN FAVORE DI ISSITALIA A. BARBATO S.R.L., C.F. E P.I. 00215860289 - CIG DERIVATO B1B76ECB4F
DETERMINAZIONE N. 1855 DEL 09.12.2025:ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. FERRAMENTA CENTRALE P.I.02420950566 - CIG B963610D7A
ADESIONE CONVENZIONE QUADRO ATTIVA PRESSO REGIONE LAZIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E SERVIZI “A MONTE” DEL RECAPITO – LOTTO 1 – AFFIDAMENTO A FAVORE DI RTI POSTE ITALIANE – CIG MASTER: B2F0B43B9 – CIG DERIVATO: B94A4380D5
DETERMINAZIONE N. 1703 DEL 24.11.2025: FORNITURA OMAGGI FLOREALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 22 NOVEMBRE 2025 FORTE COME UN FIOREAFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. LA FIORERIA SNC DI MENCARELLI V. E C C.F. P.I. 01541760565 - CIG B9322D7A7D
DETERMINAZIONE N. 1612 DEL 06.11.2025: ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELL UNIONE EUROPEA- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. SAVENTSRL P.I.13246131000 - CIG B8F499D19F
DETERMINAZIONE N. 1524 DEL 28.10.2025: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CATERING ALLA SOC. ERAORA SNC DI CECCARINI OMERO E C. P.I. 02131100568 IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTUZIONALE A TARQUINIA DEL PREFETTO DI VITERBO- CIG B8D5D64FB0
DETERMINAZIONE N. 1587 DEL 05.11.2025 : FORNITURA DI CORONE E OMAGGI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE CIVILI E PER ESIGENZE DI CARATTERE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. LA FIORERIA SNC DI MENCARELLI V. E C C.F. P.I. 01541760565 - CIG B8B9FBCB4C
SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA DELL’ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 4.990,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: B8C4F63F3C
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SETTORE 1 E UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - AFFIDAMENTO DIRETTO A TARQUINIA UFFICIO DI GIANLUCA TOGNAZZINI P.I. 01422350569 - IMPEGNO DI SPESA EURO 265,00 IVA ESCLUSA - CIG B8B66E1025
DETRMINAZIONE n. 1486 del 21/10/2025 - FORNITURA DI CORONE E OMAGGI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE CIVILI E PER ESIGENZE DI CARATTERE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. LA FIORERIA SNC DI MENCARELLI V.E C C.F. P.I. 01541760565 - CIG B8B9FBCB4C
DETERMINAZIONE n. 1393 del 02/10/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAODINARIA NUOVA SEDE DEL SETTORE 11 AFFIDAMENTO A ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. P.I. 00215860289 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: B1B76ECB4F
DETERMINAZIONE n. 1440 DEL 14/10/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA ISTITUZIONALI PER IL SINDACO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. LAMBERTI S.A.S DI LAMBERTI PINO, LUCIO E C. P.I.02230770568 - CIG B897D6832F
DETERMINAZIONE N. 982 del 16/07/2025 SERVIZIO NOTIZIARIO REGIONALE LAZIO PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. COOP. ANSA P.I.00876481003 - CIG B7A1BA799F
DETERMINAZIONE n. 892 del 02/07/2025 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO- AFFIDAMENTO DIRETTODELLA FORNITURA ALLA SOC. FERRAMENTA CENTRALE P.I.02420950566 -CIG B77F9D6D99
DETERMINAZIONE n. 772 del 10/06/2025 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. RESOLFIN SRL P.I.12501551001 - CIG B7357D11A3
DETERMINAZIONE n. 737 del 03/06/2025 - ACQUISTO CASSA AMPLIFICATA A BATTERIA MODELLO V12FREE 400 WATT CON DUE RADIOMICROFONI- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. YOUR MUSIC SRL P.I.05734581001 - CIG B713156C49
DETERMINAZIONE 684 DEL 21.05.25 - CELEBRAZIONE 02 GIUGNO FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ACQUISTO OMAGGI FLOREALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. LA FIORERIA SNC DI MENCARELLI V. E C - C.F. P.I. 01541760565 - CIG B6F0A35DF5
DETERMINAZIONE N.544 DEL 17.04.25 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CATERING ALLA SOC. TIBIDABO SAS C.F. P.I. 00261870562 IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CATALOGO E TAVOLA ROTONDA SULLA MOSTRA 1437: LA MADONNA DI FILIPPO LIPPI, TARQUINIA E IL CARDINALE VITELLESCHI - CIG B68196EFBC
DETERMINAZIONE N.498 DEL 09.04.25 - CELEBRAZIONE DELL'80 ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE, ACQUISTO OMAGGI FLOREALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. LA FIORERIA SNC DI MENCARELLI V. E C C.F. P.I. 01541760565 - CIG B666FF31A6
DETERMINAZIONE N.383 DEL 14.03.25 - SERVIZIO ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG. FEDERICO DILLOO C.F. DLLFRC86M04A040R -CIG B608BA720B
DETERMINAZIONE N.347 DEL 12.03.25 - ACQUISTO N. 2 STRUTTURE IN FERRO PER APPOSIZIONE TARGHE PER INIZIATIVA IN MEMORIA DI GIOVANNI PALATUCCI 10.02.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. STILEFERRO DI VALLECOCCIA FRANCO C.F. P.I. 02334850563 - CIG B602F2AF26
DETERMINAZIONE N.304 DEL 04.03.25 - TRASPORTO PIANOFORTE A CODA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA COOP. MUSICA E MUSE C.F. P.I. 00195060074 - CIG B5D63B87B2
DETERMINAZIONE N.299 DEL 03.03.25 - ACQUISTO N. ULIVI PER INIZIATIVA IN MEMORIA DI GIOVANNI PALATUCCI 10.02.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA COOP.PANTANO C.F. P.I. 00116210568 - CIG B5D629EEF9
DETERMINAZIONE N.168 DEL 13.02.25 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CATERING AL RISTORANTE AMBARADAM S.R.L. IN OCCASAIONE DELLA FESTA DELL'EPIFANIA EVENTO LA BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO EDIZIONE 2025-CIG B5A029049F
DETERMINAZIONE N.161 DEL 11.02.25 - ACQUISTO RULLI R RACCOMANDATE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DELL ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA SOC. POSTE ITALIANE S.P.A.- CODICE FISCALE 97103880585 PARTITA IVA 01114601006 - CIG B591AB3DAA
DETERMINAZIONE N.157 DEL 11.02.25 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI AFFIDATO A ISSITALIA A.BARBATO S.R.L., C.F. E P.I. 00215860289. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 DI EURO 75.350,52 OLTRE IVA CIG DERIVATO B1B76ECB4F ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 153 DEL 10.02.25
DETERMINAZIONE N.1925 DEL 23.12.24 - SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PER SEGRETERIA STAMPA SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024- IMPEGNO DI SPESA DI 300,00 OLTRE IVA 22% - CIG B4F775286D - DITTA INFOSTAMPA SRLS
DETERMINAZIONE N.1901 DEL 18.12.24 - SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA ESTATE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA AFFIDATO ALLA ARCOBALENO DI TORRESI NADIA E C. SNC- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B2704DF568
DETERMINAZIONE N.1806 DEL 14.12.24 CELEBRAZIONE DEI 100 ANNI DEL MONUMENTO AI CADUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA CORONA ALLA DITTA RAFFAELLI MASSIMO C.F. RFFMSM57S07D024W P.I. 01560110569 -CIG B4CDB8C806
DETERMINAZIONE N.1770 DEL 12.12.24 - ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI E ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LA FIORERIA SNC DI MENCARELLI V. E C. P.I. 01541760565 - CIG B4AB5285AB
DETERMINAZIONE N.1769 DEL 12.12.24 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SETTORE 1 E SEGRETERIA DEL SINDACO- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CARTOLANDIA SNC DI A. MASTROBUONI E C. P.I. 04960590653 - CIG B4B772B02E
DETERMINAZIONE N.1685 DEL 09.12.24 - ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025: AFFIDAMENTO DIRETTO A SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 (IVA ASSOLTA)CIG B497093B26-ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 1645 DEL 07.12.2024
DETERMINAZIONE N.1681 DEL 07.12.24 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI- AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. CARTOLANDIA SNC DI A.MASTROBUONI E C. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,79 OLTRE IVA -CIG B4ABC092E5
DETERMINAZIONE N.1635 DEL 02.12.24 - ACQUISTO DI DUE FASCE TRICOLORE DA SINDACO - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA SUL MEPA, DELLA FORNITURA ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. P.I. 04960590653 - CIG B45E81FA4C
DETERMINAZIONE N.1514 DEL 15.11.24 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 E MATERIALE CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA SOC. ETRURIA P.A. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,62 OLTRE IVA -CIG B40101BD33
DETERMINAZIONE N.1513 DEL 15.11.24 - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. ETRURIA P.A. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 OLTRE IVA -CIG B400FC3497
DETERMINAZIONE N.1438 DEL 28.10.24 - FORNITURA DI CORONE E OMAGGI FLOREALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE CIVILI E PER ESIGENZE DI CARATTERE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA RAFFAELLI MASSIMO C.F. RFFMSM57S07D024W P.I. 01560110569 -CIG B405D0AA08
DETERMINAZIONE N.1139 DEL 29.08.24 - DIVANI E POLTRONE DA COLLOCARE NELLA STANZA DEL SINDACO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA A MOBILI PROIETTI SAS C.F. - P.IVA 02036240568: EURO 3.400,00 OLTRE IVA -CIG B2E14339B7
DETERMINAZIONE N.1135 DEL 28.08.24 - FORNITURA SEDIE SALA GIUNTA E UFFICI VARI - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA A BENDUE SRLS C.F. - P. IVA 02096910563: EURO 3.158,80 OLTRE IVA -CIG B2DA763E36
DETERMINAZIONE N.981 DEL 30.07.24 - SERVIZIO LAVANDERIA, LAVAGGIO E STIRATURA TENDE UFFICI DEL SINDACO, SEGRETERIA E SEGRETARIO GENERALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A LAVANDERIA 38 C.F. NTLRRT67L68D024X E PARTITA IVA 02308840566: CIG B295F2CE2F
DETERMINAZIONE N.926 DEL 12.07.24 - SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA AVVIATO AL LIDO DI TARQUINIA - VIALE MEDITERRANEO N. 20 -AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA DITTA ARCOBALENO DI TORRESI NADIA E C. SNC - IMPEGNO DI SPESA CIG B2704DF568
DETERMINAZIONE N.827 DEL 22.06.24 - ELEZIONI COMUNALI 2024- TURNO BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO DI SPESA- CIG B21E74A1E2
DETERMINAZIONE N.806 DEL 18.06.24 - ELEZIONI COMUNALI 2024- TURNO BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS -FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO DI SPESA- CIG B21E74A1E2
DETERMINAZIONE N.805 DEL 18.06.24 - ELEZIONI COMUNALI 2024- TURNO BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ETRURIA P.A. S.P.A. FORNITURA CARTELLA COMPLETA MODELLI MINISTERIALI A.R. UFFICIO CENTRALE IMPEGNO DI SPESA- CIG B21E7DEC01
DETERMINAZIONE N.804 DEL 17.06.24 - DEL ELEZIONI COMUNALI 2024- TURNO BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ETRURIA P.A. S.P.A. FORNITURA MANIFESTI DA FATTURARE E RENDICONTARE A ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - CIG B21E786365
DETERMINAZIONE N.761 DEL 08.06.24 - ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 ALLA ARCOBALENO DI TORRESI NADIA E C. SNC DI TARQUINIA CIG: B2099B05EB
DETERMINAZIONE N.732 DEL 05.06.24 - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8- 9 GIUGNO 2024 TURNO BALLOTTAGGIO 23 -24 GIUGNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO INFO TEL SERVICE 2000 SAS FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO DI SPESA- CIG: B1DC289541
DETERMINAZIONE N.731 DEL 05.06.24 - ELEZIONI COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024- EVENTUALE TURNO BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO SOC.ETRURIA P.A. S.P.A. FORNITURA MANIFESTI , DA FATTURARE E RENDICONTARE A ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - CIG B1DC26DE23
DETERMINAZIONE N.613 DEL 10.05.24 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATICE 8 E 9 GIUGNO 2024 TURNO BALLOTTAGGIO 23 24 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FATTORI ALESSANDRO, ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, SISTEMAZIONE ED INTERVENTI - CIG B198265EF5
DETERMINAZIONE N.587 DEL 08.05.24 - ELEZIONI 8- 9 GIUGNO 2024 TURNO BALLOTTAGGIO 23 -24 GIUGNO 2024-AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO DI SPESA- CIG: B18F7179C0
DETERMINAZIONE N.577 DEL 06.05.24 - ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 8-9.06. 2024 TURNO BALLOTTAGGIO 23-24.06.2024- AFF.DIR. SOC. S. & M.SSALES & MARKETING SOLUTIONS SRL SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE IMPEGNO DI SPESA- CIG B18750C926
DETERMINAZIONE N.552 DEL 02.05.24 - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ITALIA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ETRURIA P.A. S.P.A. FORNITURA CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI IMPEGNO DI SPESA- CIG B17C71273B
DETERMINAZIONE N.550 DEL 01.05.24 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024-EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO ETRURIA P.A. S.P.A. MATERIALE ELETTORALE IMPEGNO DI SPESA CIG B169ED2E13
DETERMINAZIONE N.549 DEL 01.05.24 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI AFFIDAMENTO ART. 50, C. 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 ALLA ALICENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 1-15 MAGGIO 2024 CIG B172B7C27B
DETERMINAZIONE N.525 DEL 23.04.24 - ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 TURNO DI BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CENTRO GRAFICO ALMO S.A.S STAMPA DI MANIFESTI IMPEGNO SPESA- CIG B15507C6FB
DETERMINAZIONE N.481 DEL 16.04.24 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIG B142DECF5A
DETERMINAZIONE N.311 DEL 01.03.24 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREMI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE COPPA DI CICLISMO ARTISTICO ARTISTIC CYCLING WORLD CUP - CIG B09E22EA0B
CIG: B86332331B - AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI D. LGS N. 81 2008, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS N. 106 2009, E D.M. N. 388 DEL 2003 - FARMA SERVICE S.R.L. - € 1.023,34 IVA COMPRESA
CIG B84F2D4F60 - ACQUISTO VOLUME PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RICICLAGGIO NEGLI ENTI LOCALI: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. € 39,00
CIG: B79B111482 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PER ACCERTAMENTI SANITARI E DI LABORATORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE D. LGS N. 81 2008, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS N. 106 2009. € 1.200,00
ACCERTAMENTI SANITARI E DI LABORATORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE D. LGS N. 81 2008, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS N. 106 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. € 200,00
CIG B764B03698 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI ADEMPIMENTI RGPD UE/2016/679 FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO ANNUALE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO). € 4.900,00, OLTRE IVA 22% E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE DEL 4%.
CIG: B6DFE8460C - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS N.81 DEL 2008, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS N. 106 DEL 2009. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE OCULISTICHE DISPOSTE DAL MEDICO COMPETENTE ANNO 2025. € 1.950,00 IVA ESENTE
CIG: B6A6F8B3E5 - APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (T.D.) AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 PLUXEE ITALIA SRL - ANNO 2025. € 41.000,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE 2° AFFIDAMENTO DIRETTO- CIGB4DFC8C58E
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTOLERIA: AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B4DFFEBDB7
AFFIDAMENTO ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA CIG B49FD094A3
AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO AL SERVIZIO CIRCOLARI 2025 ENTIONLINE MAGGIOLI S.P.A. - CIG B49325E56E
CIG B6FCDBA702 AFFIDAMENTO STAMPA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DITTA GRAFICA LAMBERTI S.A.S
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CIG B739D3DB8B affidamento per acquisto materiale di consumo per l’Istituto Comprensivo “E. Sacconi” di Tarquinia – Ditta Itidet
CIG B739679642 affidamento per acquisto materiale di consumo per l’Istituto Comprensivo “E. Sacconi” di Tarquinia – Ditta Cartolandia di Tarquinia
CIG B739679642 affidamento per acquisto materiale di consumo per l’Istituto Comprensivo “E. Sacconi” di Tarquinia – Ditta Ferramenta centrale
CIG B773961B89 AFFIDAMENTO DIRETTO PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI UN PALCO E DEL SERVICE AUDIO E LUCI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DELLA SERATA DENOMINATA CENA IN ROSA 2025.
CIG: B765BA1D19 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO CAPPA ASPIRANTE PER IL LOCALE CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA A.T.E.T. DI EUSEPI TIZIANO.
CIG: B765AE9544 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SPOSTAMENTO E COLLAUDO MACCHINARI PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA A.T.E.T. DI EUSEPI TIZIANO.
CIG: B7B2C0C31F AFFIDAMENTO ALLA ALICENOVA SOC. COOP. SOCIALE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PER SOGGETTI INDIVIDUATI DAL SERV. SOC. PROF.LE.
CIG: B79B1875E2 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SETTORESERVIZI SOCIALI, COMUNALI E DISTRETTUALI, PUBBLICA ISTRUZIONE.
CIG B835FD4E73 - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' DISTRETTUALI INERENTI LE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CAREGIVER FAMILIARE.
CIG B836252CF2 - AFF.TO E I.S. DI E. 202,50 IVA ESENTE, PER FORNITURA DIZIONARI PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI TARQUINIA ALLA DITTA LA VITA NOVA DI ELENA BIAGIOLA.
CIG: B8366135FF - AFF.TO DIRETTO PER INSTALLAZIONE ELEMENTI CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA A.T.E.T. DI EUSEPI TIZIANO.
CIG B847C37D63 - AFF.TO DIRETTO TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DI TARQUINIA E CANINO, PERIODO SETTEMBRE 2025-MARZO 2026.
CIG B8364BBA1D - AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DI TARQUINIA E CANINO, PERIODO SETTEMBRE 2025-MARZO 2026.
CIG B8724BA0DE - AFF.TO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TARQUINIA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
CIG B55E3DB572 - AFFIDAMENTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA- TRIENNIO 2025/2027 DITTA YAMME SRL GRUPPO IMTEAM DI VILLA D’ALMÈ (BG)
CIG B739D3DB8B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO TICKET PER ASSISTENZA INFORMATICA PER IL SETTORE 3 DITTA INFO TELSERVICE 2000.
CIG B79B2608F4 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE 3 - DITTA FERRAMENTA CENTRALE DI DE ALEXANDRIS LAURA
CIG B8651126CF - AFFIDAMENTO PER INIZIATIVA ACCOGLIENZA INIZIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA PUBBLICA E PARITARIA DI TARQUINIA.
CIG B7A569BFED - AFFIDAMENTO ACQUISTO DI ARREDI PER I LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
CIG: B8C31EF10C - AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO NOV.2025-DIC. 2026 PERA CCOMPAGNAMENTO UTENTI CON DIFFICOLTA' MOTORIA AL CIMITERO MONUMENTALE.
CIG B8C7326232 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO REALIZZAZIONE AZIONI DI SISTEMA IN FAVORE DI MALATI DI ALZHEIMER E LORO FAMILIARI - AZIONE CENTRO DIURNO PER IL PERIODO OTT. 2025 - DIC. 2026.
CIG B8EF259E0E - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA - DISTRETTO SOCIALE VT2.
CIG B968AA27A1 - AFFIDAMENTO PER E. 35.819,40 OLTRE IVA SERVIZIO MANUTENZIONE REFRIGERATORI ACQUA MICROFILTRATA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E I PLESSI SCOLASTICI STATALI SITI IN TARQUINIA
CIG B968E171F6 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI PRESSO L'ASILO NIDOCOMUNALE ALLA DITTA GIARDINIERE MERLINI ALESSANDRO GIOVANNI.
CIG B96BE77D8C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE DI N. 2 SCALDABAGNI A GAS METANO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA CF TERMOIDRAULICA DI CACCIATORE FRANCO.
CIG B95F2A6BBA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LOCALE CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA A.T.E.T. DI EUSEPI TIZIANO.
CIG B95F1F165E - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
CIG B9097ADEF1 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LEONARDO SOC. COOP. SOCIALE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO IN FAVORE DI UN UTENTE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'.
CIG B90997FF7F - AFFIDAMENTO E I.S. DI E. 11.926,16 IN FAVORE DELLA LEONARDO SOC. COOP. SOC. PER FORMAZIONE PEDAGOGICA A.E. 2025/2026 DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE DI TARQUINIA E COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI.
CIG B8F0A3B380 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LE INIZIATIVE PROMOSSE DALSETTORE III SERVIZI SOCIALI, COMUNALI E DISTRETTUALI, PUBBLICA ISTRUZIONE.
CIG B8F58E8062 - Affidamento per acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2025/2026.
CIG B878295492 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B8E4C5C3BC AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B87833F0DD AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B8F580EC78 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B8E4DB3EC6 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.
CIG B8E4EC728D AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B8E502C926 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B96B8234B1 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B878139564 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2025/2026
CIG B96B6141CD AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI DITARQUINIA DITTA CARTOLANDIA SNC DI TARQUINIA
CIG B13E42A173 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO APRILE/GIUGNO 2024
CIG B013998ACA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO E TUTELE CONFERITE AL SINDACO - ANNO 2024
CIG B033CDD18D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO A MALATI ONCOLOGICI E DIALIZZATI - ANNO 2024
CIG B1775C8248 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA DISTRETTO VT2 - ANNO 2024
CIG B17C93D13D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CAREGIVER FAMILIARE
CIG B27F63B27B - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SETTORE SERVIZI SOCIALI, COMUNALI E DISTRETTUALI, PUBBLICA ISTRUZIONE.
B30ED1BCE7 Affidamento Servizio erogazione interventi CAA anno scolastico 2024/2025
B2F72DDA43 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA ACCOGLIENZA INIZIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PRESSO LE SCUOLE DI TARQUINIA.
B2C7E80E8D PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CON ELEVATO BISOGNO ASSISTENZIALE
B2C7EBE1BB PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA
B086702301 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024
B0BBBF319A Affidamento diretto acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici del Settore 3 Servizi Sociali, Comunali e Distrettuali, Pubblica Istruzione.
CIG B1F119D925 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ED OPERATORI DELL ASILO NIDO COMUNALE.
BOBBDD7103 affidamento diretto PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE 3.
B31A453F4E affidamento diretto PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
B31A62C5A6 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
B31A1FAF58 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
CIG B3313CAD27 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025
B334089A1F - AFF.TO DIRETTO PER SOSTITUZIONE ASPIRATORE CUCINA E SCHEDA UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE.
CIG B3725C4F12F acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 – Ditta Etruria Libri Sas
CIG B350EAC826 acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 – Ditta Cardoni Sandra.
CIG B3349E535F acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 – Ditta Cartolandia.
cig B35102D5DD acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 – Ditta Tarquinia Ufficio di Tognazzini
Gianluca
cig B3FC90B8B1 acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 – Ditta Cartelle di Rita Elena -
CIG B43B0B077B acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 – Cartoleria Appetecchi
cig B43B18FF7F acquisto libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2024/2025 – Ditta Smile di Nelli Maria Ines
CIG B4369E3A41 AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA A TERRA PER GLI ALUNNI I.C. E. SACCONI - PERIODO SETTEMBRE 2024-GIUGNO 2025
CIG: B42CB422A8 Affidamento diretto servizio di accompagnamento utenti con difficoltà motoria dentro il Cimitero Monumentale San Lorenzo.
CIG B46784921A AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TICKETS PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE IN USO DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI
CIG B4B353A588 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L. PER PULITURA NUOVA PAVIMENTAZIONE MENSA SCUOLA MATERNA L. LEONI MEDIANTE MACCHINA LAVASCIUGA
CIG B48970B7F6 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA REFRIGERATORI ACQUA MICROFILTRATA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E I PLESSI SCOLASTICI STATALI SITI IN TARQUINIA
CIG B4673604CA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SETTORE SERVIZI SOCIALI, COMUNALI E DISTRETTUALI, PUBBLICA ISTRUZIONE
CIG B4676E4B7C AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LE INIZIATIVE PROMOSSE DAL SETTORE III SERVIZI SOCIALI, COMUNALI E DISTRETTUALI, PUBBLICA ISTRUZIONE
CIG B4675D5BD9 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SETTORE SERVIZI SOCIALI, COMUNALI E DISTRETTUALI, PUBBLICA ISTRUZIONE
CIG B47BF4AC3E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI INGRESSI SCOLASTICI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025
CIG B47C3A32BB AFFIDAMENTO DIRETTO FORMAZIONE PEDAGOGICA DEL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE DI TARQUINIA, DAL 5 AL 7 DICEMBRE 2024
CIG B49B3C3D09 affidamento ditetto per ACQUISTO INGRANDIMENTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNO IPOVEDENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA AS 2024/2025 BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI REGINA MARGHERITA ONLUS.
CIG B49B76D31C AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 DITTA CARDONI SANDRA.
CIG B4C9721232 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PER SOGGETTI INDIVIDUATI DAL SERV. SOC. PROF.LE. DIC. 2024-MAR. 2025.
CIG B4B31F854B AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO IN FAVORE DI UN UTENTE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'.
CIG 8794948CAD affidamento servizio trasporto scolastico periodo gennaio/giugno 2025
CIG B55E3DB572 affidamento attivazione servizio di dematerializzazione cedole librarie per la scuola primaria- Triennio 2025/2027 – Ditta Yamme srl Gruppo Imteam di Villa D’Almè (BG)
CIG B567A827F0 Affidamento diretto per Rafforzamento del Segretariato Sociale – Quota Servizi Fondo Povertà 2020.
CIG B567D78975 AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO DI TARQUINIA E CANINO, PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025.
CIG B69A5B86EF - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' (L. 104 ART. 3) - PERIODO APRILE/GIUGNO 2025.
CIG B2FE83D6A9 AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' (L. 104 ART. 3 C. 3) - PERIODO SET. 2024-FEB. 2025.
CIG B677D29A92 AFF.TO DIRETTO E I.S. DI E. 15.000,00 AL CENTRO STUDI AFFIDO PROGETTO FAMIGLIA APS. SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DI AFF.TO E SOLIDARIETA' FAMILIARE
CIG B659964274 AFF.TO ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2020.
CIG: B6DB31561B AFF.TO ALLA ALICENOVA SOC. COOP. SOCIALE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DI INCLUSIONE DI 16 SETTIMANE C/O FATTORIA ORTOSTORTO A FAVORE DI UN UTENTE.
LA PRESENTE ANNULLA LA 1060/25. INCARICO ESTERNO PER COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SPETTACOLI E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI. CIG: B89DAE9C9C CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE LIBRERIE NARDI E LA VITA NOVA PER UN TOTALE DI EURO 2.457,00 IVA ASSOLTA DALL’EDITORE, CIG B8D5B4F7DA, B8D5C81460
VARIAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1728/2025IN FAVORE DELLA SOCIETA' VELA CLASSICA SRL CIG B7F10E8585 CUP D89I25000670006
AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA ARCOBALENO SNC, PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA CIG B89B6FE8A9 CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTOALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 S.R.L., PER EURO 24.000,00 IVA INCLUSA CIG B97005CE49 CUP D89I25001650002
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ONERI SIAE PER EVENTI COMUNALI IN PROGRAMMAZIONE PER EURO 2.000,00 IVA INCLUSA.
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ONERI SIAE PER EVENTI COMUNALI IN PROGRAMMAZIONE PER EURO 1.250,00 IVA INCLUSA CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO ITINERANTE PER LE FESTIVITA NATALIZIE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARACCA TAMBURI ITINERANTI PER EURO 1.000,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B98806DF57
AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA SOCIAL E STAMPA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI ALLA DITTA LAMBERTI SAS PER EURO 3.500,00 IVA INCLUSA - CIG B98B87A087 CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO SERVIZI PER PIANO EMERGENZA PER EVENTI NATALIZI ALLA SOC. GESTIONE SICUREZZA SAS PER EURO 1.200,00 IVA INCLUSA CIG B998E3C68B - CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO SERVIZI PER SICUREZZA E ACCOGLIENZA PER EVENTI NATALIZI A FORNITORI DIVERSI CIG B9934D0B76, CIG B992C734A9, CIG B99325E6E0 - CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI NATALIZI ALLA DITTA PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 2.500,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B993F94DC8
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA PER EVENTI DEL PROGRAMMA NATALIZIO AL RISTORANTE CAVATAPPI CIG B9947FCDAB, CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO WORKSHOP EUTERPE - MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE 2026 PER EURO 1.000,00 IVA INCLUSA CIG B998F472E2, CUP D89I25002100002 LA PPRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1960/2025.
AFFIDAMENTO TRASPORTO OPERA DARTE ROBERTO MATTA., EURO 1.670,00 IVA INCLUSA CIG B99DC3B3D6.
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA CULTURALI ALLA DITTA ARCHEOARES DI G. SERONE E C. SNC PER EURO 2.330,00 IVA INCLUSA CIG B99B7836B5
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PUBBLICITARI - MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE 2026 PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA CIG B99A5A8A98 CUP D89I25002100002
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI PER EURO 3.000,00 TOTALI A FORNITORI VARI CIG B99925BD26 B9991D5E91 - B9992D1E86
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE IV ALLA FERRAMENTA CENTRALE PER EURO 500,00 IVA INCLUSA CIG B98DD44C7E
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER SERVIZI RELATIVI A CORSI DI CERAMICA ALLARTISTA CALANDRINI SIMONA, PER LA SOMMA DI EURO 1.000,00, CIG B9894A8134
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO DECORAZIONI NATALIZIE ALLA DITTA CON.VER S.N.C. DI CONVERSINI DANIELE & C., PER LA SOMMA TOTALE DI EURO 7.049,00 IVA INCLUSA - CIG B98939F683, CUP D89I25001650002
RINNOVO DOMINIO SITO WEB TARQUINIACULTURA.IT EURO 97,59 IVA INCLUSA. CIG B98801678E
RINNOVO DOMINIO SITO WEB EMAPROJECT.EU. EURO 195,20 IVA INCLUSA. CIG B987F8718E
AFFIDAMENTO EVENTI MUSICALI PER ETRURIA MUSICA FESTIVAL., EURO 2.200,00 IVA 105 INCLUSA CIG B986420497 CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE WEB DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELL'ARCHIVIO STORICO A CRESCIA TIZIANO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA, CIG B987EF483D
CAPITALE DELLA CULTURA 2028: PRESENTAZIONE DOSSIER MILANO. IMPEGNO PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO E SOGGIORNO. AGENZIA LATITUDINE 42 SNC EURO 1.706,50 IVA ESENTE (CIG B96FF1721A E CUP D89I25001650002
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, FONDI DEL MINISTERO DELLA CULTURA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12.669,58 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE, A FORNITORI VARI, CIG B970237647, B97027489D, B9703DA00E, B97041B5B0
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2026 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA LIBRERIA U.P.I.E DI MARLIN RICCARDO & C. S.N.C PER EURO 1.400,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B970452314
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DI VOLUMI MANOSCRITTI CONSERVATI NELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE, DITTA RESTAURO SAN GIORGIO, PER LA SOMMA DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA - CIG B97016E06A
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO 2025 CONCESSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
LA PRESENTE ANN. E SOST. LA N. 1649/2025. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC, FONDI PN FEAMPA - CODICE INTERVENTO 331214 AZIONE 1.1.D DELLA SSL DEL GAL PESCA LAZIO, SVILUPPO DELLINNOVAZIONE DI MARKETING - CUP D89I25001600006
AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE PER EURO 450,00 TOTALI CIG B93C292ACF E B93B97A9AF CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CATERING PER EVENTO PRESENTAZIONE DOSSIER CAPITALE DELLA CULTURA A FORNITORI VARI PER EURO 745,35 TOTALI CIG B93C2ABF6F E B93C2A5A7D CUP D89I25001650002
APPROVAZIONE PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI I.A.T., VENDITA E PREVENDITA DEI BIGLIETTI DI ACCESSO AI BENI CULTURALI DI PROPRIETA COMUNALE E SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO DICEMBRE 2025 MAGGIO 2026 CIG 9001652E36
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 TOTALI PER CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI 2025 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI CIG NON DOVUTI
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD A.T.C.L. PER EURO 15.500,00 PER STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - CIG NON DOVUTO
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PERACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE IV ALLA FERRAMENTA CENTRALE PER EURO 1.000,00 IVA INCLUSA - CIG B8D5E5FED2
DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO E SOGGIORNO ALLAG. LATITUDINE 42 SNC PER EURO 319,50 IVA ESENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA FIERA TURISTICA BMTA DI PAESTUM CIG B8D9410D8E E CUP D89I25001650002
AFFIDAMENTO SERVIZI GUIDA PER XII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANOALLA GUIDA TURISTICA CLAUDIA MORONI PER EURO 300,00 TOTALI CIG B8D662CECC E CUP D89I25001650002
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1492/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONCESSORI PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA PER PROGETTO LA VIA DEGLI ETRUSCHI E PER EVENTO DIVINO ETRUSCO
AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE MATERIALE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI PER COMPLESSIVI EURO 760,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA SABBATINI ANGELO S.A.S. DI SABBATINI SIMONA CIG B8D64FB31E
ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA. FONDI PN FEAMPA - CODICE INTERVENTO 331214 AZIONE 1.1.D VOLTA ALLO SVILUPPO DELL INNOVAZIONE DI MARKETING CUP D89I25001600006 CIG B8B639794B CIG B8B629A883
VARIAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1325/2025 EURO 3.599,00 CIG B719FA2162
VARIAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1493/2025 EURO 3.000,00 CIG B773B687D5
AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA SOCIAL PER COMUNICAZIONE WEB DEGLI EVENTI AUTUNNALI ALLA DITTA LAMBERTI SAS PER EURO 4.747,00 IVA INCLUSA - CIG B86537A327 FONDI LEGGE REGIONALE 18/2022
AFFIDAMENTO SERVIZI GUIDA PER EVENTI AUTUNNALI ALLA GUIDA TURISTICA CLAUDIA MORONI E ALLASS. ETRURIA GUIDE SOC. COOP. PER EURO 1.200,00 TOTALI CIG B857D8FB49 E B8646AB13D FONDI LEGGE REGIONALE 18/2022
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IO PITTORE PER CASO ALLA SOCIETA COOP. SOC. ALICENOVA PER EURO 2.200,00 IVA INCLUSA CIG B8646187EC
ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DEL CINEMA ETRUSCO MESI MAGGIO - SETTEMBRE 2025 ALLA ALTRI SGUARDI SRLS PER EURO 2.875,00 TOTALI
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LIBRI DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LIBRAM DI ALESSANDRA MONTALI PER EURO 543,00 IVA ASSOLTA DALLEDITORE - CIG B8581428C7
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER OSPITI MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE A RISTORANTE ARCADIA PER LA SOMMA DI EURO 185,00 IVA INCLUSA, CIG B857C4AF15, CUP D89I25000280002
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.509,52 TOTALI QUALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO G. SETACCIOLI CIG NON DOVUTO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ONERI SIAE PER EVENTI COMUNALI IN PROGRAMMAZIONE PER EURO 2.000,00 IVA INCLUSA
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PALCO E BUFFET PER EVENTI AUTUNNALI ALLA DITTA EVENSOUND 2.0 SRLS PER EURO 549,00 IVA INCLUSA CIG B84FEDBC40 E ALLA DITTA HOPE SRL PER EURO 550,00 IVA INCLUSA CIG B84FE44FA3 - FONDI LEGGE REGIONALE 18/2022
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025, A LATITUDINE 42 SNC PER EURO 390,00 IVA INCLUSA, CIG B84FDB1657, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLOATTREZZATURE SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI ESTIVI ALLA DITTA EVENSOUND 2.0 SRLS. PER EURO 976,00 IVA INCLUSA CIG B815578DEA CUP D89I25000670006
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI ESTIVI E AUTUNNALI ALLA DITTA MC SERVICE PER EURO 10.000,00 IVA INCLUSA CIG B82DAA1314 CUP D89I25000670006. LA PRESENTE ANNULLA LA N. 1257/2025
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO QUOTA ALLA DMO ETRUSKEY PER SPESE CAPITALE DELLA CULTURA EURO 5.804,12
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER OSPITI MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE A FORNITORI VARI PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.998,50 IVA INCLUSA, CIG B8359B6229, B835A1E7FA, CUP D89I25000280002
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1145/2025 - RIMBORSO SPESE AGLI ARTISTI DELLE PERFORMANCE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE PER SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE, TOTALE EURO 316,90: CIG B7F5B5C654, B7F5BD060E, CUP D89I25000280002
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1144/2025 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE LABORATORIO MUSICALE PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE 2025 PER LA SOMMA DI EURO 1.830,00 ONNICOMPRENSIVA, CIG B7F5B44287, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE EVENTI PROGETTO ITINERARI DI ARTE, EDUCAZIONE ED ENOGASTRONOMIA SECONDO LOTTO, FONDI L.R. 18/2022 A DANIELE AIELLO BELARDINELLI PER EURO 750,00 R.A. INCLUSA CIG B8232E2564
INTEGRAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO PER EVENTI ESTIVI - DITTA ATTANASI SRL EURO 2.318,00 IVA INCLUSA CIG B7EB10CA77 CUP D89I25000670006
IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO FINANZIARIO ALLE SPESE DI SOGGIORNO DI STUDENTI E PROFESSORI DELLE UNIVERSITÀ IMPEGNATE NELLE CAMPAGNE DI SCAVO 2025 PER EURO 4.388,50 TOTALI ALL’AGENZIA SOLUZIONI IMMOBILIARI SRL CIG B80E108795
IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO FINANZIARIO ALLE SPESE DI SOGGIORNO DI STUDENTI E PROFESSORI DELLE UNIVERSITÀ IMPEGNATE NELLE CAMPAGNE DI SCAVO 2025 PER EURO 5.400,00 TOTALI ALL AGENZIA IMMOBILIARE TOSCA CIG B80E1022A3
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTI EVENTI PROGETTO ITINERARI DI ARTE, EDUCAZIONE ED ENOGASTRONOMIA SECONDO LOTTO, FONDI L.R. 18/2022. EURO 12.324,06 ONNICOMPRENSIVI - CIG VARI
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 A LAMBERTI SAS PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA CIG B7FDD2D711, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE EVENTI PROGETTO ITINERARI DI ARTE, EDUCAZIONE ED ENOGASTRONOMIA SECONDO LOTTO, FONDI L.R. 18/2022 A FORNITORI VARI PER EURO 11.226,80 COMPLESSIVI - VARI CIG
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTE PER EVENTI COMUNALI ALLA DITTA MUSICA E MUSE PER EURO 1.098,00 IVA INCLUSA CIG B7FC83CF05
RIMBORSO SPESE ALLAUTORE UMBERTO ZIMARRI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA LIBRANDO PER SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE PER EURO 73,12 ONNICOMPRENSIVI CIG B7FA7AD0C7
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA PER SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15 AGOSTO ALLA DITTA AERRE SRL PER EURO 878,40 IVA INCLUSA CIG B7F9C4DDB4, CUP D89I25000670006
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE A EMILIANO LI CASTRO PER LA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA, CIG B7F5C1C4C6, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO SOTTO LE STELLE ALLA SOCIETA VELA CLASSICA SRL PER EURO 14.640,00 IVA INCLUSA CIG B7F10E8585 CUP D89I25000670006.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO ATTREZZATURE SERVICE AUDIO LUCI AL CHIOSTRO SAN MARCO PER EVENTI ESTIVI ALLA DITTA PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 13.000,00 IVA INCLUSA CIG B7B83E2F24 CUP D89I25000670006
RIMBORSO SPESE VIAGGI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA A RICCARDO ANGELO STRANO PER EURO 24,60 ONNICOMPRENSIVI, CIG B7A6841051, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPIAGGIA PER SPETTACOLO PIROTECNICO. DITTA ATTANASI SRL EURO 2.440,00 IVA INCLUSA CIG B7EB10CA77 CUP D89I25000670006
ATTESTAZIONE REGISTRAZIONE ECONOMIA SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 23/08/2023, CIG A00325168E, CUP D89I22001220006 - PNRR M1C3, INVESTIMENTO 1.2, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1104/2025.
ATTESTAZIONE REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA IMPEGNO N. 1443 DEL 06/10/2023, CIG A01A5B843B, CUP D89I22001220006 - PNRR M1C3, INVESTIMENTO 1.2, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ANNULLA E SOSTITUISCE LA N.1103/2025.
AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DI ACCOGLIENZA AI SITI CULTURALI ALLA DITTA ARCHEOARES DI G. SERONE E C. SNC PER EURO 10.980,00 IVA INCLUSA - FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022 - CIG B7E183ADF7
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONI LIBRI RASSEGNA LIBRANDO ALLA ASSOCIAZIONE DANDELION APS PER UNA SPESA DI EURO 366,00 IVA INCLUSA CIG B7E10C7844
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ONERI SIAE PER EVENTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO DIREZIONE ARTISTICA TEATRO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI PER AL CHIOSTRO SAN MARCO EURO 2.500,00 R.A. INCLUSA CIG. B7CAF26560 CUP D89I25000670006. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1060/2025.
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1015/2025 - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SPETTACOLO BOLERO ALLA ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DELLE CENTO CITTA PER EURO 7.150,00 IVA INCLUSA CIG B7B34E71E9 CUP D89I25000670006
VARIAZIONE CIG ERRATO (B7561B3D7B) DA SOSTITUIRE CON CIG B75623CE89 RELATIVO ALLAFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA PER LINFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2025 ALLA GUIDA TURISTICA CLAUDIA MORONI FONDI LEGGE REGIONALE 18/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15 AGOSTO ALLA DITTA POLEGGI PIETRO PER EURO 7.320,00 IVA INCLUSA CIG B7AB3F485D, CUP D89I25000670006
RIMBORSO SPESE AGLI ARTISTI DELLE PERFORMANCE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE PER SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE, EURO 1.390,65 ONNICOMPRENSIVE: CIG B7A6A9A047, B7A6A6DB21, B7A6A4E18F, B7A6877CDD, B7A6841051, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO NOLEGGIO E TRASPORTO ARPA PER CONCERTO DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 PER LA SOMMA DI EURO 300,00 ONNICOMPRENSIVA, CIG B7A6BB8C47, CUP D89I25000280002
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE ARTIGIANALE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI AGLI ARTISTI BORDO MASSIMO PER EURO 300,00 CIG B771BC0833 E PATRIZIO ZANAZZO PER EURO 240,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B771B0B2D7
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-LUCI PER EVENTI PROGETTO ITINERARI DI ARTE, EDUCAZIONE ED ENOGASTRONOMIA A PELLEGRINI A. EURO 1.159,00 IVA INCLUSA FONDI R.L. L.R. 18/2022 - CIG B7131863E8
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTI PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.014,29 IVA INCLUSA, CIG B76638828B, CIG B7663BCD71, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTI PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 A FORNITORI VARI PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.100,00 IVA INCLUSA, CIG B7664ED924, CIG B76649B57A, CUP D89I25000280002
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER PERFORMANCE DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.720,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B687F5EED6, B766553D4F, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA OSPITI MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA COMPLESSITA’ A FORNITORI VARI PER EURO 5.605,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B771CBB755, B771DD500E, B7724EC9D4, B773CE0E1C, B773B687D5, B773C7884B
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER OSPITI MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE AD AMBARADAM SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 628,00 IVA INCLUSA, CIG B75D59704E, CUP D89I25000280002
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTI ALLA IQ DESIGN SRLS PER EURO 488,00 IVA INCLUSA - FONDI R.L. L.R. 18/2022 - CIG B74059FF3B
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER GLI OSPITI DI EVENTO ISTITUZIONALE ALLA DITTA DANILO GELATERIA DI BUZZI PATRIZIO PER EURO 220,00 IVA INCLUSA CIG B759049F20
AFFIDAMENTO CONCERTO PER INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2025 ALLASSOCIAZIONE SOUND GARDEN PER EURO 880,00 IVA INCLUSA CIG B757734C5A
AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA PER INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2025 ALLA GUIDA TURISTICA CLAUDIA MORONI PER EURO 150,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B7561B3D7B FONDI LEGGE REGIONALE 18/2022
AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA PER INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2025 A IL CIRCO VERDE ASD PER EURO 854,00 IVA INCLUSA CIG B7561B3D7B
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA E STAMPA PER EVENTI DEL PROGETTO ITINERARI DI ARTE, EDUCAZIONE ED ENOGASTRONOMIAALLA DITTA LAMBERTI SAS PER EURO 1.848,30 IVA INCLUSA FONDI R.L. L.R. 18/2022 - CIG B7132D7A00
DETERMINA NR.810 (PROPOSTA NR:920): DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E SPAZI COMUNALI ALLA DITTA ARCOBALENO PER EURO 2.440,00 IVA INCLUSA - FONDI R.L. L.R. 18/2022 - CIG B74060A78A
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 A DITTA PROMOSERVICE DI PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 13.000,00 IVA INCLUSA, CIG B74956762A CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE DEL TEATRO COMUNALE ALL'ACCORDATORE MAGRELLI ALESSANDRO PER EURO 202,00 IVA INCLUSA CIG B73E788A85
AFFIDAMENTO NOLEGGIO, TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE PER EVENTO ADOZIONE GIOVANI TALENTI’ ALLA DITTA MUSICA E MUSE PER EURO 597,80 IVA INCLUSA CIG B7134BA896
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER ALLESTIMENTO TAPPETI FLOREALI PER CORPUS DOMINI 2025 ALLA DITTA FLORA TOSCANA PER EURO 14.299,00 IVA INCLUSA CIG B7208E3D16
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PALCO AL CHIOSTRO SAN MARCO PER EVENTI ESTIVI ALLA DITTA M.E.G. COSTRUZIONE SRL EURO 4.148,00 IVA INCLUSA CUP D89I25000670006 CIG B720DDD86E
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SCREENING TOSSICOLOGICO PER EVENTO PALIO DELLANELLO ALLA DITTA UNIRELAB SRL UNIPERSONALE PER EURO 3.599,00 IVA INCLUSA CIG B719FA2162
AFFIDAMENTO SERVIZIO PUNTO RISTORO PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE SPORTIVA SULLE ORME DEGLI ETRUSCHI IN GRAVEL ALLA DITTA HOPE SRL PER EURO 700,00 IVA INCLUSA - CIG B713AA2854
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA PER EVENTO PALIO DELLANELLO E CORTEO STORICO ALLA DITTA AR SECURITY SRL PER EURO 1.220,00 IVA INCLUSA CIG B71324F9C5
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO RIPRESE VIDEO PER COMUNICAZIONE WEB PER EVENTO PALIO DELLANELLO E CORTEO STORICO ALLA DITTA ERMES WIFI SRL PER EURO 1.220,00 IVA INCLUSA CIG B7131E84C7
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA PER EVENTO PALIO DELLANELLO E CORTEO STORICO ALLA DITTA WORKERS SRLS PER EURO 2.196,00 IVA INCLUSA CIG B7130622F1
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025, A WELCOME DI LORENZO CASELLA & C. SAS PER EURO 2.331,00 IVA INCLUSA, CIG B7081AA43A, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO PER PERFORMANCE DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 A PAOLO MODUGNO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 500,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B70825B64A, CUP D89I25000280002
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025, A B&B I TRE CAMINI PER EURO 530,00 IVA INCLUSA, CIG B7081FD8B7, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO AREE ARCHEOLOGICHE ALLA DITTA CTM MULTISERVIZI AMBIENTALI PER EURO 9.394,00 IVA INCLUSA C.I.G. B6A38B7505
ORGANIZZAZIONE EVENTO DI DIVULGAZIONE SUL PATRIMONIO ARTISTICO E SULLABBIGLIAMENTO E LA MODA A TARQUINIA NEL MEDIOEVO. AFFIDAMENTO DOTT.SSA E. GNIGNERA. EURO 160,00 IVA ED ONERI INCLUSI CIG B6D4CB1747. ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 633/2025
IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.713 DEL 17/03/2025 (EX I.S. N. 2410/2021) ALLARCH. FRANZÈ AGGIUDICATARIA DEL CONCORSO DI IDEE PER PROGETTAZIONE OPERA DARTE INERENTE LA RICORRENZA DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO - CIG ZE6347B9F5.
AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA SICUREZZA E REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA PER EVENTI IN PROGRAMMA ALLA SOC. GESTIONE SICUREZZA SAS PER EURO 4.500,00 IVA INCLUSA CIG B6D578AAED
ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTE DEL CONTRATTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ONLINE ED OFFLINE DEL SITO UNESCO E DELLE NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA EURO 1.220,00 IVA INCLUSA. DITTA WORKERS SRLS CIG B68A4A0DD8 FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-LUCI E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI 2025 ALLA DITTA PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 5.000,00 IVA INCLUSA, CIG B6885AF53D
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA DITTA PASTORELLI, PER EURO 1.000,00 IVA INCLUSA CIG B688440661
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER PAGINEACOLORI 2025 ALLA ASSOCIAZIONE DANDELION APS PER UNA SPESA DI EURO 10.000,00 IVA ESENTE CIG B67465E322
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER PERFORMANCE DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.100,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B66AB3CE17, B66ABE48BC, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVIZI STAMPA CATALOGHI E MATERIALI PUBBLICITARI FESTIVAL PAGINE A COLORI 2025 EURO 5.706,00 IVA INCLUSA. CIG B671799AB1 CIG B671859923.
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN JAZZ PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00 IVA INCLUSA, CIG B66AA4D8DE, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO PER LA DIREZIONE ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 AD EMILIANO LI CASTRO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.000,00 IVA ED ONERI INCLUSI, CIG B66AEF7232, CUP D89I25000280002
RIMBORSO SPESE AGLI ARTISTI DELLE PERFORMANCE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE PER SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE, EURO 1.116,00 ONNICOMPRENSIVE: CIG B66AAD4846, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA VOLUME MUSA INCOSTANTE DI M. BRUNORI ALLA DITTA GRAFICA LAMBERTI SAS PER UNA SPESA DI EURO 5.400,00 IVA INCLUSA CIG B66DC8BEEB
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ALLASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI DIONISO PER EURO 500,00 ONNICOMPRENSIVI - CIG B63E46EB00
AFFIDAMENTO VERIFICA CONTENUTI E REVISIONE TERMINOLOGICA TESTI INGLESI ALLA DITTA YM LANGUAGE SERVICES PER EURO 634,40 ONNICOMPRENSIVI CIG B63E4A7A0A
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE DEL TEATRO COMUNALE PER EURO 82,00 IVA INCLUSA CIG B627280472
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTI PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 A MARSAB MUSIC MANAGEMENT SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.700,00 IVA INCLUSA, CIG B626E88E01, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00 IVA INCLUSA, CIG B60B489ED8, CIG B60B4AAA15, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2025 A SMART SOC. COOP IMPRESA SOCIALE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.200,00 IVA INCLUSA, CIG B60B2757D5, CUP D89I25000280002
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER GLI OSPITI DI EVENTO CAPODANNO ETRUSCO ALLA DITTA DANILO GELATERIA DI BUZZI PATRIZIO PER EURO 264,00 IVA INCLUSA CIG B5F5AAB3B0
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI DELLA CULTURA E DEL TALENTO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO PER EURO 4.000,00 IVA INCLUSA CIG B5DB4F3048
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI PER ATTIVITA’ EDUCATIVE DELLA BIBLIOTECA ALLA DITTA KONSU ANIMAZIONE DI CONSUELO DERIU PER EURO 250,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B5E7744B24
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER EVENTI SPORTIVI ALLA DITTA FERRI EMILIANO PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA CIG B5DB3F7053
AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE TECNICO DI FATTIBILITÀ PER ANALISI SITO PER REALIZZAZIONE PALIO DELLA STELLA. CIG B5872F3F27.
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTO CARNEVALE 2025 ALLA DITTA SEBACH SPA PER EURO 878,40 IVA INCLUSA CIG B5CAF0D02C
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025 SOCIETÀ WORKERS SRLS EURO 1.207,80 IVA INCLUSA CIG B5C260071B
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025 E MANIFESTAZIONE MEMORIE IN BILICO, DITTA EVENSOUND 2.0 SRLS. EURO 5.368,00 IVA INCLUSA CIG B5C2232357. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N. 230/2025
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025 DITTA EMERGENZA CREATIVA SRL. EURO 585,60 IVA INCLUSA CIG B5C0D30D43
AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025 ALLA DITTA MC SERVICE SRL PER EURO 2.000,00 IVA INCLUSA CIG B5BEC83641
NOLO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2025. DITTA CASTRA SRL. EURO 876,00 IVA INCLUSA CIG B5C0E05D09
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ONERI SIAE PER EVENTI COMUNALI IN PROGRAMMAZIONE PER EURO 4.000,00 IVA INCLUSA
SERVIZIO DI MARKETING TURISTICO PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TARQUINIA A FIERE DI SETTORE COME RETE CITTÀ MEDIEVALI ALLA SOCIETA' LUOGHI DEL MEDIOEVO SRL PER EURO 2.440,00 IVA INCLUSA CIG B57F6B9B51
AFFIDAMENTO INCARICHI PER EVENTO AL TEATRO COMUNALE. CIG B55EF7EFC8 CIG B55EFAB4EE
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO OPERE PITTORICHE DEL PITTORE FILIPPO CRISPINI DAL SIG. MARCO BALDUINI PER EURO 1.500,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B4E84466DC
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER SERVIZIO DI OSPITALITÀ PER OSPITI EVENTI COMUNALI ALLA DITTA WELCOME DI LORENZO CASELLA & C. SAS PER EURO 696,00 IVA INCLUSA CIG B4E772A567 FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PERGLI UFFICI DEL SETTORE 4, A DITTA INFO TEL SERVICE 2000 PER EURO 930,10 IVA INCLUSA, CIG B4E76C3069
AFFIDAMENTO GRAFICA E STAMPA MATERIALI VARI PER EVENTO ESPOSITIVO ALLE DITTE LAMBERTI SAS PER EURO 2.500,00 IVA INCLUSA CIG B4E5C80469 E EMERGENZA CREATIVA SRL PER EURO 305,00 IVA INCLUSA CIG B4E5D09577 - FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PRESSO AREE ARCHEOLOGICHE A DITTA MOS. SCAVI E TRASPORTI SNC DI MOSCONI LUIGI E ENRICO. EURO 1.720,00 IVA INCLUSA C.I.G. B4E58E6B8B
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2025 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA LIBRERIA U.P.I.E DI MARLIN RICCARDO & C. S.N.C PER EURO 1.600,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B4E4B0FFC3
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA LIBRERIA LA VITA NOVA PER UN TOTALE DI EURO 1.300,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE, CIG B4E4A0329E
AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO PER PROGETTO ITINERARI DI ARTE, EDUCAZIONE ED ENOGASTRONOMIA A DITTA PROMOSERVICE DI PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 3.660,00 IVA INCLUSA, CIG B4E4732F9D, L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PANNELLISTICA PER EVENTO ESPOSITIVO ALLA DITTA LAMBERTI SAS PER EURO 1.506,82 IVA INCLUSA CIG B4E4508673 - FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE A DITTA ROCK ON! DI CAPITANI G. PER EURO 3.000,00 OMNICOMPRENSIVI, CIG B4E4973BC6, FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORPI ILLUMINANTI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. DITTA CONVER SNC CIG B4E4681D8D FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1757/2024. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTI ETRURIA MUSICA FESTIVAL PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ALL'ASS. SOUND GARDEN PER UN TOTALE DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA - CIG B4C528DA84
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRUTTURE DI SOSTEGNO PANNELLI CERAMICI DI R. MATTA, EURO 470,00 IVA INCLUSA CIG B4E36D813C
AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. DITTA WORKERS SRLS CIG B4E356E67F FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO RESTAURO E DIGITALIZZAZIONE REGISTRI RIFORMANZE DELLARCHIVIO STORICO COMUNALE, DITTA RESTAURO SAN GIORGIO, EURO 2.614,00 IVA INCLUSA. CIG B4E354A8C9
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA DAL COMUNE DI TARQUINIA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BENI PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO, ANNO 2024. EURO 1.800,00
AFFIDAMENTO SERVIZI DI AUSILIARI DI ACCOGLIENZA AI MONUMENTI EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. DITTA ARCHEOARES SNC CIG B4DE9AB13E FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO ATTIVITA EDUCATIVE PER FESTIVAL PAGINE A COLORI PER EURO 10.000,00 IVA INCLUSA . IL MOSAICO SOC. COOP.SOC. EURO 3.400,00 IVA INCLUSA CIG B4DCA5BA38 ASSOCIAZIONE DANDELION EURO 6.600,00 IVA INCLUSA CIG B4DADF8D4C
AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ONLINE EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. DITTA LEELOO SRL CIG B4DA6F218E FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
AFFIDAMENTO SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO SITO TARQUINIATURISMO.COM EURO 15.665,00 IVA INCLUSA. DITTA SKYLAB STUDIOS SRL CIG B4DA24DC59 FONDI REGIONE LAZIO L.R. 18/2022
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. 18/2022, PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI SETTORIALI ED INTERSETTORIALI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE DELL ETRURIA MERIDIONALE SPESA CORRENTE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA ARCOBALENO DI N. TORRESI E C. SNC, PER EURO 3.082,00 IVA INCLUSA CIG B4C582476B
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 ALLA DITTA PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 3.583,00 IVA INCLUSA , CIG B4BF1FFC93
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1748/2024 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA NATALIZIE ALLA SOC. COOP. SOC. ALICENOVA PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA CIG B4BCB12D32
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCALI PER L'ATTIVITÀ AGONISTICO SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO 2024 - BENEFICIARI VARI
IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO FINANZIARIO ALLE SPESE DI SOGGIORNO DI STUDENTI E PROFESSORI DELLE UNIVERSITÀ IMPEGNATE NELLE CAMPAGNE DI SCAVO 2023 PER EURO 6.000,00 IVA INCLUSA ALLA AGENZIA IMMOBILIARE TOSCA CIG B4BCA03D8F
RINNOVO DOMINIO SITO WEB TARQUINIA CULTURA A DITTA ARUBA SPA. EURO 97,59 IVA INCLUSA. CIG B4BCCD3FB8
RINNOVO DOMINIO SITO WEB EMAPROJECT.EU. A DITTA ARUBA S.P.A. PER EURO 195,20 IVA INCLUSA. CIG B4BCC22DA8
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1659/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E CATERING PER INAUGURAZIONE MOSTRA DIPINTO DI F. LIPPI ALLA DITTA BISTROT SRL PER EURO 2.310,00 IVA INCLUSA CIG B4A2259F2F
IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD A.T.C.L. PER EURO 15.000,00 PER STAGIONE TEATRALE 2024-2025
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 1632/2024. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PERALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA DITTA LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 S.R.L., PER EURO 24.000,00 IVA INCLUSA, CIG B48CDD0A74
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI ALLA DITTA CON.VER S.N.C. DI CONVERSINI DANIELE & C., PER EURO 13.000,00 IVA INCLUSA CIG B49B6E962D
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTRISGUARDI SRLS PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA. EURO 800,00 IVA INCLUSA. CIG B499C2D654
INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DI COORDINAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLESTIMENTO DIPINTO DI R. MATTA, EURO 259,00 ONNICOMPRENSIVI FONDI MINISTERO INTERNO - AVVISO CITTA DARTE CUP D89I22001230001 CIG B331C04716.
AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA SICUREZZA E REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA PER EVENTI COMUNALI ALLA WORKERS SRLS PER EURO 732,00 IVA INCLUSA CIG B48D1346C1
DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA DELLA SPONSORIZZAZIONE PER LA L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN ONORE DI LEANDRO PICCIONI DA PARTE DI ENEL SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.880,00 ONNICOMPRENSIVA B46BF02ECE B46BF0E8B7
ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DEL CINEMA ETRUSCO ALLA ALTRI SGUARDI SRLS PER EURO 1.150,00 ONNICOMPRENSIVI
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO. DITTE CARTOLANDIA EURO 500,00 IVA INCLUSA CIG B36E579C85 E FERRAMENTA CENTRALE EURO 500,00 IVA INCLUSA CIG B36EBFFEA5
INCARICO ESTERNO PER COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SPETTACOLI E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI. DETERMINAZIONI CIG: B405629CCE
AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA ARCOBALENO SNC, PER EURO 1.926,50 IVA INCLUSA CIG B36E4AA1B6
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI PER COMPLESSIVI EURO 966,00 IVA INCLUSA ALLE DITTE FERRI EMILIANO CIG B36E88C5FB E SABBATINI ANGELO S.A.S. DI SABBATINI SIMONA CIG B36E8DB72C
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI PER COMPLESSIVI EURO 768,00 IVA INCLUSA ALLE DITTE G.A.M. CIG B36EB093A7 E INFOTEL SERVICE DI C. CONTI CIG B36EBC3D22
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMAZIONE PER EURO 2.500,00 IVA INCLUSA.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IO PITTORE PER CASO ALLA SOCIETA’ COOP. SOC. ALICENOVA PER EURO 2.000,00 IVA INCLUSA CIG B350FD908D
RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA DI COORDINAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLESTIMENTO DIPINTO DI R. MATTA, EURO 741,00 ONNICOMPRENSIVI FONDI MINISTERO INTERNO - AVVISO CITTA DARTE CUP D89I22001230001 CIG B331C04716
IMPEGNO DI SPESA PER EQUO INDENNIZZO OCCUPAZIONE AREA ARCHEOLOGICA DI SANTA RESTITUTA. ANNI 2019-2023.
DETERMINA DI IMPEGNO PER I DIRITTI SIAE DOVUTI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI TARQUINIA ALLA SIAE PER COMPLESSIVI EURO 2.250,00 IVA INCLUSA
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER OSPITI MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE A FORNITORI VARI PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.838,30 IVA INCLUSA, CIG B30AC6FE75 E CIG B30ACE5FD5, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE A EMILIANO LI CASTRO PER LA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE PER EURO 1.500,00 IVA ED ONERI INCLUSI CIG B30ABFBEBB, CUP D89I23001220006
RIMBORSO SPESE AGLI ARTISTI DELLE PERFORMANCE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE PER SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE A MARKUS STOCKHAUSEN PER EURO 192,53 CIG B30AB339B1 E FEDERICO MARCHESANO PER EURO 200,75 CIG B30AA7C2AF - CUP D89I23001220006
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024, A MAJOR 75 SRL PER EURO 255,00 IVA INCLUSA, CIG B2ECAE90DA, CUP D89I23001220006
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N. 1141/2024.AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA ALLE DITTE FERRI EMILIANO CIG B2E07DBA00 E SABBATINI ANGELO S.A.S. DI S
AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO SPORTIVO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO TENSOSTRUTTURE ALLA DITTA ON AIR SRL PER EURO 13.969,00 IVA INCLUSA CIG B2E0747FDC E DI SERVICE ALLA DITTA PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 1.031,00 IVA INCLUSA CIG B2E07A7F15
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE DEL TEATRO COMUNALE PER EURO 82,00 IVA INCLUSA - CIG B2E06ED59A
AFFIDAMENTO GRAFICA E ALLESTIMENTO SEGNALETICA ORIENTATIVA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, EURO 3.500,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA LAMBERTI SAS, FONDI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R. 24/2019, PIANO 2023, CIG B2D9DC6F54
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER OSPITI MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE A RISTORANTE ARCADIA DI FERRARA GIUSEPPE PER EURO 1185,00 IVA INCLUSA, CIG B2D9D8CF77, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA SICUREZZA E REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA PER EVENTI ESTATE 2024 ALLA SOCIETA’ GESTIONE SICUREZZA SAS PER EURO 5.200,00 IVA INCLUSA CIG B2D9D4DB7B
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ADESIONE ALLA XXI EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO AL COMUNE DI SIENA PER EURO 300,00 CIG NON DOVUTO
REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA E MODIFICA CIG, CONCERTO DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE COME DA IMPEGNO DI SPESA 1283/2024 ASSUNTO CON DET. 625/2024. CIG B2C7072566 CUP D89I23001220006
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO PERACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ARCHIVIO STORICO ALLA FERRAMENTA CENTRALE PER EURO 500,00 IVA INCLUSA - CIG B2CC669626
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI E DEGLI ARTISTI DI STRADA PER MANIFESTAZIONE DIVINO ETRUSCO ALLE ASSOCIAZIONI NOM ACADEMY E CIRCO VERDE PER COMPLESSIVI EURO 25.000,00
AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA PER EVENTI ESTIVI ALLA DITTA GL EUROPA INVESTIGAZIONI SRLS PER EURO 268,40 IVA INCLUSA CIG B2CC5816B2
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. CIG 839237002DO
SOSTITUISCE LA DET. N. 1062/2024 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTI ETRURIA MUSICA FESTIVAL E CONCERTI DAL TRAMONTO ALL’ALBA AD ASS. SOUND GARDEN EURO 16.000,00 IVA INCLUSA - CIG B2C794C35D
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPIAGGE PER SPETTACOLO PIROTECNICO. DITTA ATTANASI SRL EURO 2.440,00 IVA INCLUSA CIG B2C62C5C46
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA AD ARTS ET MUSIQUES EN PROVENCE PER EURO 342,98 ONNICOMPRENSIVI, CIG B21C7D5C53, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO AREE ARCHEOLOGICHE A DITTA CTM MULTISERVIZI AMBIENTALI PER EURO 4.880,00 IVA INCLUSA C.I.G. B2C2F4085F
DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.477,90 DERIVANTE DA AVVISO PUBBLICO R.L. PER ACQUISTOATTREZZATURE E AUSILI PER LA PRATICA SPORTIVA DEL NUOTO PER PERSONE CON DISABILITA
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER UTENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE PER EURO 4.000,00 IVA INCLUSA CON FONDI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R. 24/2019, PIANO 2023 CIG B2ADCEB511
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER PERFORMANCE DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024 A PAOLO MODUGNO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 500,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B2ADC7DA49, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO CONCERTO PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE A DOC SERVIZI SOC. COOP. PER EURO 1.100,00 IVA INCLUSA, CIG B28F56109A, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE NOLO AUDIO LUCI PER EVENTI ESTIVI AL CHIOSTRO SAN MARCO PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 1.342,00 IVA INCLUSA CIG B2968F94B0
AFFIDAMENTO NOLEGGIO E TRASPORTO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 597,80 IVA INCLUSA, CIG B28F597D26, CUP D89I23001220006
CESSIONE OPERA DELL'INGEGNO PROGETTO POLIEDRASPIGA DELLARTISTA CLAUDIO CAPOTONDI EURO 20.000,00 R.A. INCLUSA - CIG B26CA74028
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15 AGOSTO ALLA DITTA COLONNELLI FIREWORKS SRLS PER EURO 7.320,00 IVA INCLUSA CIG B283281FB4
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024 A DITTA PROMOSERVICE DI PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 13.438,30 IVA INCLUSA, CIG B27D2F99FB, CUP D89I23001220006
REALIZZAZIONE OPERA POLIEDRASPIGA DELLARTISTA CLAUDIO CAPOTONDI, AFFIDAMENTO DITTA SPARVOLI GIANCARLO EURO 35.380,00 IVA INCLUSA CIG B27DCCA3C8
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA, CIG B27D51CD60, B27D57787A, CUP D89I23001220006
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ONERI SIAE PER EVENTI RELATIVIALLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELLARTE 2024 PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA, CUP D89I23001220006
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N. 907/2024. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024, A WELCOME DI LORENZO CASELLA & C. SAS PER EURO 3.795,00 IVA INCLUSA, CIG B26A83F5A5, CUP D89I23001220
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTI ESTATE 2024 ALLASS. EUROPA MUSICA PER EURO 880,00 IVA INCLUSA CIG B26AA1D01C E ALLASS. ORCHESTRA DELLE CENTO CITTA PER EURO 5.498,90 IVA INCLUSA CIG B26AA5F691
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 ONNICOMPRENSIVI PER CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI 2024 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N. 885/2024 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOALLA A.S.D. BASKET PEGASO TARQUINIA PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BASKET MEMORIAL MATTEO MENEGHETTI
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALCO CHIOSTRO SAN MARCO PER EVENTI ESTIVI ALLA DITTA M.E.G. EDILIZIA SRL PER EURO 854,00 IVA INCLUSA CIG B260B0EDB6
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE LIBRERIE NARDI E LA VITA NOVA PER UN TOTALE DI EURO 3.000,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE, FONDI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R. 24/2019, PIANO 2023, CIG B249A0976F, B2499FBBE0
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER PERFORMANCE DELLA MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.585,00 ONNICOMPRENSIVI, CIG B249999B01, B2499C1C03, B2499D8EFD, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIPINTO DI R. MATTA, EURO 1.312,50 IVA 5% INCLUSA CIG B21A7765AF
AFFIDAMENTO RESTAURO DIPINTO DI R. MATTA, EURO 3.538,50 IVA 5% INCLUSA CIG B1D2F4D4D5
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER MANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE 2024 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTHAGE MOSAIK PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.750,00 IVA INCLUSA, CIG B234C906B5, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI ESTIVI ALLA DITTA PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 2.440,00 IVA INCLUSA CIG B234D9E585
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER MANIFESTAZIONEPAESAGGI DELL'ARTE 2024 A FORNITORI VARI PER LA SOMMACOMPLESSIVA DI EURO 2.600,00 IVA INCLUSA, CIG B234CEF51B,B235063E98, B2350C1C2B, B23510002C, CUP D89I23001220006
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE SITO WEBDELL'ARCHIVIO, CIG B2354D48E2, CUP D89I22001220006 - PNRR M1C3,INVESTIMENTO 1.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU.
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELSISTEMA DELL'ILLUMINAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO, CIG B235554285,CUP D89I22001220006 - PNRR M1C3, INVESTIMENTO 1.2, FINANZIATODALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONEMATERIALE ARTIGIANALE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI ALLARTISTABORDO MASSIMO PER EURO 1.700,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B235B783C6
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTAARCOBALENO SNC PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.000,00 IVAINCLUSA, CIG B21A6FE2A9
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PALCO ALCHIOSTRO SAN MARCO PER EVENTI ESTIVI ALLA DITTA M.E.G. EDILIZIA SRLPER EURO 3.660,00 IVA INCLUSA CIG B22ABA1837
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER MANIFESTAZIONEPAESAGGI DELL'ARTE 2024 AD ARTS ET MUSIQUES EN PROVENCE PER LASOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.558,98 IVA INCLUSA, CIG B21C7D5C53,CUP D89I23001220006
RIMBORSO SPESE AGLI ARTISTI DELLE PERFORMANCE RELATIVE ALLAMANIFESTAZIONE PAESAGGI DELL'ARTE PER SPESE DI VIAGGIOANTICIPATE, EURO 1.423,76 ONNICOMPRENSIVE: CIG B21C73CE10,B21A83C913, B21C678C52, CUP D89I23001220006
AFFIDAMENTO SERVIZIO PUNTO RISTORO PARTECIPANTI MANIFESTAZIONESPORTIVA UNPAVED ROADS ALLA DITTA HOPE DI CAPPUCCINI EBICCHIERINI SNC PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA CIGB21A7E0D26
AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE ALTRI SGUARDI PER LA REALIZZAZIONEDI UN EVENTO DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA. EURO 488,00 IVAINCLUSA. CIG B211125A27
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE WEB DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀDELLA BIBLIOTECA COMUNALE A CRESCIA TIZIANO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DIEURO 1.500,00 IVA ED ONERI INCLUSI CON FONDI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R.24/2019, PIANO 2023, CIG B211175C2B
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI DELLA CULTURA EDEL TALENTO ALLASSOCIAZIONE OCT PER EURO 1.000,00ONNICOMPRENSIVI CIG B1E5D2B0A9 - ANNULLA E SOSTITUISCE LA 735/2024
AFFIDAMENTO RESTAURO REGISTRI RIFORMANZE DELL’ARCHIVIO STORICOCOMUNALE, DITTA RESTAURI SAN GIORGIO, EURO 4.500,00 IVA INCLUSA CON FONDIREGIONALI AI SENSI DELLA L. R. 24/2019, PIANO 2023 CIG B1EB6B7623
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER RISTAMPA LIBRO INTITOLATOTARQUINIA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.000,00 IVA ASSOLTADALL EDITORE ALLA LIBRERIA LA VITA NOVA DI ELENA BIAGIOLA - CIGB1D3053D08.
AFFIDAMENTO STAMPA GIORNALE DELL ARCHIVIO STORICO COMUNALE ILPROCACCIA- DITTA GRAFICA LAMBERTI SNC, EURO 4.000,00 CON FONDIREGIONALI AI SENSI DELLA L. R. 24/2019, PIANO 2023 CIG B1E6C5977B
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER ALLESTIMENTO TAPPETI FLOREALIPER CORPUS DOMINI 2024 ALLA DITTA FLORA TOSCANA PER EURO12.722,20 IVA INCLUSA CIG B1D2FE84BE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER MOSTRA DI CERAMICA RITORNOA FUPING PER EURO 220,00 IVA INCLUSA FONDI REGIONE LAZIO -LAZIOCREA, PROGETTO MAGGIO TARQUINIESE, CIG B1AC5A4F3E
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONE EVENTI SPORTIVIALLA DITTA FERRI EMILIANO PER UNA SPESA DI EURO 1.833,80 IVA INCLUSACIG B1ACEE630B
AFFIDAMENTO PULIZIA SERVIZI CULTURALI ALLA DITTA ARCOBALENO DI N.TORRESI E C. SNC, PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA CIG B1A6F41561
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE MOSTRA DI CERAMICA RITORNO AFUPING’ PER EURO 2.250,00 IVA INCLUSA FONDI REGIONE LAZIO - LAZIOCREA,PROGETTO MAGGIO TARQUINIESE, CIG B1A6D67E36
AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI2024 ALLA DITTA PELLEGRINI ANTONIO PER EURO 10.000,00 IVA INCLUSAFONDI LAZIOCREA, PROGETTO MAGGIO TARQUINIESE, CIG B19F6820D2
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER MANIFESTAZIONEPAESAGGI DELL'ARTE 2024 AD ASSOCIAZIONE CULTURALE REST-ART PERLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.530,00 IVA INCLUSA, CIG B11AAB5329,CUP D89I23001220006
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA 602/2024 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITà PEREVENTO GIOSTRA DELLE CONTRADE 2024 AL FOTOGRAFO STEFANO DILIPER EURO 5.000,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B18F90D804
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA VETERINARIA PER EVENTOGIOSTRA DELLE CONTRADE 2024 ALLA DITTA HORSE WELFARE & CARE PEREURO 634,40 IVA INCLUSA CIG B18CF549C6
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E RELAZIONE EVENTOGIOSTRA DELLE CONTRADE 2024 ALL'ARCH. MASSIMO MARIANI PEREURO 4.410,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B19CEE71DA
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTI PER EVENTOGIOSTRA DELLE CONTRADE 2024 ALL'ASSOCIAZIONE ESTATE FAELLESEPER EURO 1.830,00 IVA INCLUSA CIG B1839C0A37
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO CAMPO DI GARA PER EVENTO GIOSTRADELLE CONTRADE 2024 ALLA DITTA M.E.G. EDILIZIA SRL PER EURO 9.760,00IVA INCLUSA CIG B197BB5A2D
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTI PER EVENTOGIOSTRA DELLE CONTRADE 2024 ALLA DITTA SEBACH SPA PER EURO1.464,00 IVA INCLUSA CIG B183A12DE1
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE PER ALLESTIMENTIPER EVENTO GIOSTRA DELLE CONTRADE 2024 ALLA DITTA BENDUE SRLSPER EURO 969,90 IVA INCLUSA CIG B1838BA204
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO CAMPO DI GARA PER EVENTO GIOSTRADELLE CONTRADE 2024 ALLA DITTA ALBANESI SRL PER EURO 23.180,00 IVAINCLUSA CIG B1846D129B
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE VERTICALE TURISMOBALNEARE, PROGETTO TARQUINIA PROGETTA TURISMO & CULTURA, CIGB1807E01BD EURO 35.990,00 IVA INCLUSA
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIAL PER EVENTO FIERISTICOMO.ME.MA. ALLA DITTA AT ADVERTISING SERVICES PER EURO 4.999,00ONNICOMPRENSIVI CIG B148B15030
AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA SICUREZZA E REDAZIONE PIANIDI EMERGENZA PER FIERA MOMEMA ED EVENTI COMUNALI ALLASOCIETA GESTIONE SICUREZZA SAS PER EURO 4.999,00 IVA INCLUSACIG B131D2984C
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLA DITTA PASTORELLI, PEREURO 200,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B12F0176D7 E ALLA DITTA SATTAFABIO, PER EURO 854,00 IVA INCLUSA CIG B12EE87CBE
DETERMINA DI IMPEGNO AL SIG. ANDREA CARIDI PER EURO 654,00ONNICOMPRENSIVI PER LE SPESE DI ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONEDEL COMUNE ALLA FIERA VINITALY 2024 CIG B122BC2228
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PER LAPROMOZIONE ALLA LETTURA ALLASS. DANDELION PER EURO 4.000,00 CONFONDI REGIONALI AI SENSI DELLA L. R. 24/2019, PIANO 2023 CIGB10D178DD9
AFFIDAMENTO INCARICO SUPERVISIONE PER LACONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DELLARCHIVIO STORICO ALLA DOTT.SSAALESSIA CIAMBELLA PER EURO 1.000,00 ONNICOMPRENSIVI CIGB10D2E06F0
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI DELLA CULTURA E DELTALENTO ALLASSOCIAZIONE OCT PER EURO 4.000,00 ONNICOMPRENSIVICIG B0B09FB44C
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NON UNA DONNAIN PIU ALLA COMPAGNIA TEATRALE FAVL APS PER EURO 450,00ONNICOMPRENSIVI - CIG B0B06D4A55
AFFIDAMENTO ATTIVITÃ EDUCATIVE PER MANIFESTAZIONE PAGINE ACOLORI ALL' ASSOCIAZIONE DANDELION APS, EURO 4.999,00 IVAINCLUSA, CIG B07AC83C39.
RINNOVO DOMINIO SITO WEB TARQUINIACULTURA.IT EURO 91,50 IVAINCLUSA. CIG B06F4899BA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORECULTURALE E TURISTICO INTEGRAZIONI. FONDI MINISTERO INTERNO,PROGETTO TARQUINIA OCCHIO DEL MONDO, CIG B05CA2E3CA EURO17.330,00 IVA INCLUSA.
AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER EVENTISPORTIVI ALLA DITTA FERRI EMILIANO PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00IVA INCLUSA CIG B044731975
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE A BIT MILANO DELCOMUNE DI TARQUINIA COME RETE CITTÀ MEDIEVALI ALLA LUOGHI DELMEDIOEVO SRL PER EURO 2.440,00 IVA INCLUSA CIG B02D7514F8
AFFIDAMENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI SERVIZI CULTURALIALLA DITTA ARCOBALENO DI N. TORRESI E C. SNC, PER EURO 823,50 IVAINCLUSA CIG B02D62F5A7
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO STRUTTURE PER PANNELLI CERAMICITRITTICO DI R. MATTA FONDI MINISTERO INTERNO, PROGETTO TARQUINIAOCCHIO DEL MONDO, CIG B024458BD4 CUP D89I22001230001. EURO 10.980,00IVA INCLUSA, DITTA HANDLE S.R.L.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI PERALLESTIMENTO DEL TRITTICO DI R. MATTA FONDI MINISTERO INTERNO,PROGETTO TARQUINIA OCCHIO DEL MONDO CIG ZA53DC6BCE CUPD89I22001230001. DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA. EURO 4.144,63 IVAINCLUSA
AFFIDAMENTO TRASPORTO OPERE D'ARTE A PALAZZO BRUSCHIFALGARI FONDI MINISTERO INTERNO, PROGETTO TARQUINIA OCCHIO DELMONDO, CIG B01AD6C068, CUP D89I22001230001. DITTA ROSA DEI VENTI SRL.EURO 2.318,00 IVA INCLUSA LA PRESENTE SOSTITUISCE LA N. 122/2024
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ONERI SIAE PER PROGRAMMA EVENTIANNUALI PER EURO 4.000,00 IVA INCLUSA
CIG B85B3E1EE0 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO
CIG B85B33836D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
CIG B800DEC112 - DECISIONE A CONTRARRE FORNITURA N. 6 TELEFONI CELLULARI PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI GRUPPO GALAGANT SRL
CIG B7D7ECBFE8 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI DI RETE PER L'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE
CIG B7D8138064 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 4 TICKET PER ASSISTENZA TECNICA SULLA RETE INFORMATICA COMUNALE
CIG B7CF63483C - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI
CIG B7ACBDD394 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ADEMPIMENTI RGPD UE/2016/679 SVOLTI DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 - EMPATHIA SRL - EURO 4.980,00 OLTRE IVA
CIG B7BCC5ACBD - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 PERIODO 2025/2026/2027 - 16 SCHEDE SIM DATI E 4 SCHEDE SIM VOCE - DITTA VODAFONE S.P.A.
CIG B7BC92573C - FORNITURA 20 PC IN CONVENZIONE CONSIP PC, DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR - ED.4 LOTTO 2. FORNITORE IM DIRECT S.R.L.
CIG B7AD0531FD - FORNITURA DI 670 RISME DI CARTA PER STAMPA UFFICI COMUNALI - DITTA TARQUINIA UFFICIO DI TOGNAZZINI GIANLUCA
CIG B7AF3A7953 - FORNITURA DI 10 TELEFONI E 1 OROLOGIO MARCATEMPO - INFOTEL SERVICE 2000 SAS - EURO 1.560,00 OLTRE IVA
CIG B7786FC64F - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVER IN CONVENZIONE TECNOLOGIE SERVER 5 - EURO 14.976,89 IVA INCLUSA - DITTA CONVERGE S.R.L.
CIG B75FA33651 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SWITCH DI RETE VODAFONE ITALIA SPA - EURO 38.768,00 OLTRE IVA
CIG: B734334EE7 - IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE. PERIODO 31.12.2023-31.12.2024
CIG B7137E4506 - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO E ASSUNZIONE I.S. PER VARIAZIONE POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI COMUNALI
CIG B714C93698 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO - INFOTEL SERVICE 2000 SAS - EURO 358,00
DETERMINA A CONTRARRE CIG B718E4A161 - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
CIG: B6FDE60420 - POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 12.04.2025 AL 12.04.2026
CIG: B6FE86265A - NUOVO CONTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA RCA-LIBRO MATRICOLA PER MEZZI E VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE.
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE ADEMPIMENTI GDPR 12 MESI - - CIG B6A7E6121B
DETERMINA A CONTRARRE CIG B69252A0C0 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L’INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE
DETERMINA A CONTRARRE CIG: B6817041C3 - IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO ALL RISK IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 31.03.2025 AL 31.03.2026.
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO "RETE CENTRI FACILITAZIONE REGIONE LAZIO" - MISURA P.N.R.R. 1.7.2
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) COMUNI" - MISURA P.N.R.R. 1.4.4
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 LICENZE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE-USER GOVERNMENT ANNUAL SUBSCRIPTION RENEWAL
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE LANSWEEPER STARTER A 2000 ASSETS DAL 18/03/2025 AL 17/03/2026
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI E VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL SETTORE X - LAVORI PUBBLICI
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI E VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI E VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.
DETERMINA A CONTRARRE CIG B4EA933FB6 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 PER IL PERIODO 2025/2026 - 18 SCHEDE SIM DATI
DETERMINA A CONTRARRE CIG B4E815D013 - IMPEGNI DI SPESA PER COSTI ADDIZIONALI SERVIZIO DI STAMPA ASSISTITA PER GLI UFFICICOMUNALI ANNI 2024
DETERMINA A CONTRARRE CIG B4D9085FEA - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 6 MATASSE PER CABLAGGIO DEI NUOVI UFFICI DEMOGRAFICI IN VIA G.GARIBALDI
DETERMINA A CONTRARRE CIG B4D8A7927B - FORNITURA PIATTAFORMA RILEVAZIONE LIVELLO SODDISFAZIONE UTENZA
DETERMINA A CONTRARRE CIG B4D726649C - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE CABLAGGI ALA A PALAZZO COMUNALE E NUOVA SEDE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI VIA GIUSEPPE GARIBALDI
DETERMINA A CONTRARRE CIG B4A7109E8A - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO ENTE
DETERMINA A CONTRARRE CIG B44FD6CC3C - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA DATI - ANNI TRE
DETERMINA A CONTRARRE CIG B46F0DF4D4 - ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
DETERMINA A CONTRARRE CIG B449B187A6 - FORNITURA N. 10 LICENZE MICROSOFT SOFTWARE BOX - OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 LICENZA PERPETUA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE C.I G B342E5AAB6 NOLEGGIO SU ME.PA ROUTER 4G PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
DETERMINA A CONTRARRE AVV. PNRR MISS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 PIATTAF. NOTIF. DIGITALI/SEND COMUNI (MAGGIO 2024) -AGGIUD. ATTIVAZ. N. 2 SERV. APPL. - CONCILIA CDS A MAGGIOLI S.P.A. E.21.106,00 CUP D81F22004970006 -CIG B3437A12A2
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B2F746803D AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 TELEVISORI PER IL SETTORE 1
DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALI E RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA PER AMMINISTRATORI E RESPONSABILI DI SETTORE - STUDIO FELICI LUIGI - 1.383,75 EURO OLTRE IVA E CASSA PREVIDENZIALE - CIG B4207040F3
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B2D891D2B9 FORNITURA TELEFONI IP PER GLI UFFICI COMUNALI
DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA LAMUC 89 SNC - 2.240,00+IVA CIG B40B94CC38
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B2BBD523D5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE PER 12 MESI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - DET. N. 20 DEL 11/01/2024 SERVIZIO DI STAMPA ASSISTITA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2024 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOSTITUZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE EURO 250,00 OLTRE IVA CIG B4027A9D50
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B2930065B7 AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI IN CONVENZIONE CONSIP
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO INFORMATICO DI CONSUMO - VIRTUAL LOGIC SRL - EURO 401,64 OLTRE IVA - CIG B4005078DD
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B181B75A96 ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE ADEMPIMENTI GDPR
DET. N. 20 DEL 11/01/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA ASSISTITA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 EURO 746,00 OLTRE IVA CIG B0007B1A82
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B0D57B8F25 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM9
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO FERRAMENTA CENTRALE DI DE ALEXANDRIS L. - EURO 327,87 + IVA 22% - CIG B3FC7462DF
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 PER IL PERIODO 2024/2025/2026 INTEGRAZIONE IMPEGNI EURO 1.967,21 OLTRE IVA - DITTA VODAFONE S.P.A. CIG B0D57B8F25
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B1E88B7048 REALIZZAZIONE DORSALE IN F.O. UFFICIO ELETTORALE PRESSO IL SEGGIO
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B3F11BD423 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CYBERSICUREZZA DELL’ENTE
DETERMINA A CONTRARRE CIG B2108640D5 SERVIZI ADEMPIMENTI RGPD UE/2016/679 FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO ANNUALE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B3F5DEB1B3 - FORNITURA SWITCHES E MODULI GBIC PER I NUOVI UFFICI DEMOGRAFICI IN CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 8 LOTTO 2
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVO SOFTWARE PER LE ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG B1576E9CB9
DETERMINA A CONTRARRE CIG B35D206DB3 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO INFORMATICO DI CONSUMO
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG B1587A9F4A AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE LASER A/4 B/N PER STAMPA TESSERE
ELETTORALI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 PER IL PERIODO 2024/2025/2026 - DITTA VODAFONE S.P.A. CIG B0D57B8F25
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARACCHIATURE AUDIO VIDEO SALA CONSILIARE - DITTA PELLEGRINI ANTONIO CIG B0986CBFDF
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN RETE LOCALI COMUNALI LIDO CIG B03E9BC9EC
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA LICENZA SOFTWARE INVENTARIO APPARATI LANSWEEPER CIG B058DA81BD
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI IN MODALITA CLOUD FINO AL 31 DICEMBRE 2026 CIG B02D48AA3A
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING CIG B012D6D039
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALI E RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA CIG B014F1EDC8
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA PIATTAFORMA RILEVAZIONE LIVELLO SODDISFAZIONE UTENZA CIG B012DAC435
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA PIATTAFORMA ACQUISTI TELEMATICI CERTIFICATA CIG B008130D83
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ASSISTITA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2024/25/26 CIG B0007B1A82
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA . IMPEGNO DI SPESA EURO 95,80 COMPRESA IVA PRESSO FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS.
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA . IMPEGNO DI SPESA EURO 200,60 COMPRESA IVA, PRESSO DITTA A. MASTROBUONI & C. DI TARQUINIA
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE PRESSO DITTA APICI DI NAPOLI CLAUDIO E C. SAS, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4.977,60 COMPRESA IVA
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI VARI-.FORNITORE MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE, C.F.SFRSMN91D07A089U. IMPEGNO 1.831,222 COMPRESA IVA. .IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI DI 17.558,00
SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONEAVVISI DI PAGAMENTO CUP ANNO 2024. FORNITORE MEDIA SRL , C.F.01502750977. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.433,38, COMPRESA IVA DI 71,48.
SERVIZIO DI MANUALE AFFISSIONE MANIFESTI SU TABELLE AFFISSIONISTI CHE DEL COMUNE DI TARQUINIA SITE SUL PROPRIOTERRITORIO PER IL PERIODO 02/05/2024- 31/12/2025
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI DA IMMOBILE SITO IN VIALE ANDREA DORIA SNC A DITTA TRASLOCHI BRAC.CI.NI. S.R.L. CIG: B981F878CA.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI ED EVENTI NATALIZI AD ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI TARQUINIA. CIG: B98903FD82.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MOVING IDEAS S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI DIVISORIE PER UFFICIO COMUNALE. CIG: B86F883421.
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE NAVETTA PER VISITATORI EVENTO HALLOWEEN, LE VIE DELLHORROR A DITTA EUSEPI MASSIMO. CIG: B8B6B2012A.
D.G.R. 03.04.2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PASSERELLE PER ACCESSO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SU SPIAGGE LIBERE A MEG EDILIZIA SRL. CIG: B757077CD6. RETTIFICA BENEFICIARIO.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PROGECAD 2026 MEDIANTE ODA SU ME.PA. DA SOC. PROGESOFT ITALIA SRL. CIG: B81B942726.
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE NAVETTA PER VISITATORI EVENTO DIVINO ETRUSCO 2025 A DITTA EUSEPI MASSIMO. CIG: B7FC0710B6.
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE DELLA CONFORMITA' ACUSTICO AMBIENTALE EFFETTUATE DA ARPA LAZIO SEZ. VT ANNO 2025 PER EURO 1500,00. CIG: B7DA731668.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PETROLCASSIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESILUGLIO DICEMBRE 2025.CIG: B7A4E6DFE7.
D.G.R. N. 191 DEL 03.04.2025. SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO SALVATAGGIO E ASSISTENZA BAGNANTI IN FAVORE DI CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE. CIG: B71DA9FF1B.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CENTRO GRAFICO ALMO SAS PER REALIZZAZIONE CARTELLI DI PASSO CARRABILE. CIG: B756C63F4C.
CORPUS DOMINI 2025 EVENTO LA NOTTE DEI FIORI DAL 20 AL 22 GIUGNO. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO DA SOC. BENDUE S.R.L.S. CIG: B75662E008. ANNULLA E SOSTITUISCE LA DET. N. 830 DEL 20.06.2025.
D.G.R. 03.04.2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO ESMONTAGGIO PASSERELLE PER ACCESSO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALLE SPIAGGE LIBERE A MEG EDILIZIA SRL. CIG: B757077CD6.
D.G.R. 03.04.2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO CARTELLI SALVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CENTRO GRAFICO ALMO SAS. CIG: B74B88F932.
CIG: B71D7A062B. D.G.R. 03.04.2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO SALVATAGGIO COLLETTIVO IN FAVORE DI CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE.
CIG: 8221743CF2. TPL. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI RISORSE DALLA REGIONE LAZIO PER IL CONCORSO FINANZIARIO PER IL TPL ANNO 2024. ULTERIORI RISORSE ANNO 2024 DI EURO 58.254,73.
CIG: B48ECE3F1F. D.G.R. 03.04.2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO N. 3 TORRETTE DI AVVISTAMENTO AD ATTANASI SRL.
CIG: B6E58A88F6: IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE TERRENI IN LOC. TARQUINIA LIDO ANNO 2025 DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTO SOC. S. ISIDORO SRL, S. CECILIA SRL, CORNETO SRL, M.R.T. DIVERSI CIG.
CIG: B6A2BFF615. FIERA DI TARQUINIA MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA PER ALLESTIMENTO VILLAGGIO BUTTERESCO.
CIG: B6AA59B107. FIERA DI TARQUINIA MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PROMOSERVICE DI PELLEGRINI ANTONIO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, LOGISTICA E ALLESTIMENTI.
CIG: B6AD62D5E2. FIERA DI TARQUINIA MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE SORBOS PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI ED ANIMAZIONE.
CIG: B6ADCFA29B. FIERA DI TARQUINIA MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ERMES WIFI S.R.L. PER PUBBLICITA E MATERIALI PROMOZIONALI.
CIG: B6A368446B. FIERA DI TARQUINIA MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE ANNO 2025. CONCESSIONE TEMPORANEA TERRENO DISTINTO AL N.C.T. FG. 86 PART.LLE 440, 445 E 439 PARTE PER FINALITA' LOGISTICHE.
CIG: B6430B9081. FESTIVAL PAGINE A COLORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DANDELION APS PER ORGANIZZAZIONE PICCOLA CACCIA AL LIBRO.
CIG: B59A7CBCD5. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE VIII AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS.
CIG: B5861DC4CD. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA PETROLCASSIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESI GENNAIO GIUGNO 2025.
CIG: B55A78F342. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE UFFICI PER LA MASSIMA OCCUPAZIONE IN FAVORE DI STUDIO NOVE SRL PERIODO 01.02.2025 31.01.2026.
CIG: B50A33952A. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMPRESA EUSEPI MASSIMO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2025.
CIG: B544076D09. ADESIONE AL PROGETTO SPORTELLO UNICO CENTRO ITALIA ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CENTRO ITALIA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI VITERBO.
CIG: B5F9F7CDA. AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 187 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE TRIENNIO 2025-2027.
CIG: B0F160F3F8. PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2024.
CIG: B4BF29CE22. AFFIDAMENTO DIRETTO ART 50 C. 1 LETT B DLGS 36 2023 AD ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TARQUINIA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI.
CIG: B4BFAF1E57. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE E AVVISI DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI PRESSO POSTE ITALIANE SPA. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C 1 LETT B DLGS 36 2023.
CIG: B4CB84AF86. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ODA SU ME.PA. DA SOC. FARMA SERVICES SRL.
CIG: B48ECE3F1F. RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI TARQUINIA E DI CONSULENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2024-2026.
CIG: B48CF42BC9. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE VIII. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS.
CIG: B42B7CC361. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIA PER INDIVIDUAZIONE POSTEGGI MERCATO DEL MERCOLEDI PRESSO LE AREE DI PIAZZA MATTEOTTI. ANNULLA E SOSTITUISCE DET 1541 DEL 21 11 2024.
CIG: B42BA393D8. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA PETROLCASSIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2024. ANNULLA E SOSTITUISCE DET 1497 DEL 11/11/2024.
CIG: B450EB7186. MANIFESTAZIONE SCARPETTE ROSSE IN CERAMICA 2024 DEL 25.11.2024. AFFIDAMENTO INCARICO SICUREZZA E VIGILANZA OPERE AD AERRE INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L.
CIG: B0A884ADF4. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO PERIODO 31.10.2024- 31.10.2027.
CIG: B2EB490FB7. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. INCARICO PER SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE D.LGS N. 81 2008 E S.M.I. A DOTT. MAGRINI LORENZO PERIODO 2024 2026.
CIG: B2EB2C227A. D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RECAR S.R.L. PER FORNITURA PEDANE PER ACCESSO IN SPIAGGIA.
DIVERSI CIG. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER DIVINO ETRUSCO 2024 A TUSCIAUP, LA TUA ETRURIA, SEAPRESS S.R.L., STUDIONEWS24 S.R.L.S., TIENFORTI STEFANO.
CIG: B2CFAFEA83. D.G.R. 02/05/2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO N. 3 TORRETTE DI AVVISTAMENTO AD ATTANASI SRL.
CIG: B2CE76B350. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI BAGNI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS.
CIG: B21B39565C. D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. SERVIZIO CARTELLI SALVAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO IN FAVORE DI CENTRO GRAFICO ALMO SAS.
CIG: B2C9503258. DIVINO ETRUSCO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EMERGENZA CREATIVA S.R.L. PER SERVIZI DI STAMPA ED ELABORAZIONE GRAFICA.
CIG: B1ED13854C. D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. ADESIONE AL PIANO DI SALVAMENTO COLLETTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO DEL CORRISPETTIVO IN FAVORE DI CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE.
CIG: B246B08D78. D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. SERVIZIO SALVATAGGIO E ASSISTENZA BAGNANTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO DEL CORRISPETTIVO IN FAVORE DI CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE.
CIG: B2C4BB4353. DIVINO ETRUSCO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZI DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO.
CIG: B2C4ADF38D. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA PETROLCASSIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2024.
CIG: B2B462395A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PER ACCERTAMENTI SANITARI E DI LABORATORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE D. LGS N. 81 2008, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS N. 106 2009.
CIG: B2AEB42A77. X EDIZIONE MANIFESTAZIONE ARTISTICO CULTURALE DENOMINATA TRA I RAMI DELL'ARTE ANNO 2024. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AD ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TARQUINIA.
CIG: B246B08D78. D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO SALVATAGGIO E ASSISTENZA BAGNANTI E IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO IN FAVORE DI CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE.
CIG: 8221743CF2.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI ULTERIORI RISORSE DALLA REGIONE LAZIO PER IL CONCORSO FINANZIARIO PER IL TPL ANNO 2023 TRASFERIMENTO ULTERIORI RISORSE ANNO 2023 DI EURO 58.254,73.
CIG: B21B39565C. D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO CARTELLI SALVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO IN FAVORE DI CENTRO GRAFICO ALMO SAS.
CIG: B21A3C3831. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO PERIODO 31.03.2023- 31.03.2024.
CIG: B20BF545CC. D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PASSERELLE PER ACCESSO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SU SPIAGGE LIBERE IN FAVORE DI MEG EDILIZIA SRL.
CIG: B1ED13854C.D.G.R. 02 05 2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO SALVATAGGIO COLLETTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO IN FAVORE DI CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE.
DIVERSI CIG.IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE TERRENI IN LOC. TARQUINIA LIDO ANNO 2024 DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTO SOC. S. ISIDORO SRL, S. CECILIA SRL, CORNETO SRL, M.R.T. ANNULLA E SOSTITUISCE DET 675 DEL 23 05 2024.
CIG: B1E214C869. IMPEGNO SPESA RINNOVO POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE ANNO 2024 PER MOTOCICLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE ED ALLA PROTEZIONE CIVILE.
CIG: B1B61BADA1. D.G.R. 02/05/2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO IL LIDO DI TARQUINIA STAGIONE 2024. ANNULLA E SOSTITUISCE DET 646 DEL 17 05 2024.
CIG: B1810BAFAF. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA PETROLCASSIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESI APRILE LUGLIO 2024. ANNULLA E SOSTITUISCE LA DET 562 DEL 03 05 2024.
CIG: Z433D67B28.AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT B D.LGS. 36 2023 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE, APERTURA E CHIUSURA LOCALE COMUNALE SITO IN BARRIERA SAN GIUSTO AD A.G.A. SOC. COOP. SOCIALE ANNO 2024.
CIG: B17E912600.EVENTO FIERISTICO MO.ME.MA. 2024. SECONDA FORNITURA BALLE E BALLONI DI PAGLIA DA AGRISERVICE DI UGOLINI SALVATORE.
CIG.: B17BD38603. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO VIDEO E PALCO PER EVENTO FIERISTICO MO.ME.MA. 2024 IN FAVORE DELLA SOC. AUDIOTIME S.R.L.
CIG: B0F8280113. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL SETTORE VIII. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TARQUINIA UFFICIO DI TOGNAZZINI GIANLUCA.
DIVIERSI CIG. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTO FIERISTICO MOMEMA 2024 A SEAPRESS SRL, LA TUA ETRURIA E TUSCIAUP.
CIG: B1753E6C42. EVENTO FIERISTICO MO.ME.MA. 2024. CONCESSIONE TEMPORANEA IN GODIMENTO A TITOLO ONEROSO DEL TERRENO SITO IN TARQUINIA LIDO, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO, DISTINTO AL N.C.T. FG. 86 PART.LLE 440, 445 E 439 PARTE.
CIG: B174FED503. EVENTO FIERISTICO MO.ME.MA. 2024. FORNITURA BALLE E BALLONI DI PAGLIA DA AGRISERVICE DI UGOLINI SALVATORE.
CIG.: B176487541. EVENTO FIERISTICO MO.ME.MA. 2024. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE E MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEDE FIERISTICA IN FAVORE DELLA SOC. ON AIR S.R.L.
CIG: B178D4EBC8. EVENTO FIERISTICO MO.ME.MA. 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER SERVIZI DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO.
CIG: B1639EFCF6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE DEI PROPRI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024.
CIG: B150EC8EAB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI VERIFICHE DI CONFORMITA' ACUSTICA AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. B D.LGS N. 36 2024 AD ING. FEDERICO FRACASSINI.
CIG: B1385DBE00. AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TARQUINIA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA 56ESIMA EDIZIONE VINITALY 2024 SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DISTILLATI.
CIG:B11F685326. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA ANNO 2024 IMPORTO DI EURO 1.500,00.
CIG: Z6F35C90F8. POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO PER IL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31.03.2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 6 2024.
CIG: B07F33FB6B. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DI BAGNI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 DITTA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS.
CIG: 8877002DC7. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZIO AGGIUNTIVO ED INTEGRATIVO CON TRENINO TURISTICO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 EURO 84.999,99.
CIG: 8221743CF2. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE IMPRESA EUSEPI MASSIMO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NELL'ANNO 2024 EURO 1.000.870,82.
CIG: B03DE4A803. ADESIONE AL PROGETTO SPORTELLO UNICO CENTRO ITALIA ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CENTRO ITALIA- AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI VITERBO.
CIG: B03E3594AF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO DECORRENTE DAL 31.12.2022 AL 31.12.2023.
CIG: B02E69B2E8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE UFFICI PER LA MASSIMA OCCUPAZIONE IN FAVORE DI STUDIO NOVE SRL, PERIODO DECORRENTE DAL 01.02.2024 AL 31.01.2025.
CIG: B025A44302. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE VIII- AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS.
CIG: B0261EA2CD.SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS N.81 DEL 2008, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS N. 106 DEL 2009. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE OCULISTICHE DISPOSTE DAL MEDICO COMPETENTE ANNO 2024.
CIG: B012ED052C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PETROLCASSIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN TARQUINIA LIDO VIALE A. DORIA ANNO 2024.
CIG: Z5D2FC0F2B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO AL PORTALE SISTEMI LEGGI D ITALIA (ODA MEPA N. 5923007) ANNO 2024.
CIG: A0495DC3DE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA, POLIZZA MOTORE AMOBIVILE E MOTO D ACQUA PERIODO 31.12.2023-31.12.2024 IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A.
CIG: A04794298E. AFFIDAMENTO FORNITURA BENI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO A NATALE PUOI PERIODO 01 DICEMBRE 2023- 7 GENNAIO 2024. ASSUNZIONE SECONDA TRANCHE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CUP F89F23002240002.DIVERSI CIG.
CIG B455D5B6F8 -DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI DEL SETTORE 9 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARTOLANDIA SNC DI MASTROBUONI A e C. IMPEGNO DI EURO 1.229,51 OLTRE IVA
CIG B455F4AF72- DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMOPER GLI UFFICI DEL SETTORE 9 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS IMPEGNO DI EURO 819,67 OLTRE IVA
CIG B1D8B184D2 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER ACQUISIZIONE PARERE ART.89 DPR 380/2001 PER REDIGENDA VARIANTE AL PUGC
AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE-APPROVAZIONE CAPITOLATO E AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG B326F2705D
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTUALE E DOCUMENTALE PER ADESIONE BANDO REGIONE LAZIO SICUREZZA IN COMUNE COME DA DETERMINA REGIONALE G08278 DEL 21/06/2024 - PER. IND. MIRKO DONATI P.I. 269128880 - EURO 4.324,00 OLTRE IVA 22% CIG: B2D4686F14
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO-SETTEMBRE 2024- RIECO-GESAM CIG: 9171351644
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI SETTORE X - PUBBL.ILLUM E CIMITERO - AG. VIOLA - CIG NON DOVUTO
IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTI IN DISCARICA AUTORIZZATA DALLA REGIONE LAZIO ECOLOGIA VITERBO ANNO 2024 - CIG: B033531CCB
AFFIDAMENTO SERV. CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.303 ANNO 2024 E IMPEGNO SOMME PER 1 TRIMESTRE 2024- ECOLOGIA VITERBO SRL 31.042,73 OLTRE IVA 10% CIG: B026011C75
SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE GENNAIO-MARZO 2024- LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 35.539,05 OLTRE IVACIG:B02B0CED0E
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE MANUT. PARCHEGGIO SCUOLE ELEM- SOCIETA' AGRICOLA MAREMMA SRL 2.416,00 OLTRE IVA 22% CIG: B01FB7ED5C
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO INSTALLATO PRESSO IL CANILE COMUNALE - HYDROCON CIG: B0357294F8
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANALISI ACQUE DI SCARICO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA ECOAREA LOC. PRATINI DEL MARTA - HYDROCON CIG: B03595A3EC
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GIOCHI INCLUSIVI NEL COMUNE DI TARQUINIA - VIMPEX SRL CIG: B025924557
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - VELARDO ROBERTO 5.490,00 CIG: B013A39FA5
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SETTORE X PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024- ITALIANA PETROLI SPA 250,00 CIG:Z2534E0DA3
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE GENNAIO- AGOSTO 2024 SERVIZIO IDRICO M. VELKA- ITALIANA PETROLI SPA 2.000,00 CIG: Z2334E0B23
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV. VIABILITA' GENNAIO-AGOSTO 2024- ITALIANA PETROLI SPA 400,00 CIG: ZD734E0BC9
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO GIARDINI GENNAIO -AGOSTO 2024- ITALIANA PETROLI 3.500,00 CIG: Z3134E0BF8
IMPEGNO DI SPESA INCARICO D.E.C. SERVIZIO IGIENE URBANA - PMF SRLS SOCIETA' DI INGEGNERIA 5.000,00 CIG: A02B7A9483
IMPEGNO PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 CONVENZIONE CONSIP EE 20 LOTTO 11 LAZIO ENEL ENERGIA SPA CIG DERIVATO 96386723C2
IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI COMUNALI - TALETE 90.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO - AFFIDAMENTO DITTA SCHIAVI SRL - IMPORTO 52.492,00 (IVA COMPRESA) - CIG: B04FB5626B
SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONI INFRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMERGENZA CREATIVA S.R.L - 18.495,20 (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B0505FCBF9
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE DETERIORATA - EMERGENZA CREATIVA S.R.L., STRADA VICINALESCORTICAGATTI C.F. 02321590560 - EURO 3.500 OLTRE IVA 22%; CIG: B014F7A9B5
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TUBATURE DANNEGGIATE PRESENTI NELLAREA VERDE ESTERNA ALLIMPIANTONATATORIO E DI CALCETTO IL GIGLIO - DITTA DAMA DI GHERGO MARIO C.F. GHRMRA70L12D024O - EURO 9.000,00 OLTRE IVA 10%; CIG: B025E19C8B
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CAPPOTTO E RIFACIMENTO PARTI INTONACO IMP. NAT. IL GIGLIO - DITTA DAMA DI GHERGO MARIO C.F. GHRMRA70L12D024O - EURO 3000,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B03AAFE326
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEMENTARI- TECNOSERVICE DI VENTOLINI DANIELE- 1.229,51 OLTRE IVA 22% CIG: B02048D711
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.307 MESI DI GENNAIO-LUGLIO 2024- PORCARELLI GINO E CO 20.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B0520A6CF7
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VIALETTI CIMITERO - ARCOBALENO SNC DI TORRESI NADIA 6.917,40 CIG: B04EC01B65
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE GN 14 LOTTO 7 (LAZIO) MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024- ESTRA ENERGIE SRL 18.800,00 CIG: 8789703460 CIG DERIVATO: 9583230B90
IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI REGIONE LAZIO - 6.030,00
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE E MATERIALE VARIO GIARDINI - TARTARELLI EMILIO 1.830,00 CIG: B013B0F043
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: IMPIANTI ALLONTANAMENTO PICCIONI GALLIANI SRL 890,60 - CIG: B035B631DE
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE POMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO PAD NARDI- TECNOSERVICE DI VENTOLINI DANIELE 2.300,00 OLTRE IVA 22% CIG: B0938EFF77
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO SCUOLE MEDIE E UFFICI COMUNALI- TECNO SERVICE DI VENTOLINI DANIELE 4.190 OLTRE IVA 22% CIG: B09133B266
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONSORZIO ANNUALITA' 2023-2024 - CONSORZIO FRA I LOTTISTI DI PIAN DI SPILLE
MANUTENZIONE PEDANE METALLICHE A SERVIZIO DELLE MIE (MINI ISOLE ECOLOGICHE) DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.MET. COSTRUZIONI METALLICHE SNC - EURO 3.800,30 (IVA COMPRESA) CIG: B0EAB4B8E2
IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO STEMMA, PORTALE E INTONACI IMMOBILE VIA GARIBALDI AL RESTAURATORE GIAMMARINO CAMILLO P.IVA 10910390581 QUOTA 15% EURO 2.700,00 OLTRE IVA 10%; CIG: B0D4024A16
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SETTORE X - DITTA GAGNI SRL P.I. 02024490563 - EURO 3.278,69 OLTRE IVA (22%) - CIG: B0A5FEF08F
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E DELLE OPERE AD ESSA CONNESSE - AFFIDAMENTO ALLE DITTE PASTORELLI FABIO 3.500,00 IVA ESENTE CIG B0D14903DF E DI MATTIA FRANCO 3.516,05 ESENTE IVA B0D1521B85
IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO - FERRAMENTA CENTRALE DI DE ALEXANDRIS LAURA 610,00 CIG: B10AC35E04
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 PEF TARI 2022-2025 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - EURO 5250,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B10A6E0797
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO PALCO PER LA PROCESSIONE DI PASQUA - DITTA MUST DI MAILA UGO PIVA 02407090568 - EURO 450,00 IVA ESENTE; CIG: B11C54B3A6
MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMO-IDRAULICI - SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I. IDROCLIMA SRL, P.I. 02306400561 - 1.830,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B0D1342040
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO CINEMA ETRUSCO - AFFIDAMEBNTO ALLA DITTA C.I. IDROCLIMA SRL 1.000,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG B0D17EA7E9
INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SALVAGUARDIA DELLE MURA CASTELLANE CON RIMOZIONE DI INFESTANTI - VELERDO ROBERTO 3.000,00 CIG: B10A70FE5E
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE PISTA CICLOPEDONALE VIA VECCHIA DELLA STAZIONE - EDIF CIG. B0FCBA1A1F - VIVAIO SALVI SIMONE CIG. B10879765B
IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STAGIONE ESTIVA 2024 - CATINI TIZIANO CIG: B0DD1AD38B
MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DELLA CASERMA, DESTINATO A CASERMA DEI CARBINIERI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.R.SERVICE S.R.L.S. - IMPORTO LAVORI EURO 5000,00 OLTRE IVA - CIG: B10A2AF221
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO VALIDAZIONE MISURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F. 05779711000 - P.I. 05779711000 EURO 205,84 IVA COMPRESA - CIG ESENTE
IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO CABINE ELETTRICHE PRESSO VIA VECCHIA DELLA STAZIONE E VIALE MEDITERRANEO ALLA SOC. E-DISTRIBUZIONE P.I. 05779711000, EURO 101,00 OLTRE IVA 22%; CIG: NON NECESSARIO
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.201 MESE DI MARZO E SUCCESSIVI- PELLICANO GREEN SRL 20.000 OLTRE IVA 10% CIG: B1535FB7D2
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.108 MESE DI MARZO E SUCCESSIVI- PELLICANO GREEN SRL 42.900,00 CIG: B15320B7FE
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GIOCHI INCLUSIVI NEL COMUNE DI TARQUINIA - VIMPEX SRL SALDO 9.981,52 CIG: B025924557
IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE AREA MATERNA VALDI ADIBITA CASOTTINO IMPIANTO FTV - MEG IMPIANTI P.I.04523341008 - EURO 8.938,00 OLTRE IVA 10%; CIG: B0251DC31F
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUT. E VERIFICHE BIENNALI IMPIANTO ELEVATORE CINEMA- SAMERLIFT SERVIZI SRL/ CERTAT SRL
IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI E INTERVENTI SU CONDIZIONATORI PRESSO CINEMA COMUNALE- ACOTEC IMPIANTI 4.297 OLTRE IVA 22% CIG: B0959C6926
IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO ELETTRICO DA CANTIERE LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI EX CARTIERA - HERA COMM S.P.A. P.I. - 03819031208 - CONV. CONSIP 21 LOTTO 11- EURO 1.639,34 OLTRE IVA 22%CIG DERIVATO: B05EBE88C9
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE TERRENI AREE DESTINATE A PARCHEGGI PER LEVENTO MO.ME.MA. - MOS. SCAVI E TRASPORTI SNC - P.I. 1766470569 - EURO 13.600 OLTRE IVA 10%; CIG: B15188799D
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI VIALE MEDITERRANEO: IPD PALI P.I. (CIG B0FD6F0F25), SIGNIFY ARMATURE A LED (CIG B123A110F6), VIVAIO SALVI ALBERATURE (CIG B149555593): IMPORTO COMPLESSIVO EURO 59.100,00 OLTRE IVA
NOMINA CTP CAUSA LUCCIOLI/COMUNE TRIBUNALE CIV. REGISTRO RUOLO 1073/21- ASS.NE I.S PER IMPORTO RESIDUO PER PERFEZIONAMENTO INCARICO -TJT SOCIETA' DI INGEGNERIA A.R.L- ING. FRANCESCO TRETA CIG: Z0D3B46C00
IMPEGNO DI SPESA INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA MAG GIU LUG - PMF SRLS SOCIETA' INGEGNERIA - CIG: A02B7A9483
SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE 2 TRIMESTRE 2024- LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 35.539,05 OLTRE IVA CIG: B179E8A4B0
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.303 SPIAGGIATI AMBIENTE ENERGIA SRL CIG: B17DAF721D
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI E CAMPIONAMENTO RIFIUTI CER 200.131- 200.133-08.03.18-HYDROCON SRL 900 OLTRE IVA CIG: B149B0EE85
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO IMP. PUBBL.ILLUM. DITTA ZX GROUP P.I. 15244591002 EURO 1639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B19D199B3F
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI SCADENZA 31/05/2024 MEZZI TARGATI DK553JD-CJ414FA - EURO 101,63 - AG. VIOLA P.I. 00834520561; CIG NON DOVUTO
IMPEGNO DI SPESA QUOTA RESIDUA RESTAURO STEMMA, PORTALE E INTONACI IMMOBILE VIA GARIBALDI AL RESTAURATORE GIAMMARINO CAMILLO P.IVA 10910390581-EURO 15.300,00 OLTRE IVA 10%; CIG: B0D4024A16
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI GRAFICA PER UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICO - EMERGENZA CREATIVA 3.000,00 CIG: B1B7E71FDD
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCHEGGI SERVIZI DEL VERDE - VELARDO ROBERTO 5.000,00 CIG: B1B7DE7DFC
MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMO-IDRAULICI DELLE SCUOLE MEDIE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLETTI FRANCO - 2.000,00 IVA ESENTE - CIG: B12C8A7B5A
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II SEM 2024 DAL 01/07/2024 AL 30/12/2024 CONVENZIONE CONSIP EE 21 LOTTO 11 LAZIO HERA COMM SPA CIG DERIVATO B05EBE88C9
INCREMENTO IMPEGNI PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I SEMESTRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE 20 LOTTO 11 LAZIO ENELENERGIA SPA CIG DERIVATO 96386723C2
SOMMA URGENZA - SOSTITUZIONE URGENTE DEL CONDIZIONATORE POSTO ALL INTERNO DELLA SALA SERVER UFFICIO CED COMUNE DI TARQUINIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPIANTI DG SRL 2.200,00 OLTRE IVA - CIG: B1C0C9D2CF
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI AIUOLE - VIVAIO SALVI SIMONE 10.000,00 CIG: B1C0A442D9
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DANNI SU AREE VERDI PEDONALI - VIVAIO VIVAIO SALVI 4.000,00 CIG B1C7675B20
IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE VIALE MEDITERRANEO - FORNITURA ARREDI VERDI AZIENDA AGRICOLA IL GESSO 16.980,00 CIG: B1C08A5C5E
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- PASTORELLI FABIO 4.000,00 IVA ESENTE CIG: B1A6E62D58/ DI MATTIA FRANCO 4.000,00 IVA ESENTE CIG:B1AA598D17
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI - EDIL ART DI PICCIONI NAZARENO 1.500,00 CIG: B1F912CCE6
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO - VIMPEX 3.000,00 - CIG: B1F872EDF8
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - CATINI TIZIANO 8.000,00 - CIG: B1F8918258
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMP TERMICI SCUOLE MATERNE- TECNO SERVICE DI VENTOLINI 564,67 OLTRE IVA CIG: B19A230B7A
IMPEGNO DI SPESA RECUPERO PARZIALE SOMME DGR 231/2021 - INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA DELLE SPIAGGE LIBERE,VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DEL LITORALE DI TARQUINIA IN EMERGENZA SANITARIA COVID-19, ANNO 2021 - DELIBERA CIPE N.38/2020 LAZIO INNOV
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLE ELEMENTARI- CON.VER SNC DI CONVERSINI DANIELE 480 OLTRE IVA 22% CIG: B1C2524068
IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO ERBA ZONE URBANE E LIDO - DITTA ECO AGRISERVICE SAS C.F-P. IVA: 01445760562 - EURO 37.090,26 OLTRE IVA 10%; CIG: B1C89F2031
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 666 DEL 22.05.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1303/24 - SOSTITUZIONE URGENTE DEL CONDIZIONATORE POSTO ALL'INTERNO DELLA SALA SERVER UFFICIO CED - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPIANTI DG SRL CIG B1C0C9D2CF
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COMPONENTE NON FUNZIONANTE CONDIZIONATORE SALA 1 CINEMA COMUNALE- ACOTEC IMPIANTI 1.011,80 OLTRE IVA 22% CIG:B15F4519C9
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PUBBL. ILLUM. DITTA EDIF SPA P.I. 00644380438 - EURO 4.918,03 OLTRE IVA 22%; CIG: B19B5A8C67
REIMPEGNO DI SPESA PER ERRONEA CANCELLAZIONE NELL'AMBITO DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI - EURO 561.02 DITTA MEG IMPIANTI SRL - CIG: ZF63440422
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTO ELEVATORE SCUOLE ELEMENTARI- SAMERLIFT SERVIZI SRL 444,20 OLTRE IVA 22% CIG: B0CBC8A03B
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PARCHEGGI E AREE PERTINENZIALI - PASTORELLI FABIO 2.500,00 CIG: B205288D97
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - TARQUINIA UFFICIO 1.000,00 CIG: B1FB0B749C
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO - S.C.B SRL 1.639,00 OLTRE IVA 22% CIG: B2072CAC4F
FORNITURA LAMPADE EMERGENZA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE- SEITEC SRL 3.278,69 OLTRE IVA 22% CIG B1C255ACF4
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE NEGLI UFFICI COMUNALI - EMERGENZA CREATIVA 1.500,00 CIG: B1FA2A8A9D
IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE NELLE AREE VERDI CON MESSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI - VIVAIO SALVI SIMONE 5.280,00 CIG: B21090ED1B
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE SERVIZIO GIARDINI - IDRO TARQUINIA 1.170,00 CIG: B204D0E8A1
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE GIARDINI - TARTARELLI EMILIO 500,00 CIG: B204D64F97
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE - VELARDO ROBERTO 5.856,00 - CIG: B20A9CAF7D
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC CIG 2024
IMPEGNO DI SPESA AQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZO GIARDINI - IDROTARQUINIA 300,00 CIG: B217476F85
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE PUBBLICA - CATINI TIZIANO 3.660,00 CIG: B21738E016
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE AMBIENTALE AREE CIMITERIALI - ARCOBALENO SNC 8.930,00 CIG:B21799F1A9
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - MEG EDILIZIA 3.050,00 CIG: B218706103
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI - MEG EDILIZIA 3.660,00 CIG: B218674885
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - ECOLOGIA DI MARCANTONIO 6.100,00 CIG: B22C4AA119
IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CANI ACCALAPPIATI PRESSO CANILE RIFUGIO COMUNALE-AZIENDA ASL VITERBO CIG: B1D492F0C9
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CINEMA E ALTRI IMMOBILI COMUNALI- JACOPUCCI ALESSIO 12.250,00 IVA ESENTE CIG: B1D25603EF
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.138 -D.M SRL 4.900,00 OLTRE IVA 10% CIG: B2332AC91B
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E APPLICAZIONE BOLLINI VERDI INFORMATICI RELATIVI ALLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI- TECNO SERVICE DI VENTOLINI DANIELE 1.040,00 CIG: B233226A86
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE COPERTURA E RIPRISTINO CARTONGESSO IMMOBILE CINEMA - JACOPUCCI ALESSIO 2.602, IVA ESENTE CIG: B2362493CB
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESTAZIONI VETERINARIE PER CANI SEQUESTRATI LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE CIG:B20461037B
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE RURALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLU.BE.TO SRL - 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B20677A676
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARMATURE LED IMP. PUBBL ILLUM ZONE LIDO - DITTA SIGNIFY ITALY SPA P.I. 04149320154 - EURO 1415,50 OLTRE IVA 22%; CIG: B1C28A97ED
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARMATURE A LED IMPIANTO PUBBL ILLUM - SIGNIFY ITALY SPA P.I. 04149320154 - EURO 8.068,35 OLTRE IVA 22%; CIG: B18E4BF67E
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE- FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS 819,67 OLTRE IVA 22% CIG: B1A47218A7
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CINEMA COMUNALE- CON.VER SNC 8.318,00 OLTRE IVA 22% CIG. B1AA691A93
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI PER GESTIONE UFFICI DISTACCATI PRESSO VIA FILIPPO TURATI 4- CONDOMINIO FILIPPO TURATI 4 CIG NON DOVUTO
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI FTV COMUNALI ANNO 2024 - DITTA MEG IMPIANTI C.F. 04523341008 P.I. 04523341008; EURO 6.885,25 OLTRE IVA 22%; CIG: B1B6F892D1
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASTE E BANDIERE NUOVI UFFICI LIDO - CENTRO FORNITURE SNC P.I. 04960590653 - EURO 744,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B24BBA3209
IMPEGNO DI SPESA PER N. 11 INTERVENTI SFALCIO ERBE INFESTANTI - DITTA ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA E C. C.F-P. IVA: 01445760562 - EURO 23.500,00 OLTRE IVA 10%; CIG: B23FD1FA19
IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA E CONTENIMENTO ALBERATURA PRESSO EX POMODORIFICIO - DITTA ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA E C. - C.F-P. IVA: 01445760562, EURO 6.500,00 OLTRE IVA 10%; CIG: B23FDAACCD
MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - INSTALLAZIONE BANDIERE ISTITUZIONALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LUCA LEONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MATTIA FRANCO - EURO 1.000 IVA ESENTE - CIG: B25E42C76B
MANUTENZIONE TOPONOMASTICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MATTIA FRANCO - 2.000 IVA ESENTE - CIG: B25E3DC567
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHEGGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA DI MATTIA FRANCO - 2.540,00 (IVA ESENTE) - CIG: B25E313F85
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE MESE DI GIUGNO E SUCCESSIVI CER 200.303- ECOLOGIA VITERBO SRL 28.310,00 CIG: B026011C75
IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO-HYDROCON SRL 1290,00 OLTRE IVA 22% CIG: B258632A20
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI TAGLIO E POTATURA PIANTE LIDO DI TARQUINIA - VELARDO ROBERTO CIG:B253DAD1D0
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - MEG EDILIZIA 5.856,00 CIG B2508E0F37
IMPEGNO DI SPESA COPERTURA COSTI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2024 - GSE - EURO 2.000,00 IVA COMPRESA
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE PER SFALCIO ERBE SETTORE X - GAGNI SRL P.I. 02024490563 EURO 636,00 OLTRE IVA (22%); CIG: B23A6BBF64
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO E DELLE RELATIVE PERTINENZE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASTORELLI FABIO - 15.000 (IVA ESENTE) - CIG: B25F6F3648
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE URGENTE - RIPRISTINO DELLA RETE ANTIPICCIONE - CHIOSTRINA INTERNA, RICOMPRESA TRA IL PALAZZO COMUNALE E LA CHIESA DEL SUFFRAGIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA FUNI SRL - 2.196,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B25E48B5D1
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA PERIODO SALVAGUARDIA LUGLIO/SETTEMBRE 2024 POD IT001E61967861 ENEL ENERGIA SPA - EURO 900,00 IVA COMPRESA; CIG: B27C142B94
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER CAMPI DA PADEL -2 LOTTO: APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI CON.VER SNC 15.384,68 OLTRE IVA 10% CIG: B261C0A1CF
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE MESE DI LUGLIO-LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE CIG: B289F9B847 11.846,35 OLTRE IVA
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO MANGIMI PRESSO CANILE COMUNALE- ERREDI SRL 3.568,39 OLTRE IVA CIG: B2A569D026
SERVIZIO DI SFALCIO VERDE PER VIABILITA' AREE EXTRAURBANE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AGRI SERVICE SAS - IMPORTO 28.600,00 (IVA COMPRESA) - CIG: B285E787A2
ACQUISITO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMOSS SRL - EURO 5.472,98 (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B27215847B
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO PNEUMATICI MISTI CER 160.103 DITTA D.M SRL 4.000 OLTRE IVA 10% CIG: B2876B040A
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO VERNICI CER 200.127- SIECO SRL 4.900,00 OLTRE IVA 10%- CIG B2C232BFF0
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.108- PELLICANO GREEN SRL 20.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B2C75BC2C2
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO TONER,MEDICINALI,PILE (CER 200.132-200.133-200.134-08.03.18) - SIECO SRL 4.900,00 OLTRE IVA 10%- CIG B2C45988AA
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE MESE DI AGOSTO-LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE CIG: B2C15CA58D 11.846,35 OLTRE IVA
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - ECOLOGIA DI MARCANTONIO 27.818,00 - CIG: B27C23434B
IMPEGNO DI SPESA INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA AGO-DIC 2024 - PMF SOCIETA' INGEGNERIA - CIG: A02B7A9483
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI LEGNO CER 200.138 -D.M SRL 7.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B2C47D5187
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DITTA GAGNI SRL P.I. 02024490563 EURO 1273,60 OLTRE IVA 22% CIG: B2BABE5280
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCAD. 31/08/2024 MEZZI SERVIZIO SETTORE X - DZ597FR/BK390CE - AGENZIA VIOLA SAS, TARQUINIA, IN VIALE IGEA 5, C.F. 00834520561 - P.I. 00834520561 - CIG ESENTE
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.139- PELLICANO GREEN SRL 7.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B293EEE2C8
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ONERI IMBALLAGGI- PELLICANO GREEN SRL 1.200 OLTRE IVA 22% CIG: B2C3AECA25
OPERE DI COMPLETAMENTO - 1 STRALCIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE MENSA - SCUOLA MATERNA TRIESTE VALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI SRLS UNIPERSONALE - IMPORTO 30.923,76 OLTRE IVA (10%) - CIG: B2C9CFF919
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI STRUTTURALI SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT DITTA D.R. SERVICE S.R.L.S. C.F. 02322610565 EURO 12.600,00 OLTRE IVA 10%; CIG: B211D2F980
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POMPA SOMMERSA IMP. MARINA VELKA - DITTA NICOLAI SRL P.I. 232216056- 1E URO 8.196,72 OLTRE IVA 22%; CIG: ZD13C3704D
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZ IMP IRRIGUO M.VELKA DITTA IDROIMPIANTI PICANO P.I. 01811920568 - EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22% - CIG: B29ABCFC4C
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DISPOSTI DAL SETTORE 10: SFALCI E POTATURE - VELARDO ROBERTO CIG: B2C9B83F81
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE E POSA OBLO BAGNI PREFABB SAN GIORGIO - PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L. P.I. 02624340408 - EURO 340,00 OLTRE IVA CIG B29E926AD3; PASTORELLI FABIO P.I. 01388350561 EURO 66.56 OLTRE IVA CIG B28E14DEEC
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EDILI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - EDIL ART DI PICCIONI NAZARENO 1.000,00 - CIG: B2D39ED9BB
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA MENSA SCUOLA MATERNA TRIESTE V A L D I 2 STRALCIO FUNZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AGOSTINI SRL - CIG: B2C9DFC9E1 - AVVISO PUBBLICO PROT. 104609 DEL 29.07.2024 - PNRR M4 C1 I.1.2
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMP PUBBL ILLUM DITTA CON.VER S.N.C.DI CONVERSINI DANIELE E C. C.F. 01923530560 EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22%; CIG: B2CFA5C4D5
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - MEG EDILIZIA CIG: B2DBD68A04 - EDIL ART DI PICCIONI NAZARENO CIG: B2DBF48621
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO PEDANE PER PROCESSIONE CRISTO RISORTO - CO.MET COSTRUZIONI METALLICHE P.I. 01572050563 - EURO 650,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B2D86022AB
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STABILITA' COLONNA CHIESA S. MARIA DI VALVERDE- APPROV PROGETTO-PRECISAZIONI INCARICO AFFIDATO CON DET 491/2024 , AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO SOMME Q.T.E
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE-CON.VER SNC 480 OLTRE IVA 22% CIG: B2F5A75641
D.G.R. 02/05/2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024.IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCAVO, CREAZIONE POZZETTI E CAVIDOTTI PER EFFIC.TO IMP PUBBL ILLUM - DAMA DI GHERGO MARIO - EURO 2.377,05 CIG: B2DCE04EDF
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200.108 MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024- PELLICANO SRL 39.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B2F2A8DDAC
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE - ITALIANA PETROLI SPA 180,00 CIG DERIVATO: ZC434E0C5F
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI SERV. CIMITERIALE-PEGASO SERVIZI SRL 409,84 OLTRE IVA 22% CIG: B2EDD5007E
RECUPERO CONSERVATIVO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIAVI S.R.L. - IMPORTO 12.718,00 (IVA COMPRESA) - CIG B2E1F1A8EC
D.G.R. 02/05/2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024.IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PALI E ARMATURE EFFICIENT IMPIANTO PUBBL ILLUM - ELETTRA SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. - EURO 7.786,89 OLTRE IVA 22%; CIG: B311350473
D.G.R. 02/05/2024 N. 298 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2024. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA PARCHEGGI DEL LIDO, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI IDONEA ILLUMINAZIONE MEG EDILIZIA CIG:B31212A2B4/DOMINICI SIMONE CIG: B312882221
MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE RURALI AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO :FLU.BE.TO SRL 2.049,18 OLTRE IVA 22% - CIG: B314B86773 MOS. SCAVI E TRASPORTI SNC 3.000,00 OLTRE IVA 22% CIG:B314B53D5B
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORINO SERVIZIO GIARDINI - IDROTARQUINIA 3.500,00 CIG: B32EB09B92
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE CIMITERO-FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS 409,84 OLTRE IVA 22% CIG: B32AB5167D
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE TOPONOMASTICA E SCUOLE MEDIE- ORSOLINI AMEDEO SPA 552,66 OLTRE IVA 22% CIG: B32AC006E7
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024- RIECO-GESAM CIG: 9171351644
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE CIG: B3163DCC9A 11.846,35 OLTRE IVA
IMPEGNO SOMME VERSATE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCI IN FOGNA- 810,00
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE FTV PISCINA E INSTALLAZIONE RETE ANTIPICCIONE DITTA MEG IMPIANTI SRL P.I. 04523341008 - EURO 46.061,39 OLTRE IVA 10%; CIG: B2C15D811C
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMP PUBBL ILLUMIN - DITTA ELETTROLAZIO S.P.A. ROMA - EURO 2.868,85 OLTRE IVA 22%; CIG: B2DB6D2AAF
IMPEGNO DI SPESA PER "SPESE DI GESTIONE DELL'A.A.T.O. N. 1 - VITERBO LAZIO - NORD RELATIVE ALL'ANNO 2024" ATTO ORIENTAMENTO N. 129 DEL 01/08/2024 - EURO 27.318,38
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.307 PORCARELLI GINO E CO 10.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B400B35261
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO LEGNO CER 200.138 D.M SRL 10.000 OLTRE IVA 10% CIG: B3F44B7556
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE-ITALIANA PETROLI SPA 590,00 CIG: Z3134E0BF8
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE MESE DI OTTOBRE-LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ TARQUINIA 11.846,35 OLTRE IVA 22% CIG: B3F4D4DB2D
MANUTENZIONE COPERTURA IMMOBILE COMUNALE IN CORRISPONDENZA DELL' INCROCIO TRA VIA DELLA SALUTE E CONVALESCENTORIO QUAGLIA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANA FUNI E PROVVEDIMENTI DI CUI ALLA DET 2045/23 CIG B2589D38C3
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA RICAMBI POMPE IRRIGUO MARINA VELKA - CIUCCI GIAN LUCA MONTEFIASCONE - P.I. 01748750567 EURO 1.400,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B32C4409E7
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSOLE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT-BERTELE EU SRL-P.IVA/C.F. 03602710133 EURO 776,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B37403C2A9
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DI ANAC PER CIG: B033531CCB
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ARERA 2024 1.191,43 CIG NON NECESSARIO
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AIUOLE CIMITERO E GIARDINI COMUNALI - VIVAIO SALVI SIMONE CIG: B42D96C2ED - VELARDO ROBERTO CIG: B42D8D5650
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI PRESSO IMPIANTO PUBBL ILLUM - VIA PIRGI DITTA MEG COSTRUZIONI SRL PARTITA IVA: 02223090560 EURO 1.639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B42EC1CECB
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI VOTIVE - DOMINICI SIMONE P.I. 01863480560 EURO 1.639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B4081B29F4
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE (ESTERNO) A SERVIZIO DEI CAMPI DI PADEL AFFIDAMENTO LAVORI AGOSTINI S.R.L.S. - CIG B2F2FF0FA8
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI E CAMPIONAMENTO RIFIUTI CER 200.127 - HYDROCON SRL 300 OLTRE IVA CIG: B44BA1E19A
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI N. 12520170003876850000 E 12520170014512919000 PER IMPOSTE DI BOLLO MEZZO TARGATO AF39187 EURO 118,25 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI
IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE SERBATOI IN AMIANTO C/O STRADA VICINALE BOLIGANME- GRAMICCIA -HYDROCON SRL 900 OLTRE IVA CIG: B41B269F5C
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE 2024- RIECO-GESAM CIG: 9171351644
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE - MEG COSTRUZIONI CIG: B4669134AB - VELARDO ROBERTO CIG: B465C75B2E
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE CER 200.303- ECOLOGIA VITERBO SRL 9.043,00 CIG: B026011C75
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA CANILE COMUNALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE-INTERNATIONAL GROUPE SERVICE SRL 28.784,82 CIG: B326F2705D
MANUTENZIONE CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO PATRIMONIO COMUNALE- BIENNIO 01/11/2024-31/10/2026-CIG: B312352A38 PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI ALLA DET 1496 /2024 CON IMPEGNI DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE - ZX GROUP SRL P. IVA 15244591002 EURO 2.049,18 OLTRE IVA 22%; CIG: B408591BC0
IMPEGNO DI SPESA INCARICO VERIFICA BIENNALE 2024/2026 - D.P.R. 462/01 DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI ISOLA ECOLOGICA - RI.MA SRL PARTITA IVA: 02329620971 EURO 150,00 OLTRE IVA CIG B4269FFF56
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMP. PUBBL ILLUM. DITTA ZX GROUP SRL PARTITA IVA: 15244591002 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B2DF170A07
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO RINNOVO ATTESTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO NATATORIO IL GIGLIO - ALESSIA FATTORI 4.767,68 ( ONERI COMPRESI) CIG: B32B404445
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARINA VELKA - DITTA NICOLAI SRL PARTITA IVA: 02322160561 - EURO 1.475,40 OLTRE IVA 22%; CIG: B45563F90E
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINI - DITTA GAGNI SRL PARTITA IVA 02024490563 - EURO 2.459,02; CIG: B47607AE5A
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE JOIYSTICK IMPIANTO ELEVATORE PATRIMONIO- SAMERLIFT SERVIZI SRL 425,00 OLTRE IVA 22% CIG B45D376DAC
IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI DISTACCATI PRESSO DIVERSI CONDOMINI- CIG NON DOVUTO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO - VIMPEX 1.500,00 CIG: B42446BCAA
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE P.I. 05999811002 EURO 14.754,10 OLTRE IVA 22%; CIG: B46FFFF01C - ANNO 2024
SOSTITUZIONE DI UN WATER NEL BAGNO DELLO SPOGLIATOIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - 2.000,00 C.I. IDROCLIMA SRL (C.I.G. B43745159D)
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA CANILE COMUNALE, PER UN PERIODO DI 12 MESI - INTERNATIONAL GROUPE SERVICE SRL 5.000 OLTRE IVA CIG: B477A3AE3E
INCREMENTO IMPEGNI PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II SEMESTRE 2024 CONVENZIONE CONSIP EE 21 LOTTO 11 LAZIO HERA COMM SPA CIG DERIVATO B05EBE88C9
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIPARAZIONE, RIPRISTINO E SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE IMPIANTO P.I. DITTA ELETTRA ARL P.IVA 01839620562 EURO 4098,36 OLTRE IVA 22%; CIG: B4831DB74E
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCAD. 31/12/2024 - 31/01/2025 MEZZI SERVIZIO SETTORE X AGENZIA VIOLA SAS, TARQUINIA, IN VIALE IGEA 5, C.F. 00834520561 - P.I. 00834520561 - CIG ESENTE - EURO 968,84
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE E FIORI VARI - TARTARELLI EMILIO 840,00 CIG: B4797C2CF4 - SALVI SIMONE 660,00 CIG: B47976A458
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE CON MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - VELARDO ROBERTO 3.660,00 CIG: B483B62409
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI INDICATIVI - EMERGENZA CREATIVA 2.000,00 CIG: B4798415C4
ADEGUAMENTO MENSA - SCUOLA MATERNA TRIESTE VALDI 2 STRALCIO - CUP D88H24001450006 - PERIZIA SUPPLETIVA - VARIANTE 2 PER L'ASSESTAMENTO FINALE DELLA SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI SRL - 12.828,45 (IVA COMPRESA) - CIG:B48B01D843
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO - DITTA GAGNI SRL P.I. 02024490563 EURO 491,80 OLTRE IVA (22%); CIG: B486A314B8
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE DI DILAVAMENTO PRIMA PIOGGIA PROVINCIA DI VITRERBO N. 1000/2023. ACCERTAMENTO DEL 24/10/2024. IMPEGNO SOMME.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA 12520210001662869000 DEL 01/06/2022 NOTIFICATA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. CIG NON DOVUTO.
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVE AL PATRIMONIO
MANUTENZIONE STRADE RURALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLU.BE.TO SRL - IMPORTO EURO 6.000 IVA COMPRESA CIG B4AA838884
INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO LINEA FOGNARIA PISCINA - SVERSAMENTO REFLUI PRESSO IL CAMPO DI TIRO CON L'ARCOIMPIANTO SPORTIVO IL GIGLIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIA DI MARCANTONIO SAS DI MARCANTONIO MAURIZIO - IMPORTO EURO 5.052,28 (IVA COMPRESA) CIG B4AA7A0B14
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNO (CER 200.138)-D.M. SRL 6.872,73 OLTRE IVA 10% CIG: B4A79D4024
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 16.10.02 ISOLA ECOLOGICA -HYDROCON SRL 2.000 OLTRE IVA CIG: B49F9631E1
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI AMBIENTALI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE - ECOLOGIA DI MARCANTONIO 1.212,00 CIG. B49A58A067
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SETTORE X MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- ITALIANA PETROLI SPA CIG: B424FAE7CC
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE - VIVAIO SALVI SIMONE 3.660,00 CIG; B48E66B88E
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV. GIARDINI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- ITALIANA PETROLI SPA CIG: B4256A24B4
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV. CIMITERIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- ITALIANA PETROLI SPA CIG DERIVATO: B420463591
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV.VIABILITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- ITALIANA PETROLI SPA CIG: B424504AED
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV. IDRICO M. VELKA MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2024- ITALIANA PETROLI SPA CIG: B41FF75422
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI UFF. TECNICO - ARGENTINI VALTER 327,87 OLTRE IVA 22% CIG B486AAEBDD
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO SERVIZIO CIMITERO - TARTARELLI EMILIO 500,00 B479977596
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VIALETTI INTERNI CIMITERO COMUNALE - ARCOBALENO SNC DI TORRESI NADIA 5.000,00 - CIG: B4798AAC68
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE MEDIE- SAMERLIFT SERVIZI SRL 200,00 OLTRE IVA 22% CIG B4933FDBE4
MANUTENZIONE RINGHIERE IN FERRO ESISTENTI - ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PALMIRO TOGLIATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANCEDDA STEFANO - IMPORTO EURO 3.538,00 IVA COMPRESA CIG B4AA3AA64E
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE - FERRAMENTA CENTRALE DI DE ALEXANDRIS LAURA 1.000,00 CIG: :B479A8760C
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA CENTRALE DI DE ALEXANDRIS LAURA 400,00 - CIG: B479A1257F
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI ACQUEDOTTO DITTA TARQUINIA GOMME SNC P.I. 01789810569 EURO 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B483309088
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI SETTORE X - AUTOFFICINA ARGENTINI VALTER 1.185,42 OLTRE IVA 22% CIG B47BFCE92D
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- S.C.B SRL 819,00 OLTRE IVA CIG: B47B625067
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE P.I E IMPIANTI SPORTIVI- ORSOLINI AMEDEO SPA 805,72 OLTRE IVA 22% CIG: B47C54B0A1
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO E IMP. SPORTIVI- TECNOSERVICE DI VENTOLINI DANIELE 6.800,00 OLTRE IVA 22% CIG: B4C949EF8F
IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVI E CONFERIMENTI - ECOLOGIA DI MARCANTONIO 42.700,00 CIG: B4C8C70F89
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO CALDAIE PATRIMONIO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPIANTI DG SRL 2.700,00 OLTRE IVA - CIG:B4C7D099AD
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.303 ECOLOGIA VITERBO SRL 20.000,00 OLTRE IVA 10% CIG:B4C7A97517
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE PULITURA MURA CASTELLANE - CATINI TIZIANO 4.000,00 CIG: B483512E75
INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.R. SERVICE S.R.L.S. - EURO 1.500,00 IVA COMPRESA - CIG: B4B9BE6FC
MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFISSI SNC DI SPARVOLI STEFANO E C. - EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA) - CIG: B4BA51A801
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E APPESTAMENTO D'URGENZA EDICOLA FUNERARIA FOSSA 19 - POLIGONO 4 - FILA 5 - MEG COSTRUZIONI SRL P.I. 02223090560 - EURO 600,00 OLTRE IVA CIG B49AD81309
MANUTENZIONE SEGNALETICA E OPERE CONNESSE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE: PASTORELLI FABIO, IMPORTO EURO 4.500 IVA ESENTE E DI MATTIA FRANCO, IMPORTO EURO 3.500 IVA ESENTE
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE UFFICI SETTORE X- INFOTEL SERVICE SAS EURO 1.434,43 OLTRE IVA 22% - CIG B4C6DE4A46
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA MALTRATTAMENTO ANIMALI ANNO 2024- UNIPOL SAI MAGRINI SRL 153,00 CIG: B4BE5F5D3A
MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMO-IDRAULICI - SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I. IDROCLIMA SRL - EURO 1.500 IVA COMPRESA - CIG: B4BC01E346
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CON.VER S.N.C. - EURO 2.440 (IVA COMPRESA) - CIG B4BB6452E1
ANTINCENDIO LOCALE CED - RELAZIONE TECNICA E SCHEMI GRAFICI INTERVENTI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARI SRL- EURO 610 (IVA COMPRESA) CIG: B4BA2EA9E0
MANUTENZIONE SEGNALETICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - IMPORTO EURO 10.000 (IVA COMPRESA) CIG B4AAA4BEB4
MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMO-IDRAULICI - SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLETTI FRANCO - IMPORTO EURO 1.629,55 (IVA ESENTE) CIG: B4BA4020F
STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA TRIESTE VALDI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANCEDDA STEFANO - EURO 21.680,60 8IVA COMPRESA - CIG: B4C1F96BCA
IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO RESIDUO PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.303 SPIAGGIATI AMBIENTE ENERGIA SRL CIG: B17DAF721D
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E DELLA VIABILITA' - AFFIDAMENTO ALLE DITTE PASTORELLI FABIO, IMPORTO EURO 4.900 IVAESENTE E DI MATTIA FRANCO, IMPORTO EURO 3.100 IVA ESENTE
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE QUADRO E INTERRUTTORE PER FTV VALDI DITTA MEG IMPIANTI SRL P.I. 04523341008 EURO 8.930.00 OLTRE IVA 22%; CIG: B49A5B323C
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. MEG COSTRUZIONI P.IVA 02223090560 EURO 2459,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B47C01107A
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI VOTIVE DITTA DOMINICI SIMONE P.I. 01863480560 EURO 2459,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B47B63C361
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVIZIO IDRICO M.VELKA DITTA CIUCCI GIAN LUCA P.I. 01748750567 EURO 1059,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B483DE45D4
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI MATERIALI INFORMATICI AD USO DEL SETTORE 10 DA QUOTA 20% ART. 45 - INFO TEL SERVICE 5.000,00 - CIG: B4CD9A12D8
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE - CAMPI PADEL - IMPIANTO SPORTIVO IL GIGLIO - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA, INESECUZIONE ALLA DET. 1511/24 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGOSTINI SRLS - 5.222,75 IVA COMPRESA - CIG: B2F2FF0FA8
STRAORDINARIA MANUTENZIONE RECINZIONE ASILO NIDO DI VIA PALMIRO TOGLIATTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MEG COSTRUZIONI SRL - EURO 16.689,60 (IVA COMPRESA) - CIG: B4D8CCCD7A
OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO DI VIA PALMIRO TOGLIATTI REALIZZAZIONE RINGHIERE IN FERRO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CO.MET. SNC - EURO 19.5443,14 (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B4D0411818
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE STRADE URBANE (ZONA OSPEDALE) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.N COSTRUZIONI SRL - EURO 35.000 IVA COMPRESA - CIG: B4BA9CB71A
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CON.VER S.N.C. - EURO 4.900,00 OLTRE IVA - CIG: B4DA8E3BAE
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I. IDROCLIMA SRL - EURO 680,00 IVA COMPRESA - CIG: B4DA8A47B2
PICCOLA MANUTENZIONE EDILIZIA E RIPARAZIONI - ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PALMIRO TOGLIATTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANCEDDA STEFANO - 1.329,26 (IVA 22% COMPRESA) - CIG: B4DA91CAB8
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZ NUOVI LOCULI CIMITERIALI DITTA ST COSTRUZIONI SRL 02173560562 EURO 11.600,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B4DB8E40A5
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E DI SCARICO DEL PATRIMONIO COMUNALE - FFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLETTI FRANCO - EURO 4.900,00, IVA ESENTE - CIG: B4DE4BF175
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZ IMPIANTO PUBBL ILLUM DITTA MEG IMPIANTI SRL P.I. 04523341008 EURO 1.639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B4AC4AC378
DECESPUGLIAMENTO RUPE, PROSPICENTE STADIO COMUNALE CARDONI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ECO AGRI SERVICE SAS - EURO 15.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG: B4C17A5E1A
IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE- LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 2.000,00 OLTRE IVA CIG: B4E363D153
MANUTENZIONE EDILIZIA DEL PATRIMONI COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONFRANCESCHI MARIO - EURO 9.910,80 (IVA COMPRESA) - CIG: B4E36F8BA1
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA IV NOVEMBRE CUP D83D24000430004 - APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SOMME QTE
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AIUOLE, ALBERATURE E GIARDINI COMUNALI - VIVAIO SALVI SIMONE CIG: B4E9D5CA75 - EURO 4.545,45, OLTRE IVA (10%)
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE ARREDI URBANI PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI VIMPEX SRL EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22% CIG: B4E9D4DE13
IMPEGNO DI SPESA PER PROSPEZIONI GEORADAR E GEOFISICHE PER REALIZZAZ PARCHEGGI AREA INTERVENTO NECROPOLI - EOS ARC S.R.L - C.F. 14753161000 EURO 19.830,35 OLTRE IVA 22%; CIG: B4DF73D413
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTEGRAZIONE I.S. 61-62-63/2024 E NUOVO I.S - TECNOSERVICE DI VENTOLINI DANIELE
MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO PERIODO LUGLIO 2023- DICEMBRE 2024- AFF.TO DITTA SEITEC SRL GIUSTA DET 963/2023- INTEGRAZIONE I.S. 37/2024
ANNO 2025:PROMOZIONE SVILUPPO NEI SETTORI BLUE ECONOMY:PIANO ANN.OPERATIVO 2024 ART. 8 CO.2 L.R. N. 2/2022-D.G.R.944/24 -INTERVENTI DI BIOBONIFICA CORSI D'ACQUA E RETICOLO IDROGRAFICO TRA ABITATO E LIDO DI TARQUINIA CUP: D84J25000030002- ACC SOMME E AFF.TO INTERV
RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE SIRENE 3 STRALCIO VIA DORIA: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA 788/2024 - VIVAIO SALVI SIMONE 1.306,80 CIG: Z2037498B5
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VECCHIA DELLA STAZIONE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO 975-3 - GENERAL COSTRUZIONI CIG: Z423DBB43F
ADEGUAMENTO PALESTRA POLIVALENTE IN VIA BRUSCHI FALGARI "CONSORZIO" SERVIZI INCLUSIVI - INTERVENTO 026 SPORT SENZABARRIERE - CUP: D84J21000020002 - CIG: A03E0AF10F APPR.NE VARIANTE P.E., ASSESTAMENTO Q.E. E IMPEGNI DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA CON VOLTURA BENEFICIARIO A MEG EDILIZIA 1.800,00 - CIG: ZAB38DB0F2
IMPEGNO DI SPESA CON MODIFICA FORNITORE SU IMPEGNO 1095/2022 - CIG: Z34361D7D7
TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EX MATTATOIO-CUP D87H21001910001-PNRR M5C2 I. 2.1-FINANZIATO DALL'UENEXTGENERATION-EU IMP. DI SPESA PER VALORIZZAZIONE ECONOMIE DI GARA DI CUI ALLA DET 517/2024
RIQUALIFICAZIONE VIALE MEDITERRANEO - ATTANASI SRL -IMPEGNI DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE DET. 832 DEL 24/06/2024.
IMPEGNO DI SPESA 2455/2023 MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI - VARIAZIONE BENEFICIARIO VELARDO ROBERTO CIG: Z8C3DB8F53
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ZONA ARTIG.LE E COMM.LE CUP D81E17000140002 POR FERS LAZIO 20142020 MISURA 5.1.1 DGR 397/2015- IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' PROFESS.LE MEMBRI COMMISSIONE PER REDAZIONE PERIZIA STIMA COLLEGIALE PER INDENNITA' ESPROPRIO
ANNO 2025:MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI CIG B00209EC46 - ASSUNZIONE NUOVO I.S AD INTEGRAZIONE IS.1119-/2024 SAMERLIFT SERVIZI SRL
NOMINA CTP - CAUSA CONDOMINIO SANTA LUCIA/COMUNE TRIBUNALE CIV. REGISTRO RUOLO 3383/2023 PERFEZIONAMENTO INCARICO DI CUI ALLA DET 58/2025 CON ASSUNZ.NE I.S. -STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FRANCESCO TRETA - EURO 3.117,00, OLTRE INARCASSA 4% ED IVA 22%
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI- FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS 819,67 OLTRE IVA 22% CIG:B59214CF78
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLE ELEMENTARI PAD PERRINI- IMPIANTI DG SRL 1.300,00 OLTRE IVA 22% CIG: B55D02C721
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.139- PELLICANO GREEN SRL 4.980,00 OLTRE IVA 10% CIG: B60111E386
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ONERI IMBALLAGGI- PELLICANO GREEN SRL 600, 00 OLTRE IVA 22% CIG:B601106FB4
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200.108 - PELLICANO SRL 39.000,00 OLTRE IVA 10% CIG:B5BCF216E7
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200.303 RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE -D.M SRL 10.000 OLTRE IVA CIG: B60F144CA3
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI RIFIUTI CER 200.307- PORCARELLI GINO E CO 25.000.00 OLTRE IVA10% CIG: B5BC09A9E2
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO TEATRO COMUNALE- SISPA SICUREZZA INCENDIO S.R.L 458,80 OLTRE IVA 22% CIG: B598F99564
ANNO 2025:AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI RITIRO PER IL RECUPERO DEI RIFUTI EER 20.01.40- DITTA DM SRL CIG B64613EAA0
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.303- ECOLOGIA VITERBO SRL 75.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B633800FDD
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI - FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS 655,74 OLTRE IVA CIG: B56EC8C398
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICI PRESSO UFF. RAGIONERIA- C.I. IDROCLIMA SRL 2.005,00 OLTRE IVA 22% CIG: B57126D5CF
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPESE PUBBLICAZIONE-LEXMEDIA SRL 1.500,00 OLTRE IVA CIG: B65972EF5C
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO LEGNO CER 200.138- D.M SRL 33.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B65B01E39E
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO-DICEMBRE 2025- RIECO-GESAM CIG: 9171351644
ANNO 2025: MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI- PERIODO 01/01/2025-31/12/2026 APPROVAZIONE CAPITOLATO E AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ANNO 2025: PROCEDURA DI GARA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI RITIRO PER AVVIO RICICLAGGIO RIFIUTI EER 15.01.06-15.01.01-20.01.01-15.01.07-20.01.40 TRAMITE CESSIONE DI DELEGHE, SUDDIVISA IN 5 LOTTI-DETERMINA A CONTRARRE
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE GN 15 BIS LOTTO 6 ( LAZIO ) MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025- ESTRA ENERGIE SRL 40.600,00 CIG: 9677263A0D CIG DERIVATO:A047EBDF57
ANNO 2025: A.Q. CONSIP FUEL CARD 3 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV.VIABILITA' ANNO 2025- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B424504AED
ANNO 2025:ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SINO AL 31.10.2027- ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE SERV. GIARDINI ANNO 2025- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B4256A24B4
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE DITTA ELISEI GIONNI P. I. 1610930560 EURO 1.500,00 OLTRE IVA 22% - CIG: B5DF3FC4F3; DITTA 2A EDILIZIA DI ANTONIO ALESSI PIVA: 01845450566 EURO 5.100,00 OLTRE IVA 10% - CIG: B6259D377D
ANNO 2025:ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SINO AL 31.10.2027 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE SERV. CIMITERIALE ANNO 2025- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B420463591
ANNO 2025:SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE, APERTURA E CHIUSURA LOCALE COMUNALE SITO IN BARRIERA SAN GIUSTO DI CUI ALLA DET 559/24 -ASS.NE I.S GENNAIO-GIUGNO 2025 A.G.A. SOC. COOP. SOCIALE
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUT STRADE- CASTRA SRL 819,67 OLTRE IVA 22% CIG:B5AB2D5AF1
ANNO 2025: MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI- PERIODO 01/01/2025-31/12/2026 APPROVAZ VERBALE MANIF INTERESSE,LETTERA DI INVITO E OFFERTA ECONOMICA PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
ANNO 2025: A.Q. CONSIP FUEL CARD 3-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV. IDRICO M. VELKA ANNO 2025 - IP PLUS SRL CIG DERIVATO: B41FF75422
ANNO 2025:A.Q. CONSIP FUEL CARD 3,IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SETTORE X ANNO 2025 IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B424FAE7CC
ANNO 2025:ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GN 16, LOTTO 7 LAZIO PERIODO MARZO 2025-FEBBRAIO 2026 E ASSUN.NE IMPEGNI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE MARZO/DICEMBRE 2025 ESTRA ENERGIE SRL CIG: B08F79C738 CIG DERIVATO: B516C6042F
ANNO 2025: D.G.R. 03/04/2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO IL LIDO DI TARQUINIA FINALIZZATO ALL’ AVVIO DELLA STAGIONE BALNEARE 2025 . CIG B688A2FBE4
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA E LUCI DI EMERGENZA PRESSO CINEMA COMUNALE- SOLARI SRL 10.800,00 OLTRE IVA 22% CIG: B0042BC3CF
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE COMUNALI- SAMERLIFT SERVIZI SRL 1.820,00 OLTRE IVA 22% CIG: B6CC363894
ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO COMUNALE- SAMERLIFT SERVIZI SRL 8.800,00 OLTRE IVA 22% CIG: B6A0495F8A
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE PARCHEGGIO LIDO MOS. SCAVI E TRASPORTI SNC 26.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B6D390C139
ANNO 2025: D.G.R. 03/04/2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO IL LIDO DI TARQUINIA MAGGIO- OTTOBRE 2025 . CIG B6EB9D9D68
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI -CERTAT SRL 640,00 OLTRE IVA 22% CIG: B6DFF0D71A
ANNO 2025:IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI CER 160.119 DITTA D.M SRL 4.000 OLTRE IVA 10% CIG: B6FE55B6CD
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D. 701 DEL 02/10/2024 ALLA TARQUINIA SWIMMING & FITNESS CLUB SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA PADEL COMUNALI IN LOC. IL GIGLIO - ACC_TO ENTRATE - CIG B34947F58E
IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI COMUNALI - TALETE SPA 90.000,00
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI SETTORE X - DITTA PIERGENTILI SRL P.I. 01543670564 EURO 500,00 OLTRE IVA 22% - CIG B5539EFC1A
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IGIENE URBANA - DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO PMF SRL GEN-FEB 2025
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO COMUNALE E TEATRO SAN MARCO - GALLIANI SRL 890,60 - CIG B58FC4B61D
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 CONVENZIONE CONSIP EE 21 LOTTO 11 LAZIO HERA COMM SPA CIG DERIVATO B05EBE88C9 EURO 560.152,50
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC CIG 2025
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AREE VERDI E GIARDINI - VELARDO ROBERTO 6.100,00 CIG: B5B2F536E7
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI - TARQUINIA GOMME B5B2FFE405 - ARGENTINI VALTER B5B305E33E
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO P.I. - FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS P.I. 2420950566 - EURO 1.639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B58CD085B4
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ARMATURE A LED PER IMPIANTO DI P.I. DITTA SIGNIFY ITALY SPA P.I. 04149320154 EURO 9.836,07 OLTRE IVA 22%; CIG: B57A5A8568
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMPIANTO DI P.I. DITTA EDIF SPA P.I. 00644380438 EURO 6.557,38 OLTRE IVA 22%; CIG: B57A6F4761
IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2025 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE CON INTERVENTI ANTILARVALI E ADULTICIDI - CATINI TIZIANO 7.000,00 CIG: B5C5585DF9
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIAZZOLE STRADALI VIALETTI - MEG COSTRUZIONI 5.917,00 - CIG: B5D8C9B557
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CIMITERO - FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS P.I. 2420950566 EURO 409,84 OLTRE IVA 22%; CIG: B5563FCFA8
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE GRIGLIE DI METALLO PER POMPE DI CALORE ASILO NIDO - DITTA CO.MET SNC P.I. 01572050563 EURO 1.100,00 OLTRE IVA 22%, CIG: B5E83B2D02
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO DA CANTIERE EX CARTIERA CONV. CONSIP 21 LOTTO 11 HERA COMM S.P.A P.I. - 03819031208 - ANNO 2025 - EURO 2000,00 IVA COMPRESA; CIG: B05EBE88C9
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO E APPLICAZIONE BOLLINI VERDI INFORMATICI RELATIVI ALLE CENTRALI TERMICHE E CALDAIE COMUNALI- TECNO SERVICE DI VENTOLINI DANIELE 1.145,00 CIG: B75B5CD49C
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI IMP TERMICI ASILI COMUNALI E CONTROLLI SUCCESSIVI CLIMATECH DI VALLESI LUCA 500 OLTRE IVA 22% CIG: B75B6F480C
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI - FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS 819,67 OLTRE IVA CIG: B75C108921
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI- FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS 1.639,34OLTRE IVA 22% CIG: B77E71DA4B
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUT STRADE- CASTRA SRL 819,67 OLTRE IVA 22% CIG: B77E7A7C2C
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200.108 - PELLICANO SRL 39.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B7812A99EA
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200.201 - PELLICANO GREEN SRL 25.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B7814EB6E6
DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200.203-200.140- SIECO SRL 4.900,00 OLTRE IVA 10%- CIG B75BD20FE5
DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO VERNICI CER 200.127- SIECO SRL 4.900,00 OLTRE IVA 10%- CIG B75BE899CF
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI - ORSOLINI AMEDEO SPA 819,67 OLTRE IVA CIG: B75C2EA6E4
ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER LACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SINO AL 31.10.2027 ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE SERV. CIMITERIALE ANNO 2025- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B420463591
ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SINO AL 31.10.2027- ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE SERV. GIARDINI ANNO 2025- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B4256A24B4
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ASFALTO- S.C.B SRL 2.600,00 OLTRE IVA 22% CIG:B75C381381
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO SFALCI E BIODEGRADABILI CER 200.201- D.M SRL 10.000,00 OLTRE IVA 10% CIG: B787F881CD
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA PERSONALE SETTORE X - SANITARIA GIULIANI TARQUINIA SAS - C.F. 09398121005 EURO 500,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B5ABDC5196
IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PER IL VERDE - VIVAIO SALVI SIMONE 1.536,00 - CIG: B617D6E768
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU AREE VERDI COMUNALI - VIVAIO SALVI SIMONE 3.080,00 CIG: B6180C2680
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE SERVIZIO GIARDINI - BONIFAZI GIUSEPPE 288,50 - CIG. B61E04AC39
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO PEDANE METALLICHE STRADALI A SERVIZIO DELL'UTENZA DEBOLE MIE CENTRO STORICO - COMET 5.978,00 CIG: B62BFEA6C6
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - VELARDO ROBERTO 4.819,00 CIG: B62C14BA13
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA AULE PRESSO ASILO NIDO - DITTA ARCOBALENO DI TORRESI NADIA E C. SNC P.I. 01941780569 - EURO 700,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B656EC131C
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI SETTORE X - VIABILITA' DITTA PIERGENTILI S.R.L P.I. 01543670564 - EURO 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B57E3B8C97
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SERRATURE A SERVIZIO ASILO NIDO - CO.MET SNC P.I. 01572050563 EURO 600,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B64F184987
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI FTV COMUNALI ANNO 2025 - DITTA MEG IMPIANTI C.F. 04523341008 P.I. 04523341008; EURO 6.885,25 OLTRE IVA 22%; CIG: B655B77823
SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA: CONCLUSIONE CONTRATTO PMF E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DAL 16 APRILE 2025 A SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECT - IMPEGNO DI SPESA 5.170,97 CIG: A02B7A9483
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO ACQUEDOTTO M.VELKA - P.C.R. DI PICANO ROBERTO P.I. 01889700561 EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22%; CIG: B675D46A40
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI GIARDINI SETTORE X - DITTA GAGNI SRL P.I. 02024490563 - EURO 1.278,69 OLTRE IVA (22%) - CIG: B68BBC24D8
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE NUOVE AIUOLE CIMITERO COMUNALE - VIVAIO SALVI SIMONE 3.630,00 CIG: B68AB162C8
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI - VELARDO ROBERTO 4.880,00 CIG: B68AB98E0C
IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNOLOGICO - TARQUINIA UFFICIO 1.464,00 - CIG: B617C932B0
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SERVIZIO GIARDINI - BONIFAZI GIUSEPPE 139,50 - CIG: B67DEDCA4D
INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFF.TO SERVIZIO O.E. ECO AGRI SERVICE SAS - CIG.B69FC7AF32
DET A CONTRARRE AFFIDAM.TO SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA BAGNI PUBBLICI C/O AREE DI PARCHEGGIO BARRIERA SAN GIUSTO E B. FALGARI, E SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA LOCALE COMUNALE DESTINATO A SALA D’ASPETTO. PERIODO 01/07/25- 30/06/27 CIG B7783AB9B0
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170.904- DAMA SRL 4.900 OLTRE IVA 22% CIG:B78CB0B23F
DETERMINA A CONTRARRE PER INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE: MANUTENZIONE E SFALCIO VERDE AREE URBANE, PARCHEGGI, PERTINENZE STRADALI E LIDO -ECO AGRI SERVICE SRL 63.300,00 OLTRE IVA 10% CIG: B787524EAF
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE IN VIA MAZZINI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 4A. - IMP. SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI O.E. PARADISI DANIELE - CIG B5429A04C6.
MANUTENZIONE TOPONOMASTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MATTIA FRANCO - 2.000 IVA ESENTE - CIG: B5E97F87F0
INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE, PIOGGE ECCEZIONALI DEL 13 E 14 FEBBRAIO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASTORELLI FABIO - IMPORTO 7.000 IVA ESENTE - CIG: B5E978BDFB8
MANUTENZIONE STRADE RURALI - ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE INERTE - FLUBETO SRL CIG: B6531E6AE7
INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLA STRADA COMUNALE CHE INIZIA DALLA EX S.S. N.1 AURELIA KM 93+500 - AFF.TO LAVORI STRADALI E OPERE A VERDE - O.E. PARADISI DANIELE, CIG B5F2E92FB2
INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLA STRADA COMUNALE CHE INIZIA DALLA EX S.S. N.1 AURELIA KM 93+500 - AFF.TO LAVORI STRADALI E OPERE A VERDE -O.E. ECO AGRI SERVICE SAS, CIG B5F4FEC57D.
RIQUALIFICAZIONE ERP - IMMOBILI VIA DELLA SALUTE, VIA GARIBALDI, VIA VALVERDE E PIAZZA VERDI - CUPD88I21000430001 - FNC AL PNRR - D.L. 59/21 - M2C3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE - VARIANTE - AFFIDAMENTO A LEX MEDIA SRL - CIG: B691DEC6C6
SCUOLA MATERNA TRIESTE VALDI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANCEDDA STEFANO - OPERE COMPLEMENTARI CIG:B4C1F96BCA
SCUOLA MATERNA TRIESTE VALDI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANCEDDA STEFANO - OPERE COMPLEMENTARI CIG: B692E092D6
INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFF.TO SERVIZIO O.E. ECO AGRI SERVICE SAS - CIG. B69FC7AF32
AFFIDAMENTO FORNITURA TAPPI ANTERIORI PER SEDUTE DROP TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO CARDONI SITO IN VIA DELLO STADIO PER ALLESTIMENTO EVENTO PALIO DELL'ANELLO ANNO 2025 IMPORTO 544,12, DITTA CETA SPA, C.I.G.: B6D0E76C98
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA VIABILITA’ DITTA PASTORELLI FABIO, IMPORTO 9.000,00 IVA ESENTE, C.I.G. B72310C140
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DITTA DI MATTIA FRANCO, IMPORTO 9.000,00 IVA ESENTE, C.I.G. B722B09B37
STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA A TETTO- PARZIALE RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI - SCUOLA MEDIA ETTORE SACCONI - CUP: D82B25003160004 - CIG LAVORI: B7866B87F5 - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PALIO DELL’ANELLO 2025 PRESSO CAMPO SPORTIVO CARDONI. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. ORD. TRIBUNA CIG:B6CC74E449
PALIO DELL’ANELLO 2025 PRESSO CAMPO SPORTIVO CARDONI. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. VERDE CIG: B70C8FF1AF
EVENTO PALIO DELL’ANELLO ANNO 2025 PRESSO CAMPO SPORTIVO CARDONI IN VIA DELLO STADIO. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIBUNA, CAMPO ED ADEGUAMENTO DELL’IMP. ELETTRICO CIG: B721D55C52
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INVERTER E MATERIALE VARIO IRRIGUO MVELKA - DITTA ELETTROLAZIO S.P.A. ROMA P.I. 00211546060 - EURO 2459,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B6863D01B5
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE GIARDINI - TARTARELLI EMILIO 500,00 CIG: B6DB772FDF
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VIALETTI INTERNI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - ARCOBALENO SNC DI TORRESI NADIA 8.070,00 CIG: B6D9C8037A
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE SERVIZIO GIARDINI - FERRAMENTA CENTRALE 854,00 CIG: B6D9617946
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE AIUOLA VERDE IN VIA IV NOVEMBRE - VIVAIO SALVI SIMONE 4.356,00 CIG B6D949C086
MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI - VIVAIO SALVI SIMONE 2.200,00 CIG: B6B7651CD8
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNOLOGICO - EMERGENZA CREATIVA 1.000,00 - B71CD06681
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNOLOGICO - FERRAMENTA CENTRALE1.000,00 - B71CD98EFA
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AIUOLE ESTERNE CIMITERO COMUNALE - VIVAIO SALVI SIMONE 2.895,00 CIG: B71F8B964F
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE ARREDI LUDICI SCOLASTICI E MANUTENZIONE ARREDI AREE VERDI COMUNALI - VIMPEX CIG: B72B1EA973 - CIG: B72B0FE6B3
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSIZIONAMENTO NUOVI ELEMENTI DI ARREDO VIMPEX 3.000,00 - CIG:B72B15F6BF
DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI A TUTELA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - ELISEI GIONNI 610,00 CIG: B72B3B10F0
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE - TARTARELLI EMILIO 500,00 CIG: B76D264E72
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI GIARDINI IDROTUSCIA 2.300,00 OLTRE IVA - CIG B764AA5905
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARINA VELKA - DITTA NICOLAI SRL PARTITA IVA: 02322160561 - EURO 1.639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B6ED5B3946
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUT LUCI VOTIVE CIMITERO - DITTA DOMINICI SIMONE C.F. DMNSMN79E16D024Y - EURO 2459,02 OLTRE IVA 22% - CIG: B6E866CD4E
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO IMP. IRRIGUO M.VELKA - FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS P.I. 2420950566 - EURO 819,97 OLTRE IVA 22%; CIG: B6E8EADD02
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO IRRIGUO M.VELKA - P.C.R. DI PICANO ROBERTO P.I. 01889700561 EURO 2.459,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B6E8B2315E
DETERMINA A CONTRARRE: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI IN ZONA PEEP - VIVAIO SALVI SIMONE 2.350,00 OLTRE IVA - CIG B764AFC0D3
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMP DEPURAZ M. VELKA - IDROTUSCIA SRL P.IVA: 02481260566 EURO 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B77DD4BFAB
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMP IRRIGUO M. VELKA - IDROTUSCIA SRL P.IVA: 02481260566 EURO 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B77628707B
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITECH SRL TARQUINIA - P.I. 09043181008; EURO 2.459,02 OLTRE IVA 22%CIG: B71CCD7FB5
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VENTILAZIONE PRESSO IMPIANTO NATATORIO IL GIGLIO - DITTA MEG IMPIANTI S.R.L. PARTITA IVA: 04523341008 - EURO 2.459,38 OLTRE IVA 22%; CIG: B6F4793246
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRACCE PER IMPIANTO ELETTRICO STADIO - DITTA MEG COSTRUZIONI SRL P.I. 02223090560; CIG: B718348BE1
DET A CONTRARRE MANUT/RIPARAZ IMP PUBBL ILLUM - DITTA DOMINICI SIMONE PARTITA IVA: 01863480560 EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22%; CIG: B787492636
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPONENTI ELETTRICHE IMPIANTO GIARDINI - DITTA DOMINICI SIMONE PARTITA IVA: 01863480560; EURO 1.000,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B71F6E64EE
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMP LUCI VOTIVE ELETTROLAZIO S.P.A. - P.I. 00211546060; EURO 1.229,51 OLTRE IVA 22%; CIG: B77F9B0E3D
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE - 3G ITALIA SRL P.IVA 00300430547 - EURO 593,90 OLTRE IVA 22%; CIG: B707853F19
DET. A CONTRARRE FORNITURA ARMATURE LED P.I. DITTA SIGNIFY ITALY SPA P. IVA: 04149320154 EURO 6.557,38 OLTRE IVA 22%; CIG: B7B11BCC63
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMP LUCI VOTIVE - ZX GROUP SRL P. IVA: 15244591002 - 1.639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B77FA70CAF
DET A CONTRARRE FORNITURA/POSA CONDIZION ALLOGGIO CARABINIERI - DITTA IMPIANTI DG SRL P.I. 16028091003 EURO 1.350,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B7A8B9BC99
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO EDIF S.P.A. P. IVA: 00644380438 EURO 3.278,69 OLTRE IVA 22%; CIG: B77FBE1D31
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQ.MATERIALE ELETTRICO MANUT IMP SPORTIVO ADIACENTE SCUOLE MEDIE DASTI - ZX GROUP SRL P.I. 15244591002; EURO 1.583,37 OLTRE IVA 22%; CIG: B71CBC7F3F
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO ZX GROUP SRL PARTITA IVA: 15244591002 EURO 1.639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B77FC87630
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO ELETTROLAZIO SPA P.IVA 02115460608; EURO 4.918,03 OLTRE IVA 22%; CIG: B77FB00387
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLETTI FRANCO - 500,00 IVA ESENTE - CIG: B7DA25215B
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPESE PUBBLICAZIONE-LEXMEDIA SRL 1.500,00 OLTRE IVA CIG: B7DC5A7984
MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' DI TARQUINIA - RESTAURO E RISANAMENTO DI ALCUNE PORZIONI DI CINTA MURARIA - CUP: D89D23000600004 INTEGRAZIONE I.S 1269/2025 DI CUI ALLA DET 529/2025 PER INCARICO D.L. E C.S.E.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE DELLE STRADE COMUNALI VIALE ETRURIA E STRADA DELLA MOSCA (STRADA VICINALE 46) IN LOC. SAN GIORGIO - AFFIDAMENTO LAVORI A O.E. MOS.SCAVI E TRASPORTI SNC DI MOSCONI LUIGI E ENRICO
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI CENTRALINA ANTINCENDIO E IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA PALAZZO BRUSCHI FALGARI 1.100 OLTRE IVA 22% CIG:B7D1B37342
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUT AREE VERDI VIA PIGAFETTA/VIA MARTANO ECC DITTA ECO AGRI SERVICE SAS P.I. 01445760562; EURO 2.459,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B7C12A812C
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO EULUX SPA P.I. 01474750625 EURO 2.049,18 OLTRE IVA 22%; CIG: B77CE1FA7F
DET A CONTRARRE INTERVENTI RIP/MAN TRACCE PER IMP. DEP. MARINA VELKA - MEG COSTRUZIONI SRL P.I. 02223090560 - EURO 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B77D2F367B
DET A CONTRARRE INTERVENTI RIP/MAN TRACCE PER IMP. DEP. MARINA VELKA - P.C.R. DI PICANO ROBERTO P.I. 01889700561 - EURO 819,67 OLTRE IVA 22%- CIG: B77CCCE467
DET A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMP. DEP. MVELKA - ELETTROLAZIO S.P.A. P.I. 00211546060 - EURO 1.475,41 OLTRE IVA 22%; CIG: B7A96162B1
DET A CONTRARRE PER MANUT/RIPARAZ AUTOMEZZI ACQUEDOTTO - AUTOFFICINA ARGENTINI VALTER PARTITA IVA: 01610280560 - EURO 1.229,51 OLTRE IVA 22%; CIG: B7A97CEDC7
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI POSA PER INSTALLAZIONE NUOVO PALO CANCELLO ARENA CARDARELLI - MEG COSTRUZIONI SRL P.I. 02223090560 - EURO 400,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B7D69C8906
DET. A CONTRARRE PER MANUT/SOSTIT SERRATURA IMPIANTO SPORT ARENA CARDARELLI - CO.MET SNC PARTITA IVA: 01572050563 - EURO 500,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B7CE813F62
DET. A CONTRARRE INTERV RIPAR/MANUT IMP PUBBL ILLUM - MEG COSTRUZIONI SRL P.I. 02223090560 - EURO 2.459,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B78359E2DF
TRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA A TETTO- PARZIALE RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI - SCUOLA MEDIA ETTORE SACCONI - CUP: D82B25003160004 - CIG LAVORI: B7866B87F5
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DITTA DI MATTIA FRANCO, IMPORTO 7.500,00 IVA ESENTE, C.I.G.: B7F6FBE85B
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA VIABILITA DITTA PASTORELLI FABIO, IMPORTO 7.500,00 IVA ESENTE, C.I.G.: B7F72D76C3
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE MEDIE DITTA INFISSI SNC DI SPARVOLI STEFANO E C., IMPORTO 2.572,57 IVA COMPRESA, C.I.G. B770FAC09C
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLE ELEMENTARI DITTA INFISSI SNC DI SPARVOLI STEFANO E C., IMPORTO 1.707,20 IVA COMPRESA, C.I.G. B77125D92E
ACQUISTO SEGNALETICA - DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - IMPORTO EURO 11.275,40 (IVA 22% COMPRESA) C.I.G. B7EA22E5A9
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE RELATIVAMENTE AD ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRL IMPORTO 15.000,00 IVA COMPRESA - C.I.G. B7D1B31E4B
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI STRAORDINARI SU AIUOLE LUNGOMARE TARQUINIA LIDO- VIVAI DELL’ ARGENTO SRL 4.800,00 OLTRE IVA 10% CIG:B7F1CD903E
DETERMINA A CONTRARRE COPERTURA UTENZA ELETTRICA PERIODO SALVAGUARDIA A2A ENERGIA SPA P.I. 12883420155 POD IT001E12128297 - EX CARTIERA EURO 1639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B80978B29C
REIMPEGNO DI SPESA PER ERRONEA CANCELLAZIONE NELL'AMBITO DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI - EURO 4.500,00 ENEL SOLE S.R.L. P.I. 05999811002; CIG: Z581D37361
TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EX MATTATOIO - CUP D87H21001910001 - PNRR - M5C2 I.2.1-FINANZIATO DALL’UE NEXTGENERATION-EU ACCERTAMENTO, APP.NE PERIZIA DI VARIANTE, APP.NE Q.T.E., AFF.TO ARCANGELI, IMPEGNI DI SPESA
PALAZZO BRUSCHI FALGARI: AMPL.TO BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE LAVORI DI RISTR.NE EDILIZIA, MAN. ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EFF.TO ENERGETICO CUP D87B23000400006 ASSUNZIONE I.S PER PERFEZIONAMENTO AFFID. LAVORI E INCARICHI DI CUI ALLE DET 787 E 843/2025
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI TARQUINIA DITTA SATTA FABIO, IMPORTO 2.500,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B807FB9A5F
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI TARQUINIA DITTA SATTA FABIO, IMPORTO 1.220,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B80B77263A
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CONDIZIONATORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LEONI - CIANI F. SRL P.I. 08540731000 EURO 4.918,03 OLTRE IVA 22%; CIG: B80EE79F2D
PROMOZIONE SVILUPPO NEI SETTORI BLUE ECONOMY:L.R. N. 2/2022-D.G.R.944/24 CUP: D84J25000030002- ACQUISTO BENI E ATTREZ SCIENTIFICHE PER INTERVENTI DI BIOBONIFICA CANALI E RETE IDRICA DI CUI ALLE DET 376/25 E 692/25
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE, ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI TARQUINIA, DI NUOVI LOCULI E OSSARI - O.E. D.R. SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA - CIG: B734782C4E
DETERMINA A CONTRARRE PER ANALISI E CAMPIONAMENTO RIFIUTI CER 200.127 -HYDROCON SRL 350 OLTRE IVA CIG: B86CB9B554
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200.108 - PELLICANO SRL 22.727,27 OLTRE IVA 10% CIG: B7F483583E
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STABILITA' COLONNA CHIESA VALVERDE- RIPRISTINO SALUBRITÀ DI PORZIONI DI INTONACI, CORNICI E TINTE PARETI INTERNE- INTEGRAZ.NE CONTABILE IMPORTO LAVORI DI COMPLETAMENTO GIOVANNETTI MASSIMO 10.092,38 OLTRE IVA
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DEL CENTRO ANZIANI DITTA EDILBLASI SNC DI BLASI AMLETO ROBERTO E SABBATINI MARCELLO, IMPORTO 2.562,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B85BADD265
MANUTENZIONE DELLA COPERTURA, ONDE ELIMINARE LE INFILTRAZIONI, E RIPARAZIONE DELLE PORTE INTERNE DELLA SCUOLA MEDIA LUIGI DASTI , CIG B84E94D2AA
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLE FINITURE INTERNE DELLA SCUOLA MEDIA LUIGI DASTI, COLPITE DA INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALLA COPERTURA, DITTA GENERAL COSTRUZIONI SRL DI LENZO BENEDETTO, CIG B84D3AC961
IMPEGNI DI SPESA 1736/2024 E 1737/2024 PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VARIAZIONE BENEFICIARIO DITTA SIMOS SERVICE SRL, IMPORTO 5.472,98 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B27215847B
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI ANALISI ACQUE DI SCARICO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA ECOAREA LOC. PRATINI DEL MARTA - HYDROCON SRL 1.860,66 OLTRE IVA 22% CIG: B893BA91CE
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE PERIODICA E SOSTITUZIONE COMPONENTI CONSUMABILI N. 3 DEFIBRILLATORI PATRIMONIO COMUNALE- TD CONSULTING SRL 1.860, OLTRE IVA 22% CIG:B89B0D0F25
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRACCE PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA MEG COSTRUZIONI SRL TARQUINIA - P.I. 02223090560; EURO 1639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B8C537E290
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE VARIO LUCI VOTIVE - FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS P.I.2420950566 - EURO 819,97 OLTRE IVA 22%; CIG: B8C4752727
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTO DI P.I. - FERRAMENTA CENTRALE PARTITA IVA: 02420950566; CIG: B8C7F7C043
ACQUISTO DI MATERIALE INERTE DA DESTINARE AL RIPRISTINO DI ALCUNE STRADE RURALI A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DITTA FLUBETO S.R.L., IMPORTO 8.436,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B8AE0C2201
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA-TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EX CARTIERA CUP: D87H21001890001 INV2C3I1.1.1- M5C2I2.1 ACCERTAM QUOTA CONTRIBUTO 2025, IMPEGNO SOMME Q.T.E
ANTINCENDIO LOCALE CED: APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTOINTERVENTI ALLA DITTA SOLARI SRL- 10.845,00 OLTRE IVA 22% CIG:B8C758AB39
DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA DITECH SRL P.I. 09043181008; EURO 1639,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B8C37EF497
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE P.I. 05999811002 EURO 14.754,10 OLTRE IVA 22%; CIG: B8BD375A1E - ANNO 2025
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO ADEGUAMENTO/RIPRISTINO CONNESSIONE FOTOVOLTAICO PLESSO NARDI - DITTA MEG IMPIANTI S.R.L. PARTITA IVA: 04523341008 - EURO 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B8BAC9ECE4
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA DOMINICI SIMONE PARTITA IVA: 01863480560 EURO 1.327,87 OLTRE IVA 22%; CIG: B8CB1563CB
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPARAZ/MANUT IMPIANTO LUCI VOTIVE DOMINICI SIMONE PARTITA IVA: 01863480560 EURO 5.737,70 OLTRE IVA 22%; CIG: B8CB3A9ECA
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IRRIGUO MARINA VELKA - DITTA P.C.R. DI PICANO ROBERTO P.I. 01889700561EURO 2.459,02 OLTRE IVA 22%; CIG: B8A440BEBE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA IMMOBILI SITI IN LOC. SAN GIORGIO GEOM. GHIGI ETTORE, IMPORTO 2.412,67 IVA 22% E CASSA GEOMETRI 5% COMPRESE, C.I.G. B87D0FC7AE
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PATRIMONIO-C.I. IDROCLIMA 1.229,51 OLTRE IVA 22% CIG B8D1BA7FF5
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE- CUP D82B25002440006-CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLE SEDI COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. N. 9 DEL 17/02/2005 ACCERTAM CONTRIB E PERFEZ.TO AFFID.TO STIPULA POLIZZA DI CUI A DET 1411/25
DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E MATERNA VALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANCEDDA STEFANO 4.538,20 OLTRE IVA 22% - CIG: B864F8F772
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE COMPONENTI E VERIFICA PERIODICA N. 3 DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO UFFICI COMUNALI- TD CONSULTING SRL 2.250,00 OLTRE IVA 22% CIG: B8E996238B
OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMM.LE COM.LE DI VIA G. GARIBALDI N.23/A, DA DESTINARE ALLA NUOVA SEDE ANAGRAFE - AFF.TO LAV. AGOSTINI SRLS UNIPERSONALE AFF.TO INC. ARCH.PROLI CURZIO
SERVIZIO INSTALLAZIONE PARCOMETRI E CONTROLLO AREE DESTINATE A PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI TARQUINIA - AVVIO PROCEDURA DI GARA - B90C0EFAFC
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE PER LA RIQUALIFICAZIONE AREE ATTREZZATE ALLA SOSTA LIBERA SITE A TARQUINIA LIDO, SAN GIORGIO E SANT'AGOSTINO E DI ALCUNE STRADE DI TARQUINIA LIDO DITTA ECO AGRI SERVICE SAS, IMPORTO 13.200,00 IVA 10% COMPRESA
DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE GOMME MEZZI SETTORE 10 (UFF TECNICO-ACQUEDOTTO) - TARQUINIA GOMME SNC P. IVA: 01789810569 EURO 1.139,34 OLTRE IVA 22%; CIG: B92222ED01
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUT E VARIE CIMITERO SAN LORENZO - MIZZELLA LA CULTURA DEL RISPETTO S.R.L. P.I. 01504340561 - EURO 409,84 OLTRE IVA 22%; CIG: B9227EFC90
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE E DI QUELLI DESTINATI AL SERVIZIO CIMITERIALE ARGENTINI VALTER 819,67 OLTRE IVA 22% CIG: B90E7A8F72
ERVIZIO DI IGIENE URBANA TERRITORIO COMUNALE- I.S PER ADEGUAMENTO ISTAT E ADEGUAMENTO IMPORTI DI CUI ALLA D.G.C 13/2025- RIECO SPA -GESAM SRL
AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI E SEGNALETICA STRADALE DITTA 3G ITALIA SRL, IMPORTO 1.500,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B8EEE1F12D
SERVIZIO DI IGIENE URBANA TERRITORIO COMUNALE- ASSUNZIONE QUOTA PARTE I.S PER RICONOSCIMENTI DERIVANTI DA VENDITA RIFIUTI E RECUPERO RAEE PERIODO LUGLIO 24-AGOSTO 25 RIECO SPA GESAM SRL
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUT TOPONOMASTICA STRADALE E CANTIERI COMUNALI ORSOLINI AMEDEO SPA 729,51 OLTRE IVA 22% CIG:B91D58D08F
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHEGGI - CASTRA SRL 409,84 OLTRE IVA 22% CIG:B929027D98
AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA PER L'UFFICIO C.E.D. SITO AL TERZO PIANO DELLA SEDE COMUNALE PER. IND. MIRKO DONATI, IMPORTO 3.202,50 IVA 22% E CASSA 5% COMPRESE, C.I.G. B8F422EF33
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE COMPONENTI/MANUTENZIONE IMPIANTI FTV COMUNALI - MEG IMPIANTI S.R.L. C.F. E P.I. 04523341008 - EURO 8.688,52 OLTRE IVA 22%; CIG: B93D7EB8AC
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200.201 ,200,127 E 200.139 - DITTE D.M SRL CIG: B936E4164F /SIECO SRL CIG: B936E8C434/ PORCARELLI GINO E CO CIG: B9383EC7D6
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO RIFIUTI EER 20.01.08 NOVEMBRE E SUCCESSIVI PELLICANO GREEN SRL 39.000,00 OLTRE IVA 10% B931BFC23A
DETERMINA A CONTRARRE PER SMALTIMENTO UMIDO . PELLICANO SRL 22.727,27 OLTRE IVA 10% CIG:B8F1D35C70
DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 10 (ACQUEDOTTO: JUMPY/DX487XM E UFFICIO TECNICO: PANDA/DZ597FR) DITTA RANIERI PAOLO C.F. RNRPLA65M29D024U EURO 1.229,51 OLTRE IVA 22%; CIG: B91F105B89
DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO POLIZZA CONTRIBUTO VOLTO AL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI ANNO 2025- UNIPOL SAI MAGRINI SRL 153,00 CIG:B950C78875
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE ZONE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI - CUP: CUP D81E17000140002 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RIMODULAZIONE DEL QTE DI PROGETTO
DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIALETTI INTERNI, TAGLIO, RIMOZIONE INFESTANTI, FOGLIAME GEN-FEB 26 - ARCOBALENO DI TORRESI NADIA E C. SNC P.I. 01941780569, EURO 1.890,00 OLTRE IVA; CIG: B974F4A0D2
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA E POSA IN OPERA GUAINA SUPERFICIE INTERESSATA AL LOTTO G CIMITERO TINTEGGIATURACAPPELLE DANNEGGIATE, 2 A EDILIZIA P.I. 01845450566, 2.998,99 OLTRE IVA 22%; CIG: B97599F789
DETERMINA A CONTRARRE REALIZZ. TRACCE/SCAVO/POSA IN OPERA COLLETTORE ADDUZIONE IDRICA FONTANELLE CIMITERO (CORTILE B-C-D-E LOTTO G) DITTA MEG COSTRUZIONI SRL P. IVA: 02223090560 EURO 3500,00 OLTRE IVA 22%; CIG: B97898B36A
INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA CATASTALE E VARIAZIONI CATASTALI DELLE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN LOC. SAN GIORGIO, SP LITORANEA SNC GEOM. ALESSANDRO BRANDI, 4.462,50 CASSA GEOMETRI COMPRESA IVA ESENTE, C.I.G. B88C0831BA
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI STRAORDINARI POTATURA PIANTE - VIVAIO SALVI SIMONE CIG: B9943FAEFC - CIG B96FED5BA0
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI GIARDINI - BONIFAZI GIUSEPPE 4.190,00 OLTRE IVA - CIG: B96F93CD13
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO - CANCEDDA STEFANO 1.639,00 OLTRE IVA CIG: B9701FE73D
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE BONELLI DEL COMUNE DI TARQUINIA DITTA IDROTUSCIA S.R.L., IMPORTO 1.276,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B954696E2A
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE - HYDROCON 829,50 OLTRE IVA - CIG B976FA4357
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI AMBIENTALI E RIMOZIONE INFESTANTI DALLE MURA CASTELLANE - CATINI TIZIANO 7.377,00 OLTRE IVA - CIG B96F7B8CE3
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AREE PEDONALI E PARCHI PUBBLICI - MEG COSTRUZIONI 4.695,00 OLTRE IVA - CIG B970096E26
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA DI NUOVI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NELLE AREE PEDONALI E PARCHI PUBBLICI - VIMPEX 7.275,00 CIG: B96F148CEA
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - ECOLOGIA DI MARCANTONIO 10.000,00 OLTRE IVA 22% CIG: B96EFA4255
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI - ARGENTINI VALTER 3.060,00 IVA COMPRESA CIG: B8C76BE965
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ELEMENTI DI RICAMBIO ATTREZZATURE GIARDINI - BONIFAZI GIUSEPPE 819,67 OLTRE IVA - CIG B8C766E761
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO DITTA CO.MET. COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DI BIAGIO GUARISCO E LUIGI TIMPERI, IMPORTO € 2.141,10 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B9690BBFCC
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI . DITTA SAMERLIFT SERVIZI SRL 6.512,25 OLTRE IVA 22% CIG: B98C66D368
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO TONER CER 08.03.18- SIECO SRL 435,45 OLTRE IVA 10%- CIG B950D899BE
DET A CONTRARRE PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA MULTITEL INSTALLATA SU MEZZO MITSUBISHI FUSO CANTER -VITERCAR SAS DI MOCINI TIZIANO 340,00 OLTRE IVA 22% CIG B8B294155F
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE - ECO AGRI SERVICE 3.000,00 OLTRE IVA - CIG: B8B99A9813
DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RILEVATORI CENTRALINA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DASTI ELETTRA SOCIETÀ UNIPERSONALE A.R.L. 2.049,18 OLTRE IVA 22 CIG: B95CEA98EC
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI COMUNALI. DITTA CONVER SNC 819,67 OLTRE IVA 22% CIG: B9769CBFF6
DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. TECNO SERVICE DI VENTOLINI DANIELE 3.577,21 OLTRE IVA 22% CIG: B95CCBA072
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI SCUOLE ELEMENTARI E UFFICI . DITTA CAPPELLETTI FRANCO 2.000,00 IVA ESENTE CIG: B96EEC4979
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-DITTA DI MATTIA FRANCO 5.309,89 IVA ESENTE CIG: B96F133B96
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO STRADE E UFFICI COMUNALI-PASTORELLI FABIO 12.304,58 IVA ESENTE CIG: B96F1FB0A5
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI SITE IN VIA BRUSCHI FALGARI - DITTA FATTORI ALESSANDRO, IMPORTO 12.925,70 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B984495CE1
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO IL LOCALE CUCINA DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI TARQUINIA DITTA DE CESARIS RODOLFO, IMPORTO 1.708,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B976A5B6CE
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - IMPORTO EURO 5.000,00 (IVA 22% COMPRESA) C.I.G. B9765B4FF3
AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMP. ELETTRICI SITI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI BONELLI-TEVERONI IN VIA R. SANZIO; PER. IND. BENEDETTI MAURIZIO; IMPORTO 1.260,00; C.I.G.: B982DB3AB5
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA R. SANZIO: AFFIDAMENTO LAVORI E VERIFICA DI TERRA IMPIANTI ELETTRICI - DITTA CON.VER S.N.C.DI CONVERSINI DANIELE E C, CIG: B981D391EA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA R. SANZIO: AFFIDAMENTO LAVORI E VERIFICA DI TERRA IMPIANTI ELETTRICI - DITTA DITECH SRL, C.I.G.: B983EADD23
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA R. SANZIO: AFFIDAMENTO LAVORI E VERIFICA DI TERRA IMPIANTI ELETTRICI - DITTA RI.MA SRL, C.I.G.: B981E972BE
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE OFFICINA ARTI E MESTIERI SITA IN VIA F. CAVALLOTTI DITTA EDILBLASI SNC DI BLASI AMLETO ROBERTO E SABBATINI MARCELLO, IMPORTO 4.270,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B9956D7005
AFFIDAMENTO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ATTIVITA' SOGGETTA A PREVENZIONE INCENDI DA ESEGUIRSI PER IL BOCCIODROMO SITO IN VIA DELLO STADIO ING. FATTORI ALESSIA, IMPORTO 6.037,50 COMPRESA IVA 22% E CASSA 4%, C.I.G.: B99C78E3EA
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA UFFICIO C.E.D. SITO AL TERZO PIANO DELLA SEDE COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SOMME Q.T.E. - DITTA MD IMPIANTI SRLS - C.I.G. B99A6A9EAC
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA UFFICIO C.E.D. SITO AL TERZO PIANO DELLA SEDE COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SOMME Q.T.E. - DITTA PASTORELLI FABIO - C.I.G. B99BF6AC22
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ADDUZIONE IDRICA - IMMOBILE SITO IN SP LITORANEA SNC, LOC. SAN GIORGIODITTA HYDROCON S.R.L., IMPORT9O76,00 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. B9E5AB7CB8
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLETTI FRANCO - 500,00 IVA ESENTE CIG:B9FF9F8A62
DET A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP GN 16, LOTTO 7 LAZIO 1 TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2026 ESTRA ENERGIE SRL 48.700,00 CIG: B08F79C738 CIG DERIVATO: B516C6042F
A.Q. CONSIP FUEL CARD 3 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV.VIABILITA' ANNO 2026- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B424504AED
RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TARQUINIA LIDO CUP: D87H25001830004. PERFEZ.TO AFFID.TO SERVIZIO STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA DI CUI A DET 1984/25 MAGRINI SRL UNIPOL SAI 5.778,00 CIG: B98E19C228
ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SINO AL 31.10.2027 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE SERV. CIMITERIALE ANNO 2026- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B420463591
ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SINO AL 31.10.2027- ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE SERV. GIARDINI ANNO 2026- IP PLUS S.R.L CIG DERIVATO: B4256A24B4
A.Q. CONSIP FUEL CARD 3-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SERV. IDRICO M. VELKA ANNO 2026 - IP PLUS SRL CIG DERIVATO: B41FF75422
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE UFFICI COMUNALI DI VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO O.E. IMPRESA EDILE ARTIGIANA MASSIMO GIOVANETTI - CIG. B98FE0867F
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI - O.E. SENIGAGLIESI EUROSCAVI S.R.L., IMPORTO 6.000,00 IVA COMPRESA.
LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLE MATERNE O.E. GIOVANETTI PATRIZIO, IMPORTO 4.097,00 IVA ESENTE.
CIG B0C2B243A9 RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI TARQUINIA LIDO - LOTTO 1
CIG B119C22C3B SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA GRAMICCIA
CIG B01F5012AC AFFIDAMENTO SERVIZIO D.L E C.S.E. - EDIFICI EX CARTIERA
CIG B05EBE88C9 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 21 LOTTO 11
CIG A047EBDF57 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP G15N BIS, LOTTO 6
RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IL GIGLIO - M2C4-I2.2 LEGGE 160/2019 NEXT GENERATION UE - CUP D82E22000760006 CIG: B1ECC5F531 - MEG IMPIANTI SRL P.IVA 04523341008 EURO 80.325,89 OLTRE IVA 10%-AFFIDAMENTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ASILO NIDO COMUNALE - CUP: D84D24002520002 - DETERMINA A CONTRARRE (CIG: B4E354115E) E AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. (CIG: B4E36C8407)
CIG B59AEB2F01 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 22 LOTTO 11
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE STRADE TARQUINIA LIDO - CUP: D85F25000150004 - CIG: B6C16B7A48 - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE
PALAZZO BRUSCHI FALGARI: AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIG B680839C9E - CUP D87B23000400006
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MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI GENNAIO-2024-DICEMBRE 2025- DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONECAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE
TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI EX CARTIERA CUP: D87H21001890001 "PNRRM5 C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATODALL'UE NEXTGENERATION-EUDETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIREZIONELAVORI E C.S.E.
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO EDIFICIP ATRIMONIO COMUNALE- PERIOD0O1 /11/2024- 31/10/2026- APPROV VERBALE MANIF INTERESSE, MODELLI E OFFERTAECONOMICA PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA - B312352A38
Registro generale n. 390 del 18/03/2025OGGETTO: SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MYO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 OLTRE IVA -CIG B613F6994A
MATERIALE CANCELLERIA SETTORE 11 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA DI 183,30 OMNICOMPRENSIVI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BENI ALLA DITTA 3BIS DI TREBBI FABIO - CIG B920E42C5A
ACQUISTO STAMPATI POSTALI PER SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL SETTORE 11 - POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 84,40 -IVA ESENTE CIG B8429A05A4
TARGA PLEXIGLASS SETTORE 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. EMERGENZA CREATIVA S.R.L IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 OLTRE IVA -CIG B875E5F2BA
ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2026: AFFIDAMENTO DIRETTO A SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 405,00 (IVA ASSOLTA)CIG B9368F35A7-
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA DI 200,00 OLTRE IVA - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO DI SPESA- CIG B92127B86D
TIMBRI E REGISTRO DI EMERGENZA ANSC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MYO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 188,00 OLTRE IVA -CIG B7FBFDC5BF
Registro generale n. 769 del 09/06/2025 CARTELLINE ALLEGATI REGISTRI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. MYO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 226,00 OLTRE IVA -CIG B7317D97BA
Registro generale n. 707 del 28/05/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMPEGNO DI SPESA- CIG B70B80D5D9
Registro generale n. 686 del 21/05/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 SERVIZIO DI PULIZIADEI SEGGI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D.LGS.N. 36/2023 ALLA ARCOBALENO DI TORRESI NADIA E C. SNC DI TARQUINIA CIG B6F5C25BE7
Registro generale n. 676 del 20/05/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- AFFIDAMENTO DIRETTO ETRURIA P.A. S.P.A. MATERIALE ELETTORALE IMPEGNO DI SPESACIG B6EE5D9CC1
Registro generale n. 675 del 19/05/2025 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FATTORI ALESSANDRO, ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, SISTEMAZIONE ED INTERVENTI - CIG B6E9BC28B2
CIG Z0134E0CC2 - IMPEGNO DI EURO 4.000,00 (3278,69 + IVA) PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE - SOC. ITALIANA PETROLI ANNO 2024.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRITTO EXTRA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO - CIG B1062ED4C9
OGGETTO: CIG B1D8BF9E7C - ACQUISTO PEUGEOT EXPERT TARGATO YA195AH DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AD AUTOSCUOLA GENTILI SAS
CIG B55A650C00 - DAC AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE ALLA COOPERATIVA ARCOBALENO DI TORRESI NADIA E C. SNC - EURO 201,30 IVA INCLUSA
CIG B80137633D D.G.R. 03.04.2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE LITORALE COMUNE DI TARQUINIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA 2C TECHNOLOGY.
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CIG B7D5D03F5A DAC AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO STAMPATI POSTALI A POSTE ITALIANE S.P.A. PER EURO 52,40 - IVA ESENTE.
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CIG B71DE07EB4 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ACQUISTI TELEMATICI DEL SERVIZIO DI APPOSIZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA IN OTTEMPERANZA DI ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE-SOC.EMERGENZA CREATIVA SRL ANNI 2025/26/27, per complessivi euro 45.000,00 oltre iva (euro 54.900,00 IVA compresa).
AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA GCVPC DEL COMUNE DI TARQUINIA ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI CIVITAVECCHIA
CIG B810C9EF72 - DAC AFFIDAMENTO DIRETTO RIPOSIZIONAMENTO E RIATTIVAZIONE VARCHI ELETTRONICI ED INSTALLAZIONE PANNELLO INFORMATIVO AGGIUNTIVO. IMPORTO EURO 6000,00 OLTRE IVA
CIG: B8315BFC0A DAC PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TRO TERZI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER EURO 544,00
CIG B82EA644DD DAC AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA INDIVIDUALE ARGENTINI VALTER PER SOCCORSO STRADALE E ACQUISTO BATTERIA MAZDA 6 TARGATA DZ751DL PER UN IMPORTO DI EURO 172,13 OLTRE IVA
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CIG B7B230D69F D.A.C. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E TARATURA AUTOVELOX 106. AFFIDAMENTO DIRETTO SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI EURO 1.726,30 (IVA COMPRESA).
CIG B828C7D740 D.G.R. 03.04.2025 N. 191 SOSTEGNO AI COMUNI PER LA STAGIONE BALNEARE ESTATE 2025. RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E GUARDIANIA AREE BALNEARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA DITECH S.R.L. IMPORTO PER EURO 30.998,98 IVA COMPRESA.
CIG B82BD8C345 - D.A.C. PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONI-RIPARAZIONI-REVISIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ARGENTINI VALTER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (euro 819,68 oltre iva).
CIG: B84FF64D4E RIPARAZIONE DELL’ AUTOVELOX 106 PREMIUM COLORE PER SOSTITUZIONE SCHEDA CPU PER UN IMPORTO DI EURO 1300,00 OLTRE IVA
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CIG: B858737341 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA CANILE COMUNALE SPESA MEDICA STRAORDINARIA PER UN IMPORTO DI EURO 1085,82 OLTRE IVA.
CIG B85005C9F7 - D.A.C. PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONI-RIPARAZIONI-REVISIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PERUGINI SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 289,02 (euro 236,90 oltre iva).
CIG B84C3C383C- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ed ASSISTENZA IMPIANTO RADIO TRASMITTENTE DELLA POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAM. LATEL–COM SRL per anni tre con opzione di rinnovo di ulteriori anni 3, per complessivi euro 49.800,00 oltre iva (euro 60.756,00 IVA compresa).
CIG B97584F244 D. A C. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DI-RETTO ALLA EMERGENZA CREATIVA SRL. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.920,00 OLTRE IVA 22% (EURO 4.782,40 IVA COMPRESA).
CIG B9B760817C - D.A.C. PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONI-RIPARAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO JACOPUCCI SRL. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 365,01 (EURO 299,19 OLTRE IVA).
D.A.C. PER LA FORNITURA DI N.18 CREST PERSONALIZZATI PER MOTIVI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA LA CASALINGA SPORT DI SOMMATINO CHIARA. IMPEGNO DI EURO 1.212,00 (993,44 + IVA 22%) - CIG. B94DECE990.
CIG B975EE3FEE - D.A.C. PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONEFIAT PANDA TG.YA690AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.AFFIDAMENTO DIRETTO RANIERI PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO389,97 (EURO 319,65 OLTRE IVA).
CIG 9893117A68 SERVIZIO DI STAMPA, ELABORAZIONE, POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. (ITALIA ED ESTERO) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. MAGGIOLI SPA.
CIG B7A67374CD. D.A.C. PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON E GRUPPO DI CONTUNITA’ PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO INFO TEL SERVICE 2000 SAS IMP. DI SPESA TOT. DI EURO 817,40 (EURO 670,00+IVA) .
CIG B0AA2221AA. D. A C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRIENNALE CONSULENZA INI-PEC ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E GESTITO DALLA SOC. INFO-CAMERE S.C.P.A. IMPEGNO COMPLESSIVO (ANNI 20242025-2026) DI EURO 2400,00 OLTRE IVA.
D. A C. PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITECH SRL ED EMERGENZA CREATIVA SRL. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COM-PLESSIVA DI EURO 2.114,35 OLTRE IVA 22% (EURO 2.579,50 IVA COMPRESA).
CIG B033473004 e B033A5AEEA
CIG ZE134DE039 - IMPEGNO DI EURO 8.000,00 (6.557,38 + IVA) PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - SOC. ITALIANA PETROLI ANNO 2024.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI STIVALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TARQUINIA - CIG B033473004
CIG B239089E75 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00 (1.000,00 oltre IVA).
CIG B1062ED4C9 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRITTO EXTRA MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO
CIG B0D65517C4- FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA RADIO MOTOROLA DMR DIGITALE. AFFIDAMENTO O.D.A. (MEPA) ALLA LATEL COM SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 OLTRE IVA
CIG B0FA6B62EB- D.A.C. PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA. AFFIDAMENTO DIRETTO. ALLA ANCITEL SPA
CIG B1C45DBFA8 - SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO RADIO TRASMITTENTE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO A PALOMBI MAURIZIO TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA (DITTA INDIVIDUALE). IMPEGNO DI EURO 4.300,00 OLTRE IVA.
CIG B26EC62012 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ANNO 2024.
CIG B1C3870D02. DAC ABBONAMENTI TRIENNALI SERVIZI ON-LINE AREA PL. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI EURO 1.540,00 OLTRE IVA ANNUO (1.878,80 IVA COMPRESA) E COMPLESSIVI EURO 4.620,00 OLTRE IVA (5.636,40 IVA COMPRESA) PER ANNI TRE.
CIG B1E4755BA2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA INFORTUNI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A REALE MUTUA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA DI CIVITAVECCHIA.
CIG B1F69810BE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPOSIZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA IN OTTEMPERANZA DI ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE ALLA DITTA EMERGENZA CREATIVA
CIG B2394FFCDE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2197,5 IVA INCLUSA PER LAVORI SU AUTOBOTTE EUROTECH TG. AC 922 WF DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
CIG Z0134E0CC2 - IMPEGNO DI EURO 5.000,00 (4098.36 + IVA) PER ACQUISTOCARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DIPROTEZIONE CIVILE - SOC. ITALIANA PETROLI ANNO 2024.
CIG: B29C62AC19 - DAC- AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVELOX 106 A SODI SCIENTIFICA SRL - EURO 1.415,00 OLTRE IVA
CIG: B29C460228 - DAC: AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE E MANUTENZIONE TELELASER A ELTRAFF SRL - EURO 1.660,00 OLTRE IVA
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UNA BATTERIA E MANTENITORI PER N. 4 VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE A OFFICINA ARGENTINI VALTER- EURO 630,00 OLTRE IVA - CIG B29ED2CCCE
CIG B2D25E73A1 SPIAGGE SICURE ESTATE 2024 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 30.000,00 ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DELLE TELECAMERE A 2C TECHNOLOGY
CIG B2E6A5A216 - DAC AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' UNIPOLSAI DELLA POLIZZA RCT PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TARQUINIA
CIG B305E86356 -DAC AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PNEUMATICI PER MAZDA APPERTENTE AL PARCO MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - EURO 312,00 IVA INCLUSA
CIG B34F0375DD D.A.C. PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON E INCHIOSTRI BOTTIGLIA PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.
CIG B350C13361 SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO RADIO TRASMITTENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CIG B34F18F1BF D.A.C. PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI CONTROLLO ACCESSI AI LOCALI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO DIRETTO INFO TEL SERVICE 2000 SAS DI C. CONTI & C IMPEGNO DI SPESA TOT. DI EURO 890,60 (EURO 730,00 OLTRE IVA)
CIG B34F2B97A8 D.A.C. PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI RETE PER OTTIMIZZAZIONE FLUSSO DI RETE DATI AFFIDAMENTO DIRETTO INFO TEL SERVICE 2000 SAS DI C. CONTI & C IMPEGNO DI SPESA TOT. DI EURO 3.489,20 (EURO 2.860,00 OLTRE IVA)
CIG B34F41AAF5 D.A.C. PER INTEGRAZIONE APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA S. ANTONIO (VISTA CHIESA) AFFIDAMENTO DIRETTO INFO TEL SERVICE 2000 SAS DI C. CONTI & C IMPEGNO DI SPESA DI EURO 634,40 (EURO 520,00 OLTRE IVA)
CIG: B34F577AF6 D.A.C. ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICO -COMANDO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
CIG B4091AEAC7 SERVIZIO DI RIMOZIONE ED APPLICAZIONE NUOVI ADESIVI RIFRANGENTI SU N. 2 MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.
CIG B409C11D0D DAC AFFIDAMENTO TIRO A SEGNO ED ADDESTRAMENTO AL POLIGONO NAZIONALE SEZIONE DI CIVITAVECCHIA- EURO 164,51
CIG B409431D65 D.A.C. AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO SALME IN CASO DI MORTE VIOLENTA . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPRESA FUNEBRE TARQUINIESE P.I. 01241060563 IMPEGNO DI EURO 1.500,00 (ESENTE IVA)
CIG B4CE34AB9E. DAC PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA CONCILIA.
CIG B409E74546 D.A.C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PEGASO SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00 (EURO 1.516,40 OLTRE IVA).
CIG B408D9484B D.A C. SERVIZIO DI STAMPA TESSERINI INVALIDI E ZTL PER IL FUNZIONAMENTO DELL ATTIVITA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO GRAFICO ALMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.280,00 (1.868,85 + IVA)
CIG B4095920B7 D.A.C. SERVIZIO LAVAGGIO UNIFORMI CORPO DI POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVANDERIA 38 GRADI DI NATALI ROBERTA P.IVA 02308840566 IMPEGNO EURO 1.000,00 IVA INCLUSA (819,68 OLTRE IVA)
CIG B49871A23D – AFFIFDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TARQUINIA ACQUISTI TELEMATICI DEL SERVIZIO DI APPOSIZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA
CIG B4AAD717D8 D.A.C. STAMPA CARTELLONISTICA SPECIFICA IN FOREX PER INFORMAZIONI DI VIABILITA’
CIG B42AB0EF7A D.A.C. REALIZZAZIONE N. 2 PANNELLI IN FOREX PER INFORMAZIONI DI VIABILITA’
CIG B457A13A07 DAC SERVIZIO DI RIPARAZIONE RIPETITORE RADIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.
CIG B4AB22AD89 D.A.C. ACQUISTO CALZATURE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA
CIG B4CE9120F7 – AFFIFDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TARQUINIA ACQUISTI TELEMATICI - FORNITURA VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALLA SOCIETA BRUMAR SRL
CIG B4D01C52DE D.A.C. PER ACQUISTO MOUSE VERTICALI PER LE POSTAZIONI DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
CIG B4D04C3AFB D.A.C. FORNITURA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO RADIO MOTOROLA DMR RETE RADIO AFFIDAMENTO TRAMITE (PAD) TARQUINIA ACQUISTI TELEMATICI ALLA LATELCOM SRL
CIG B4CE63C9D7 DAC FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FERRAMENTA CENTRALE DI LAURA DE ALEXANDRIS
CIG B4CF01AE5B A.D. TRAMITE PAD TARQUINIA ACQUISTI TELEMATICI A D ONOFRIO ROBERTO SRL- FORNITURA GIUBBETTI ANTIPROIETTILE E MAGLIE POLO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA
CIG B4D0E5E837 FORNITURA DISPOSITIVO COUNTDOWN PER VISUALIZZAZIONE TEMPI -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BLINDO OFFICE ENERGY SRL TRAMITE ( PAD) ACQUISTI TELEMATICI
B4CEB6E366 AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO OPERATORE PEPPER SPRAY E BATON PRG 580 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA
CIG B4E2FFC821 DAC SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE MEZZO PALA KATO IMER AS 12 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO DIRETTO AGENZIA VIOLA SAS
CIG B4E297552E D.A.C. PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI DELLE VIOLAZIONI AL CDS PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A EGAF EDIZIONI SRL
CIG B4E4CB6CD6 AD TRAMITE PAD TARQUINIA ACQUISTI TELEMATICI A FAMAR MACCHINE SRL- ACQUISTO MINI PALA KATO IMER AS12 COMPRESA LAMA SGOMBRA NEVE MM1300
CIG B4E9E8B482 IMPEGNO PER STAMPE PER CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
CIG B4E2DE5EA AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE PERIODICA N.5 DEFIBRILLATORI (DAE) A TD CONSULTING SRL. EURO 366,00 IVA INCLUSA
B34CC7C984 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. RISOLO ALAN DELL’IMPORTO PARI AD EURO 1009,00 OMNICOMPRENSIVO PER INTERVENTO DI CONTENIMENTO DI ANIMALI VACANTI
CATERING IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA AMBARADAM S.R.L
CIG B5D7AAC8B9 - DAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CORSO DI FORMAZIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA PER COMPLESSIVI EURO 364,00
CIG B68D93D8D2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA ALLA DITTA AERRE INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L. IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO PER EURO 900,00 IVA ESCLUSA
CIG B67636468F - DAC AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SEGNALI IN LAMIERA A EMERGENZA CREATIVA SRL PER EURO 294,02 IVA INCLUSA
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 20 MICROFONI A MANO MOTOROLA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO RADIO MOTOROLA DMR RETE RADIO ALLA LATELCOM SRL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.098,80 IVA INCLUSA (2.540,00 + IVA) - CIG B67494EFB0
CIG B299C0980A AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IN FORMATO A3 E A4 PER GLI UFFICI COMUALI
DET A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE VARIO IMPIANTO LUCI VOTIVE - FERRAMENTA CENTRALE P.I. 2420950566 EURO 819,67 OLTRE IVA 22%; CIG: B7A9306BB4
CIG: B850811624 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA CANILE COMUNALE - RIPARAZIONE RECINZIONE BOX CANI CON RETE ELETTROSALDATA ZINCATA 30 X 30 PER UN IMPORTO DI EURO 540,00 OLTRE IVA.
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA N. 266/2025 - SERVIZI DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER EURO 2.000,00 ONNICOMPRENSIVI CIG B5D168FB00
CIG B16E44E535 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IN FORMATO A3 E A4 UFFICIO ELETTORALE
DETERMINAZIONE N. 1855 DEL 09.12.202: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. FERRAMENTA CENTRALE P.I.02420950566 - CIG B963610D7A
DETERMINAZIONE N.1855 DEL 09.12.2025: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOC. FERRAMENTA CENTRALE P.I.02420950566 - CIG B963610D7A